Ülkenizdeki vergiler

 

Bulunduğu yere bağlı olarak, işletmeniz için Vergiler veya Katma Değer Vergisi (KDV) geçerli olabilir. Ülkenizde geçerli olan vergiler bu makalede açıklanmaktadır. Başka bir ülkeyle ilgili bilgileri görmek isterseniz yukarıdaki açılır menüyü tıklayın.

Arjantin'deki reklamverenler

Vergiyle ilgili şartlar, seçtiğiniz ödeme yönteminin faturalandırma veya manuel ödeme olmasına göre farklılık gösterebilir. Kullandığınız ödeme yöntemine ilişkin aşağıdaki bilgileri inceleyin.

Manuel ödemeler

Banelco veya PagoMisCuentas.com ödemelerinde vergiler nasıl hesaplanır?

Ödeme yaparken, hesabınıza yansıtılmasını istediğiniz tutarı ve bu tutarın tüm geçerli vergileri karşılayacak yüzdesini dahil ettiğiniz varsayılır. Kalan tutar Google Ads hesabınıza yansıtılmadan önce, vergi durumunuza bağlı olarak Banelco veya PagoMisCuentas.com ödemenizden bir veya daha fazla vergi düşülür:

  • %21 oranında KDV: Tüm reklamverenlerin manuel ödemelerinden %21 oranında KDV tahsil edilir.
  • %3 oranında KDV: Resmi KDV kaydınızın olduğu (KDV kaydı bulunan bir vergi mükellefi), ancak KDV Stopaj Mükellefi olarak kayıtlı olmadığınız ve KDV'den muaf olduğunuzu gösteren bir sertifikanızın bulunmadığı durumlarda %3 oranında vergi tahsil edilir.
  • GRT Vergisi: İşletme olarak kayıtlı olduğunuz ve Google'ın vergi tahsil eden bir mükellef olduğu eyaletlerde GRT vergisi uygulanır. Eyaletteki GRT durumunuzu tespit edebilmemiz için vergi belgelerinizi sağlamanız gerekir.

Tahsil edilen vergilerin aylık faturanıza yansıtıldığını görürsünüz. GRT vergileri; KDV kategorinize, GRT durumunuza ve her bir eyalet için GRT vergi belgelerinizde (örneğin, CM01, CM02, CM05) belirtilen diğer faktörlere göre hesaplanır. Tahsil edilen vergiler gelecekte değişebilir. Dolayısıyla, güncel CM01, CM02 ve CM05 vergi belgelerinizi sağlamanız önemlidir. Google Argentina şu anda aşağıdaki 7 eyalette vergi tahsil etmektedir:

  • Buenos Aires Şehri
  • Buenos Aires Eyaleti
  • Corrientes
  • Misiones
  • Neuquén
  • San Luis
  • Chaco

Sizden KDV ve/veya GRT Vergisi tahsil edilip edilmeyeceği, hesabınızı oluştururken girdiğiniz vergi numarası ve belgelere göre belirlenir. Aşağıdaki vergi belgeleri, uygulanacak doğru vergi oranlarını belirlemede bize yardımcı olur:

  • F.460/J (Inscripción AFIP) - Federal vergi belgesi
  • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) - Eyalet GRT vergi belgesi
  • CM05 - Eyalet GRT vergi belgesi
  • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) Yerel
  • Exención en Ingresos Brutos veya her bir eyalet için GRT Muafiyeti
  • Exención IVA / Ganancias
  • Carta Certificado de Exclusión (Muafiyet Belgesi)
  • Vergi Tahsil Eden Mükellef adı (eyalete göre)

Not

Hesabınızı oluştururken vergi belgelerinizi sağlamanız önemlidir. Güncel vergi belgeleriniz elimizde olmazsa, federal ve eyalet vergi yasaları uyarınca sizden en yüksek oranda vergi almak zorunda kalırız.

Banelco veya PagoMisCuentas.com ödemeleri için yasal makbuz alma

Banelco, Banelco ağı üzerinden yapılan her ödeme için yasal bir makbuz düzenler. Makbuzun güvenilirliğini garanti etmek için dört haneli bir kontrol kodu eklenir.

Ödemeyi nasıl yaptığınıza bağlı olarak, makbuzu almak için aşağıdaki üç yöntemden birini kullanabilirsiniz.

  • Ödeme yaptığınız ATM'den
  • PagoMisCuentas.com web sitesinden yazdırarak
  • Bankanızın internet bankacılığı web sitesinden yazdırarak
Aylık yasal faturaları alma

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Google Arjantin'e geçici olarak gelir vergisi ve katma değer vergisi (KDV) istisnaları tanımıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen dönemler boyunca gelir vergisi veya KDV kesintisi yapmamanız gerekmektedir.

