미국 세금 정보 보고 및 원천징수

미국 세금 정보 제출

중요: Google은 세금 문제에 관한 조언을 제공할 수 없습니다. 세금 문제와 관련한 도움을 받으려면 세무 전문가에게 문의하시기 바랍니다.

거주 지역에 따라 Google에서 사용자의 세금 관련 정보를 수집해야 할 수 있습니다. Google에 세금 정보를 제공해야 하는 경우 Google 결제 센터에서 제출할 수 있습니다. 모든 사용자가 세금 정보를 제공해야 하는 것은 아닙니다.

세금 정보 제출

  1. Google 결제 센터에 로그인합니다.
  2. '설정'에서 '미국 세금 정보' 옆의 수정 수정을 클릭합니다.
  3. 세금 정보 관리 다음 세금 정보 추가를 클릭합니다.

동일한 방법으로 작성한 세금 정보를 확인할 수 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

세금 양식 제출

이 양식을 작성하라는 요청을 받은 이유는 무엇인가요?

이 양식의 작성을 요청하는 것은 Google이 미국 내국세입법 1441항(제3장) 및 3406항에 따른 의무를 준수하기 위해서입니다.

이 양식은 향후 지급될 대금에 원천징수가 적용될 경우 해당 대금의 정확한 원천징수세율을 확인하는 데 사용됩니다.

Internal Revenue Service('IRS')의 규정에 따라 Google은 다음 두 가지 중 빠른 시점에 미국 외 지역의 파트너 및 공급업체의 세금 양식을 갱신해야 합니다.

  • (1) 3년마다 또는
  • (2) 양식의 유효성에 영향을 줄 수 있는 변경사항이 발생한 경우

Google은 이러한 IRS 규정을 준수하고 있음을 확인하기 위해 수취인 정보를 업데이트하고 있습니다.

이 양식을 작성하지 않으면 어떻게 되나요?

원천징수가 적용될 경우 양식을 작성해야 이후 지급되는 대금에 대한 올바른 원천징수세율이 확인됩니다. 이 양식을 작성하지 않으면 미국 내국세입법 제3장이 적용되거나 향후 수입에서 예비 원천징수율에 따른 세금이 공제될 수 있습니다.

어떤 세금 양식을 작성해야 하는지 어떻게 알 수 있나요?

입력한 답변을 기준으로 적합한 세금 양식이 자동으로 생성됩니다. 의문사항이 있는 경우 세무 전문가에게 문의하세요.

  • 미국의 개인, 회사, 파트너십 등에는 W-9 양식이 필요합니다.
  • 일반적으로 소득의 수익권자가 미국 외 국가의 개인 및 법인인 경우에는 각각 W-8BEN 양식 또는 W-8BEN-E 양식이 필요합니다. 조세 조약 혜택, 즉 인하된 원천징수세율을 적용받으려는 경우 이 양식이 사용될 수 있습니다.
  • W-8ECI 양식은 소득이 미국의 무역 또는 비즈니스와 실질적으로 관련이 있는 개인이 이를 주장하는 데 사용합니다. W-8ECI 양식을 제출하는 모든 수취인은 미국의 TIN(납세자 식별 번호)을 제공해야 합니다.
  • 미국 외 국가의 일부 중개자, 파트너십, 도관 법인인 경우 W-8IMY 양식이 필요합니다. 이 양식을 제출하면 Google에서 추가 서류(예: 할당 명세서)를 요청할 수 있습니다.
  • W-8EXP 양식은 미국 외 국가 정부의 중앙은행, 국제단체, 미국 외 국가의 면세 조직, 미국 외 국가의 외국 민간 재단 또는 미국 정부 소유로서 인하된 원천징수세율을 적용받을 수 있는 미국 외 국가 수익권자의 상태 및 자격을 획득하고자 하는 법인에서 사용합니다.

이 절차를 진행하는 동안 유의할 점은 무엇인가요?

다음은 절차를 진행할 때 고려해야 할 몇 가지 중요한 사항입니다.

  • 영구 거주지 주소로 사서함 또는 c/o 주소 사용 불가: 일부 개인과 비즈니스에서 영구 거주지 주소로 우체국 사서함 또는 회계사나 변호사 등을 통해 전달받는 주소(c/o 주소)를 사용하는 것이 확인되었습니다. 영구 거주지 주소가 우체국 사서함, c/o 주소, 기업 서비스 제공업체(예: 법률 회사 또는 신탁 회사)인 경우 해당 주소가 등록된 법적 주소임을 보여주는 법인 정관 또는 기타 적절한 서류의 사본을 업로드해야 할 수 있습니다.
  • 신원 확인: 다음 상황 중 하나에 해당하는 경우 신원을 확인해야 할 수도 있습니다.
    • 납세자 식별 번호(TIN)가 누락되었거나 9자리 숫자로 되어 있지 않음
    • 입력한 납세자 식별 번호(TIN)가 현재 존재하지 않음
    • 납세자 식별 번호와 이름의 조합이 IRS 기록과 일치하지 않음
    • 납세자 식별 번호(TIN) 일치 요청이 잘못됨
  • 미국 주소의 경우 추가 지원 필요: 미국 내 거주하는 미국 이외 국적자로서의 신분을 주장하고 있으며 미국 내에 영구 주소나 우편 주소가 있는 경우에는 미국인이 아니라는 사실을 입증하기 위해 추가 정보를 제공해야 합니다.
  • 혜택 제한사항(법인만 해당): 조세 조약 혜택을 받고자 하는 법인은 관련 조세 조약의 혜택 조항과 관련된 제한사항을 충족한다는 사실을 증명해야 합니다. 조세 조약 혜택을 받을 자격이 있는지 확인하려면 해당 조세 조약을 확인하거나 세무 전문가에게 문의하세요.

태블릿이나 스마트폰에서도 절차를 완료할 수 있나요?

노트북이나 데스크톱에서 이 절차를 완료할 것을 권장합니다.

양식을 작성하는 중에 궁금한 점이 있으면 어디에 지원을 요청할 수 있나요?

기술 문제를 해결하는 데 도움이 필요한 경우 Google 지원팀에 문의하세요. 하지만 세금과 관련해서는 Google에서 조언을 드릴 수 없습니다. 세금 관련 조언이 필요하면 세무 전문가에게 문의하시기 바랍니다.

양식을 작성할 수 있는 담당자가 아닌 경우 어떻게 해야 하나요?

필수 양식을 작성할 수 있는 담당자가 아닌 경우, 조직 내 적합한 담당자가 로그인하여 양식을 작성하도록 이메일을 전달해 주세요. 해당 담당자는 Google Payments 계정에 대한 관리자 액세스 권한이 있어야 합니다. 전달받은 담당자는 이메일에 제공된 정보를 사용하여 양식을 작성할 수 있습니다. 서명인 관리자에게 계정에 대한 액세스 권한을 부여하려면 다음 단계를 따르세요.

개인 계정과 개인이 아닌 계정은 어떻게 다른가요?

개인 계정은 법률상 조직이 아닌 한 개인이 소유 및 운영합니다. 세금은 개인 소득 신고서의 소유자 이름으로 부과됩니다.

개인이 아닌 계정 또는 법인 계정은 과세 목적상 그 소유자와는 별개인 비즈니스 계정입니다.

세금 식별과 관련된 주요 용어는 무엇인가요?

법적 이름

법적 서류에 표시된 대로 법적 이름을 정확하게 입력합니다.