  • KDV: 1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018
  • Gelir Vergisi: 1 Haziran 2018 - 31 Mart 2019

Vergi istisnalarıyla ilgili belgeler müşterilere e-postayla gönderilmiştir. Google'a ödeme gönderirken lütfen bunları ekleyin.

Alacağınız faturanın türü, hesabınıza girdiğiniz vergi numarasına (CUIT veya DNI) göre değişiklik gösterir. Ayrıntılı KDV bilgisi içeren bir fatura almak isterseniz, CUIT kullanarak KDV tescilli bir işletme olarak kaydolmanız gerekir.

  • KDV tescili olan bir şirket için geçerli bir CUIT girdiyseniz, A tipi fatura alırsınız.
  • DNI söz konusu olduğunda B tipi fatura alırsınız.

Arjantin'de kullanılan fatura türleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için resmi AFIP faturalandırma sitesini ziyaret edin.

Google, her ayın 3'ü ile 5'i arasında, geçerli tüm vergiler de dahil olmak üzere önceki aya ait reklam harcamalarınızı raporlayan yasal bir fatura düzenler. Bu faturanın elektronik sürümüne hesabınızdan ulaşabilirsiniz. Bir kopyası da Faturalandırma ayarlarınızda belirttiğiniz adrese e-postayla gönderilir.

Vergi bilgilerinizi değiştirme
Google Ads hesabınıza girdiğiniz vergi bilgileri yanlışsa veya bu bilgiler değiştiyse lütfen aşağıdaki adımları izleyerek doğru belgeleri yükleyin.
  1. Google Ads hesabınızda oturum açın.
  2. Sağ en üst taraftaki araç simgesini tıklayıp "Faturalandırma" bölümünden Fatura özeti'ni seçin.
  3. Sayfanın sol tarafından Ayarlar'ı tıklayın.
  4. "Arjantin Vergi Bilgileri" bölümünde kalem simgesini Düzenle tıklayın, ardından Dosya ekle'yi tıklayıp yeni bir belge yükleyin.
  5. Kaydet'i tıklayın.

"Arjantin Vergi Bilgileri"ne erişemiyor ve/veya belgeleri yükleyemiyorsanız gerekli ödeme izinlerine sahip olmayabilirsiniz. Ödeme profiline yönetici veya düzenleme erişimi elde etmek için Google Ads hesabınızın ödeme profili yöneticisiyle görüşün.

Google Ads hesabınızdaki vergi bilgileri güncellenmeden önce oluşturulan faturaları yeniden düzenlememizin mümkün olmadığını lütfen unutmayın.

Vergi muafiyetleri

Vergi muafiyetiniz varsa hesabınızı oluştururken ilgili sertifikaları yükleyin. Böylece, söz konusu sertifikalar vergileriniz hesaplanırken göz önünde bulundurulur. Bunu yapmayı unutursanız veya yeni bir muafiyet elde ederseniz lütfen Ayarlar sayfasının "Ödeme profili" bölümünden ilgili sertifikaları yükleyin.

Faturalandırma

Vergiler nasıl hesaplanır?

Vergiler, reklam maliyetlerine eklenir ve Hesap hareketleri geçmişi ile aylık faturada gösterilir. Vergiler yerel yasalara göre hesaplanır:

  • %21 oranında KDV: Tüm ödemelerinizden %21 oranında KDV tahsil edilir.
  • GRT Vergisi: İşletme olarak kayıtlı olduğunuz ve Google'ın vergi tahsil eden bir mükellef olduğu eyaletlerde GRT vergisi uygulanır. Eyaletteki GRT durumunuzu tespit edebilmemiz için vergi belgelerinizi sağlamanız gerekir.

Tahsil edilen vergilerin aylık faturanıza yansıtıldığını görürsünüz. GRT vergileri; KDV kategorinize, GRT durumunuza ve her bir eyalet için GRT vergi belgelerinizde (örneğin, CM01, CM02, CM05) belirtilen diğer faktörlere göre hesaplanır. Tahsil edilen vergiler gelecekte değişebilir. Dolayısıyla, güncel CM01, CM02 ve CM05 vergi belgelerinizi sağlamanız önemlidir. Google Argentina şu anda aşağıdaki 7 eyalette vergi tahsil etmektedir:

  • Buenos Aires Şehri
  • Buenos Aires Eyaleti
  • Corrientes
  • Misiones
  • Neuquén
  • San Luis
  • Chaco