  • 개인으로 소득을 얻는 경우: 이름 입력란에 법적 이름을 입력합니다. 법적 서류(예: 여권)에 표시된 번역된 이름을 제공해야 할 수도 있습니다.
    • 양식과 연결하려는 비즈니스가 있다면 DBA 입력란에 해당 비즈니스를 입력합니다. 결제 프로필이 업체 이름으로 되어 있는 경우 DBA 입력란에 해당 이름을 입력합니다.
  • 법인으로 소득을 얻는 경우 이름 입력란에 법인명을 입력합니다. 결제 프로필이 개인 이름으로 되어 있는 경우 DBA 입력란에 해당 이름을 입력합니다.

법적 이름을 확인하기 위해 추가 서류를 제공해야 할 수도 있습니다. 결제 프로필을 업데이트하려면 다음 안내를 따르세요.

DBA(상호)

DBA(상호) 이름은 소유자 이름과는 다른 회사 이름입니다. 제출하는 양식의 유형에 따라 개인의 법적 이름을 입력할 수도 있습니다.

불인정 법인

불인정 법인은 소유자가 한 명이고, 미국 세법이 적용되는 기업이 아니며, 미국 연방 소득세 목적에 따라 소유자와 구분되는 법인으로 간주되지 않는 비즈니스 법인입니다. IRS(미국 세무 당국)의 불인정 법인 자세히 알아보기

납세자 식별 번호(TIN)가 무엇인가요?

납세자 식별 번호(TIN)는 IRS(미국 세무 당국)에서 모든 미국 세금 양식에 요구하는 세금 처리 번호입니다. 미국 시민이 아닌 경우 개인 TIN(ITIN)이 필요할 수 있습니다. 조세 조약 혜택을 받으려는 경우 외국 TIN이나 미국 TIN 중 하나를 제출해야 합니다. IRS의 TIN에 대해 자세히 알아보기

IRS 웹사이트의 페이지는 Google에서 관리하거나 검토하지 않으며, Google은 이 웹사이트에 표시되는 정보의 정확성을 확인해 드릴 수 없습니다. 더 궁금한 점이 있는 경우 세무 전문가와 상의하시기 바랍니다.

허용되는 세금 식별 번호를 확인하려면 현지 세무 당국에 문의하거나 세무 전문가에게 조언을 구하시기 바랍니다. Google에서는 세금에 관한 조언을 제공해 드릴 수 없습니다.

전 세계 외국 TIN의 예는 다음과 같습니다(이 목록은 전체 목록이 아님).

  • 인도: 영구 계정 번호(PAN)
  • 인도네시아: Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)
  • 일본: 개인 번호(별칭: '마이 넘버')
  • 러시아: 납세자 개인 식별 번호(INN)
  • 영국: 고유 납세자 참조(UTR) 번호, 국민 보험 번호(NINO)

미국 또는 미국 외 국가의 세금 ID 번호는 언제 제공해야 하나요?

수취인의 거주 국가 또는 지역과 미국 간에 체결된 소득세 조약에 따른 조세 조약 혜택을 받으려는 미국 외 국가의 수취인에게 대금을 지급하려면 일반적으로 미국 또는 미국 외 국가의 세금 식별 번호(TIN)가 필요합니다.

W-9 양식을 작성하는 미국의 모든 수취인은 미국 TIN을 제공해야 합니다.

거주 국가와 미국 간에 체결된 소득세 조약이 있습니다. 조약의 세부정보를 적용하려면 어떻게 해야 하나요?

거주 국가와 미국 간에 체결된 소득세 조약이 있는 경우 세금 양식 제출 시 애드센스의 세금 도구가 세부정보를 식별합니다.

거주 국가가 미국과 체결한 조세 조약이 있는지 확인하고 싶으신가요? IRS 웹사이트를 참조하세요. IRS 웹사이트는 Google이 유지관리하거나 검토하지 않으며, Google은 해당 웹사이트에 표시되는 정보가 정확한지 확인해 드릴 수 없습니다. 더 궁금한 점이 있는 경우 세무 전문가와 상의하시기 바랍니다.

조세 조약 혜택을 받을 자격이 있는지 Google에서 확인해 줄 수 있나요?

안타깝게도 Google에서는 이 내용을 확인해 드릴 수 없습니다. 조세 조약 혜택을 받을 자격이 있는지 확인하려면 미국과 소득세 조약을 맺은 국가에 거주하는지, Google로부터 지급받은 소득의 유형이 특정 조세 조약 조항에 포함되어 있는지 확인해야 합니다. 조약 자격요건을 충족하는지 확인하려면 세무 전문가에게 문의하시기 바랍니다.

거주 국가 또는 지역이 미국과 소득세 조약을 맺었는지 확인하려면 어떻게 해야 하나요?

IRS 웹사이트를 참조하세요. IRS 웹사이트는 Google이 유지관리하거나 검토하지 않으며 Google은 이 웹사이트에 표시되는 정보의 정확성을 확인해 드릴 수 없습니다. 더 궁금한 점이 있는 경우 세무 전문가와 상의하시기 바랍니다.

조세 조약 혜택을 신청하지 않는 경우에도 양식을 작성해야 하나요?

조세 조약 혜택을 신청하지 않더라도 Google은 IRS 규정 및 요건을 준수하기 위해 해당 개인이 미국인이 아니라는 증빙 자료를 수집해야 합니다. 이 양식을 작성하지 않으면 관련 법규 제3장 또는 예비 원천징수에 따라 향후 수입에서 세금을 원천징수할 수 있습니다.

Google은 세금 문제와 관련한 조언을 제공할 수 없습니다. 자세한 내용은 세무 전문가에게 문의하시기 바랍니다.

지급 방식이 여러 개인 이유는 무엇이며 어떤 방식을 선택해야 하나요?

Google 제품과 관련하여 지급되는 금액은 종종 여러 카테고리로 분류될 수 있습니다. YouTube, 애드센스, Cloud, Play 파트너는 적절한 원천징수세율을 받을 수 있도록 조세 조약 혜택을 신청할 자격이 있는 모든 소득 유형을 선택해야 합니다. Google은 지급금의 소득 유형 및 이에 해당하는 조세 조약 혜택 신청에 따라 적절한 세율로 원천징수합니다. Google에서는 이러한 소득 유형이 지급되지 않는 한 추가적인 조약상 혜택을 적용하지 않습니다. Google과의 파트너십과 관련된 지급 방식을 결정하려면 다음을 사용하세요.

  • 기타 저작권 로열티(예: YouTube 파트너 프로그램, Cloud Marketplace - 리셀러 모델, Play Pass)
  • 서비스 또는 기타 사업 소득(예: 애드센스, 단 YouTube용 애드센스 제외)
  • 영화 및 TV 로열티

작성한 세금 양식의 미리보기가 제공되나요?

IRS 세금 양식이 작성되면 Google에서 PDF를 생성합니다. 작성자는 서류가 정확한지 확인해야 합니다. 변경이 필요한 경우 애드센스로 돌아가 수정해 주세요.

다른 사람이 나를 대신하여 이 양식을 작성할 수 있나요?

다른 당사자가 대신하여 양식을 작성하고 서명할 수 있지만 미성년자의 부모 또는 유효한 위임장을 가진 대리인과 같은 일부 당사자에 한해서만 가능합니다. 다른 당사자를 대신하여 양식에 서명하는 사람은 신원 확인 및 서명 능력 증빙 서류를 제공해야 합니다.

미국 내 활동이란 무엇인가요?

미국 내 활동은 미국에서 서비스를 제공하는 행위를 의미합니다. 여기에는 수익을 창출하기 위해 미국에서 직원을 고용하거나 설비를 소유하는 것이 포함될 수 있습니다.

상태 불변 진술서란 무엇인가요?