Sizden KDV ve/veya GRT Vergisi tahsil edilip edilmeyeceği, hesabınızı oluştururken girdiğiniz vergi numarası ve belgelere göre belirlenir. Aşağıdaki vergi belgeleri, uygulanacak doğru vergi oranlarını belirlemede bize yardımcı olur:

  • F.460/J (Inscripción AFIP) - Federal vergi belgesi
  • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) - Eyalet GRT vergi belgesi
  • CM05 - Eyalet GRT vergi belgesi
  • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) Yerel
  • Exención en Ingresos Brutos veya her bir eyalet için GRT Muafiyeti
  • Exención IVA / Ganancias
  • Carta Certificado de Exclusión (Muafiyet Belgesi)
  • Vergi Tahsil Eden Mükellef adı (eyalete göre)

Not

Hesabınızı oluştururken vergi belgelerinizi sağlamanız önemlidir. Güncel vergi belgeleriniz elimizde olmazsa, federal ve eyalet vergi yasaları uyarınca sizden en yüksek oranda vergi almak zorunda kalırız.

Aylık yasal faturaları alma

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Google Arjantin'e geçici olarak gelir vergisi ve katma değer vergisi (KDV) istisnaları tanımıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen dönemler boyunca gelir vergisi veya KDV kesintisi yapmamanız gerekmektedir.

  • KDV: 1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018
  • Gelir Vergisi: 1 Haziran 2018 - 31 Mart 2019

Vergi istisnalarıyla ilgili belgeler müşterilere e-postayla gönderilmiştir. Google'a ödeme gönderirken lütfen bunları ekleyin.

Alacağınız faturanın türü, vergi numaranızın KDV durumuna göre değişiklik gösterir. Ayrıntılı KDV bilgilerini içeren bir fatura almak için, KDV tescilli bir işletme olarak kaydolmanız gerekir. Bu işlem CUIT kullanılarak gerçekleştirilir.

Arjantin'de kullanılan fatura türleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için resmi AFIP faturalandırma sitesini ziyaret edin.

Google, her ayın 3'ü ile 5'i arasında, geçerli tüm vergiler de dahil olmak üzere önceki aya ait reklam harcamalarınızı raporlayan yasal bir fatura düzenler. Bu faturanın elektronik sürümüne hesabınızdan ulaşabilirsiniz. Bir kopyası da Faturalandırma ayarlarınızda belirttiğiniz adrese e-postayla gönderilir.

Vergi bilgilerinizi değiştirme

Google Ads hesabınıza vergi bilgilerini yanlış girdiyseniz veya vergi bilgileriniz değiştiyse, bizimle iletişime geçerek doğru vergi bilgilerini gönderin.

Bir Google Ads uzmanı, değişiklikleri teyit etmek için iki iş günü içinde sizinle iletişime geçecektir.

Google Ads hesabınızdaki vergi bilgileri güncellenmeden önce oluşturulan faturaları yeniden düzenlememizin mümkün olmadığını lütfen unutmayın.

Vergi muafiyetleri

Vergiden muafsanız, yeni bir kredi limiti oluştururken ilgili sertifikaları yükleyin. Böylece, vergilerinizi hesaplarken bunları göz önünde bulundurabiliriz. Bunu yapmayı unutursanız veya yeni bir muafiyet alırsanız, bilgilerin güncellendiğinden emin olmak için lütfen bir Google Ads uzmanıyla iletişime geçin.

GRT Vergisinden muafsanız lütfen bu formu kullanarak bize ilgili vergi belgelerini (Carta Certificado de Exclusión veya Exención en Ingressos Brutos belgeniz) gönderin.

GRT Vergisi

GRT, brüt gelir kimlik numarasıdır. Google Ads'e kaydolduğunuzda, kimlik numaranızı veya CUIT numaranızı girmeniz gerekir. Ancak, tüm reklamverenler GRT'ye tabi olmadığından Brüt Gelir Kimliği (GRT Kimliği) alanı zorunlu değildir.

GRT nedir?

GRT Kimliği, brüt gelir vergisinin kimlik numarasıdır. Brüt Gelir Vergisi, eyalet yönetimlerinin ana mali kaynağıdır. Genel olarak, yalnızca satışlar üzerinden hesaplanır ve her eyaletteki vergi miktarı farklıdır.

GRT'yi nereye girebilirsiniz?