상태 불변 진술서를 유효한 W-8 양식과 함께 제출할 수 있습니다. 이 상태 불변 보증서를 통해 Google에서 이전 지급액에 새 W-8을 소급하여 적용할 수 있습니다. 이 상태 불변 보증서는 새 W-8 제출 전 지급된 금액에 대해 Google로부터 원천징수세를 환급받는 데 사용할 수 있습니다. 단, (1) W-8에 의거해 크리에이터에게 더 낮은 원천징수세율이 적용되고 (2) 환급 신청 기한(원천징수가 발생하는 연도의 12월 31일) 내에 크리에이터가 환급을 신청한 경우에 한합니다.

세금 양식의 상태는 무엇인가요?

  • 검토 중: 제출하신 세금 정보를 검토 중입니다. 영업일 기준 최대 7일이 걸릴 수 있습니다. 세금 정보를 검증하거나 신원을 확인하기 위해 추가 서류가 필요한 경우 Google 결제 센터와 이메일을 통해 알려드립니다.
  • 승인됨: 세금 정보가 제출, 검토, 승인되었습니다.
  • 거부됨: 다음과 같은 몇 가지 이유로 세금 정보가 거부될 수 있습니다.
    • 입력한 세금 식별 번호(TIN)를 IRS 기록에서 찾을 수 없습니다. IRS 시스템이 업데이트되지 않았거나 최근에 TIN을 만들었기 때문일 수 있습니다.
    • 입력한 TIN 및 이름 조합이 IRS 기록과 일치하지 않습니다.
    • 제공한 서류로는 세금 정보를 확인할 수 없습니다.

양식이 거부되면 Google 결제 센터와 이메일을 통해 알려 드립니다. 새 양식을 제출하거나 세무 전문가에게 문의하세요. 결제 프로필에서 법적 정보가 세금 양식의 정보와 정확하게 일치하는지 확인한 후에 제출하시기 바랍니다.

내 서류를 검토하는 이유는 무엇인가요?

세금 도구에서 제출하는 정보는 안전성, 정확성, 완전성을 보장하기 위해 일련의 점검 과정을 거칩니다. 서류에 작은 오류가 있어도 세금 정보가 '검토 중'으로 표시될 수 있습니다. 세금 정보 처리 지연을 최소화하기 위해 입력한 세금 정보가 결제 프로필 정보와 일치하는지 확인하는 것이 좋습니다.

검토 절차를 거칠 수 있는 몇 가지 일반적인 사례는 다음과 같습니다.

W9 양식의 경우:

  • 세금 도구에 제출된 '법적 이름'이 결제 프로필의 이름과 일치하지 않습니다.
  • 세금 도구에 제출된 '불인정 법인' 이름이 결제 프로필의 이름과 일치하지 않습니다.
  • 세금 도구에 제출된 주민등록번호(SSN)가 잘못되었거나 계정의 이름과 일치하지 않는 사람의 소유입니다. 이 경우 검토하는 데 시간이 더 소요될 수 있습니다.

W8 양식의 경우:

  • 세금 도구에 제출된 '법적 이름'이 결제 프로필의 이름과 일치하지 않습니다.
  • 세금 도구에 제출된 '불인정 법인' 이름이 결제 프로필의 이름과 일치하지 않습니다.
  • 세금 도구에 제출된 '거주지 주소' 또는 '우편 주소'가 미국 내에 있거나, 조약상의 혜택을 신청하고 있는 국가와 일치하지 않습니다.
  • 세금 도구에서 '전교(c/o)' 또는 '우체국 사서함' 주소가 제출되었습니다.
  • 세금 도구에서 양식 입력란 '공식 지위'가 채워졌습니다.

제출된 모든 W8-IMY 양식은 검토 과정을 거치게 됩니다.

확인 서류를 제공하라는 요청을 받은 이유는 무엇인가요?

다음 상황 중 하나에 해당하는 경우 신원을 확인해야 할 수도 있습니다.

  • 납세자 식별 번호(TIN)가 없거나 숫자 9자리로 되어 있지 않음
  • 입력한 납세자 식별 번호(TIN)가 현재 존재하지 않음
  • 납세자 식별 번호와 이름의 조합이 IRS 기록과 일치하지 않음
  • 납세자 식별 번호(TIN) 일치 요청이 잘못됨

각 세금 양식에 허용되는 서류 자세히 알아보기

미국 세금 정보가 검토를 위해 신고된 경우 어떤 서류를 준비해야 하나요?