Google Ads hesabınıza kaydolurken ödeme yöntemi olarak Banelco veya PagoMisCuentas.com'u seçerseniz DNI veya CUIT (vergi numarası) girmeniz istenir. CUIT'yi seçerseniz bir GRT Kimliği girme seçeneğiniz olur. GRT numaranızı tire veya boşluk olmadan girmeniz önemlidir. Ayrıca, hem KDV hem de GRT için vergi belgelerini de yüklemeniz gerekir.

Yükümlü olup olmadığınızı nasıl öğrenebilirsiniz?

Buenos Aires şehri için şirketinizin GRT Vergisinden sorumlu olup olmadığını görmek ve sorumluysa oranı öğrenmek amacıyla aşağıdaki adımları izleyin:

  1. http://www.arba.gov.ar/ adresini ziyaret edin.
  2. Vergi numaranızı (CUIT) ve şirketinizin şifresini girin. Şifreyi bilmiyorsanız, lütfen şirketinizin finans bölümüne başvurun.
  3. Rol: contribuyente'yi seçin.
  4. Sol üstteki "Regimen de recaudación por" başlıklı menüden Consulta al padrón seçeneğini belirtin.
  5. Oranını görmek istediğiniz ayı seçin.
  6. Google'ın ödemeleriniz için kullandığı GRT Vergisi oranı "Alícuota de percepción" bölümünün altında gösterilir.

Diğer eyaletler için, yerel yetkililere başvurun.

Bulunduğu yere bağlı olarak işletmeniz için Vergiler veya Katma Değer Vergisi (KDV) geçerli olabilir. Ülkenizde geçerli olan vergiler bu makalede açıklanmaktadır. Başka bir ülkeyle ilgili bilgileri görmek isterseniz yukarıdaki açılır menüyü tıklayın.

Katma Değer Vergisi (KDV) ve Google Ads durumu

1 Eylül 2020'den itibaren Google'ın, Kolombiya'daki yerel yasalara uymak amacıyla KDV'nin uygulanabilir olup olmadığını belirlemek için vergi bilgilerinizi toplaması gerekmektedir. Vergi bilgileri verilmezse Eylül ayından itibaren Google Ads müşteri faturalarına %19 KDV eklenir. Regimen Comun kapsamında Kolombiya'da kayıtlı olup olmama durumunuza bağlı olarak lütfen ödeme profilinizi güncelleyin ve gerekirse istenen belgeleri sağlayın.

Not: Google, vergiyle ilgili konularda danışmanlık sunamaz. Dolayısıyla bu değişiklikle ilgili sorularınız varsa lütfen kendi vergi danışmanınızla iletişime geçin.

Otomatik ödemeler

Google Ads'deki vergi bilgilerinizi güncelleme

  1. Google Ads hesabınızda oturum açın.
  2. Araç simgesini tıklayıp "Faturalandırma" bölümünden Ayarlar'ı seçin.
  3. "Kolombiya Vergi Bilgileri" bölümünde kalem simgesini tıklayıp bilgilerinizi aşağıda verilen şekilde girin:
    • "Regimen comun'a kayıtlı mısınız?" bölümünde, kayıtlıysanız Evet'i seçin
    • "Lütfen RUT formunuzu (Benzersiz Vergi Tescil formu) yükleyin" bölümünde, RUT belgenizi PDF biçiminde yükleyin.
    • "Numero de Identificación Triburia (NIT)" bölümünde, Kolombiya NIT'inizi girin.
  4. Kaydet'i tıklayın.

Google ödeme merkezindeki vergi bilgilerinizi güncelleme

  1. Google ödemeler hesabınızda oturum açın.
  2. Sayfanın sol tarafında Ayarlar'ı tıklayın.
  3. "Kolombiya Vergi Bilgileri" bölümünde kalem simgesini tıklayıp bilgilerinizi aşağıda verilen şekilde girin:
    • "Regimen comun'a kayıtlı mısınız?" bölümünde, kayıtlıysanız Evet'i seçin.
    • "Lütfen RUT formunuzu (Benzersiz Vergi Tescil formu) yükleyin" bölümünde, RUT belgenizi PDF biçiminde yükleyin.
    • "Numero de Identificación Triburia (NIT)" bölümünde, Kolombiya NIT'inizi girin.
  4. Kaydet'i tıklayın.

Aylık faturalandırma

Aylık faturalandırma yöntemini kullanan müşteriler, destek ekibimizle iletişime geçmelidir. Böylece uzmanlarımız bu müşterilerin ödeme profillerini gerektiği gibi güncelleyebilir.

Bulunduğu yere bağlı olarak işletmeniz için Vergiler veya Katma Değer Vergisi (KDV) geçerli olabilir. Ülkenizde geçerli olan vergiler bu makalede açıklanmaktadır. Başka bir ülkeyle ilgili bilgileri görmek isterseniz yukarıdaki açılır menüyü tıklayın.