미국 세금 정보가 추가 검토를 위해 신고된 경우 신원 확인 양식을 추가로 제공해야 할 수 있습니다. 사용할 수 있는 서류와 신원 확인 양식을 보려면 고객센터 페이지(승인된 세금 서류)를 참조하세요. PNG, JPEG, PDF 파일이 허용됩니다.

이름 및 주소 입력란에 허용되는 문자

세금 양식의 질문은 지원되는 언어로 제공되지만 세금 양식의 입력란에는 소문자 또는 대문자(a~z, A~Z), 숫자(0~9), 공백, 하이픈(-), 앰퍼샌드(&)만 입력할 수 있습니다. 이는 미국 국세청(Internal Revenue Service, IRS)의 세금 신고 요구사항에 따른 조치입니다.

원천징수 및 신고

Google은 미국 내국세입법 3장에 따라 세금을 원천징수하고 미국에서 원천소득이 발생한 미국 외 파트너를 신고할 규제상의 책임이 있습니다. 또한 미국 내국세입법 제61장 및 3406항에 따라 해당하는 경우 예비 원천징수를 이행할 의무가 있습니다. Google에 제출된 세금 정보는 해당하는 경우 향후 지급될 대금의 올바른 원천징수세율을 확인하는 데 사용됩니다. 신고 대상에 해당될 경우 Google에서는 매년 신고 양식(1042-S 양식 또는 1099 양식)을 제공합니다.

제3장: 미국 원천징수

미국 외 국적의 법인이나 개인으로서 유효한 서류를 제출했다면 수익 중 미국 사용자에게서 발생한 소득만 미국 원천징수세 적용 및 신고 대상입니다. 미국에서 사용하여 발생한 수익(예: 광고 조회, 거래, 정기 결제)이 여기에 해당합니다. 미국 파트너는 미국 원천징수 면제 대상(미국 내국세입법 제3장 포함)으로 표시되려면 유효한 미국 납세자 식별 번호를 제출해야 합니다.

적용될 미국 원천징수세율은 Google에 제출된 세금 관련 서류를 기준으로 결정됩니다.

유효한 세금 양식을 제공하지 않은 경우 Google은 예비 원천징수세율(24%) 또는 제3장에 따른 원천징수세율(30%)을 적용할 수 있습니다. 미국과 소득세 조약을 맺은 국가나 지역에 거주하는 납세 의무자이며 유효한 조세 조약 혜택을 신청하는 유효한 세금 양식을 제출하는 경우에만 원천징수세율을 낮출 수 있습니다. 최종 원천징수 금액은 월별 수익 보고서에서 확인할 수 있습니다.

예비 원천징수

경우에 따라 Google은 다음과 같은 상황을 포함하여 조건을 충족하는 모든 수익에 대해 수취인으로부터 24%의 세금을 원천징수할 수 있습니다.

  • 세금 양식에 기재된 세금 정보가 정확하지 않은 것으로 확인된 경우 미국 세금 원천징수 추정 규칙에 따라 미국인인 것으로 간주됩니다.

수익에서 세금 원천징수 세액이 발생했다면 Google 기록에 따라 수익 지급 시점에 원천징수 대상자로 분류되었기 때문입니다.

원천징수 대상자가 아니라고 판단되면 계정에서 세금 정보를 업데이트하시기 바랍니다.

원천징수

미국 원천징수는 언제 적용되나요?

대개 서류상 미국 외 국가의 개인(예: 유효한 W-8 양식을 등록한 경우)이 미국에서 얻은 소득에 미국 세금이 적용됩니다. 예를 들어 미국 외 국가의 개인이 미국에서 서비스를 제공한다면 미국에서 제공한 서비스와 관련된 대금에 미국 소득세 원천징수가 적용됩니다. 원천징수세율은 수취인이 조세 조약 혜택을 받을 자격을 충족하는지, 충족하는 경우 조세 조약 혜택을 W-8 양식을 사용하여 유효하게 신청했는지 여부와 소득의 유형에 따라 다릅니다. IRS의 규정에 따라 미국 외 국가의 개인에게 대금을 지급하는 당사자는 세금을 원천징수해야 하고, 해당하는 경우 IRS에 일정 금액을 공탁해야 하며, 대금을 지급한 해의 연말에 특정 정보 보고를 완료해야 합니다.

원천징수세율은 어느 정도인가요? 또한 원천징수세율을 낮출 수 있나요?

유효한 세금 양식을 제공하지 않은 경우 기본 원천징수세율은 일반적으로 해당 대금의 30%입니다. 미국과 소득세 조약을 맺은 국가나 지역의 납세 의무자인 경우 소득 유형이 조세 조약 혜택 요건을 충족하고 해당 의무자가 모든 조약 요건을 충족하며 조세 조약 혜택을 유효하게 신청한 경우 원천징수세율을 낮출 수 있습니다. 서류상 국적을 등록하지 않은 파트너가 미국 국적으로 추정되는 경우 적용되는 기본 원천징수세율은 24%입니다.

결제 프로필의 설정 다음 세금 정보 관리에서 관련 원천징수세율을 확인하세요.

신고

귀하에게 Google로부터 관련 대급이 지급되면 Google은 귀하 및 Internal Revenue Service(IRS)에 연말 세금 양식을 발송합니다. 양식은 납세 지위에 따라 1099 또는 1042-S가 됩니다. 양식 수신 옵션 및 연말 세금 양식 유형은 설정 다음 세금 정보 관리에서 확인할 수 있습니다. 디지털 세금 서류의 온라인 수신을 선택하거나 우편을 선택할 수 있습니다. 

  • 온라인 수신을 선택하면 온라인으로만 서류를 받게 됩니다.
  • 우편을 선택하면 세금 양식에 기재된 우편 주소로 서류를 보내 드리며 온라인으로도 서류가 제공됩니다.

우편 주소가 변경된 경우 결제 프로필에서 세금 정보를 업데이트하세요. Google은 결제 프로필에서 미국 세금 양식에 제출한 정보를 사용합니다.

서류 상태

서류가 수정되면 신고 서류 표의 세금 신고 서류 옆에 상태가 표시됩니다. 서류 상태는 다음과 같습니다.

  • 수정됨: 서류가 변경되었습니다.
  • 무효화됨: 서류가 더 이상 유효하지 않으므로 업데이트해야 할 수도 있습니다.
서류 상태 변경에 대한 알림은 이메일 및 설정 다음 세금 정보 관리의 결제 프로필을 통해 확인할 수 있습니다.

사용 가능한 서류 없음

다음 경우에는 서류 표에 서류가 없다는 메시지가 표시됩니다. 

  • Google에서 받는 수익금에 대해 Google이 귀하에게 1099 또는 1042-S 양식을 제공할 의무가 없는 경우
  • 귀하의 서류가 아직 생성되지 않은 경우
양식을 사용할 자격요건을 충족하는 경우 양식이 준비되면 이메일을 전송해 드리며 서류 표에 양식이 표시됩니다. 또한 우편 수신을 선택한 경우 Google에서 양식 사본을 우편으로 보내드립니다.

도움이 더 필요하신가요?

다음 단계를 시도해 보세요.

true
결제 센터 업데이트

새로운 Google 결제 센터 도움말 환경에 오신 것을 환영합니다. 이제 한곳에서 판매자와 비즈니스 고객 모두를 위한 지원을 받으실 수 있습니다. 새로운 변경사항 자세히 알아보기

검색
검색어 지우기
검색 닫기
Google 앱
기본 메뉴