Katma Değer Vergisi (KDV) ve Google Ads durumu

1 Eylül 2020'den itibaren Google'ın, Şili'deki yerel yasalara uymak amacıyla KDV'nin uygulanabilir olup olmadığını belirlemek için vergi bilgilerinizi toplaması gerekmektedir. Vergi bilgileri verilmezse Eylül ayından itibaren Google Ads müşteri faturalarına %19 KDV eklenir. Şili'de KDV mükellefi olarak kayıtlı ve ek vergiden muafsanız (Impititos adliance) lütfen ödeme profilinizi uygun şekilde güncelleyin.

Not: Google, vergiyle ilgili konularda danışmanlık sunamaz. Dolayısıyla bu değişiklikle ilgili sorularınız varsa lütfen kendi vergi danışmanınızla iletişime geçin.

Otomatik ödemeler

Google Ads'deki vergi bilgilerinizi güncelleme

  1. Google Ads hesabınızda oturum açın.
  2. Araç simgesini tıklayıp "Faturalandırma" bölümünden Ayarlar'ı seçin.
  3. "Şili Vergi Bilgileri" bölümünde kalem simgesini tıklayıp bilgilerinizi aşağıda verilen şekilde girin:
    • "Şili'de KDV vergi mükellefi olarak kayıtlı mısınız?" bölümünde, kayıtlıysanız Evet'i seçin.
    • "Ek vergiden muaf mısınız (Imperiveto asimiona)?" bölümünde, muafsanız Evet'i seçin.
  4. Kaydet'i tıklayın.

Google ödeme merkezindeki vergi bilgilerinizi güncelleme

  1. Google ödemeler hesabınızda oturum açın.
  2. Sayfanın sol tarafında Ayarlar'ı tıklayın.
  3. "Şili Vergi Bilgileri" bölümünde kalem simgesini tıklayıp bilgilerinizi aşağıda verilen şekilde girin:
    • "Şili'de KDV vergi mükellefi olarak kayıtlı mısınız?" bölümünde, kayıtlıysanız Evet'i seçin.
    • "Ek vergiden muaf mısınız (Imperiveto asimiona)?" bölümünde, muafsanız Evet'i seçin.
  4. Kaydet'i tıklayın.

Aylık faturalandırma

Aylık faturalandırma yöntemini kullanan müşteriler, destek ekibimizle iletişime geçmelidir. Böylece uzmanlarımız bu müşterilerin ödeme profillerini gerektiği gibi güncelleyebilir.

Tayvan'daki Katma Değer Vergisi (KDV)

Katma Değer Vergisi (KDV), tüketici ürünlerine uygulanan ve Tayvan vergi kurumuna ödenen %5'lik vergidir. Tayvan'da KDV'yi nasıl ödeyeceğiniz ve ödeyip ödemeyeceğiniz, ödeme yönteminize ve ayarınıza bağlıdır. Hesabınız için geçerli olan yöntemi veya ayarı aşağıdan seçin.

Kredi kartıyla otomatik veya manuel ödemeler

Google Ads hesabınızın ödemelerini kredi kartıyla yapıyorsanız, Google Asia Pacific Pte. Ltd. ile bir sözleşme imzalamışsınız demektir ve KDV ödemeniz gerekmez.

Para transferi, market veya postane yoluyla yapılan manuel ödemeler

Google Ads hesabınızın ödemelerini para transferi, market veya postane yoluyla yapıyorsanız, Google Taiwan ile Google Ads harcamalarınız için KDV ödemenizi gerektiren bir sözleşme imzalamışsınız demektir. Bu vergiyi ödemek için, Google yaptığınız her ödemenin bir kısmını Tayvan vergi kurumuna otomatik olarak aktarır. Yaptığınız her ödeme için size e-postayla, ne kadar KDV ödediğinizi belirten bir Government Uniform Invoice (GUI) gönderilir.

Para transferi, market veya postane yoluyla yapılan manuel ödemelerde KDV nasıl hesaplanır?

Google Ads ödemenizden düşülen KDV tutarını nasıl hesapladığımız aşağıda açıklanmıştır:

Ödeme yaptığınızda, hesabınıza yansıtılmasını istediğiniz miktarı dahil ettiğiniz ve bu miktarın %5'lik kısmının KDV'yi karşılamak için eklendiği varsayılır. Diğer bir deyişle, X miktarında ödeme yaparsanız, bu miktar Y miktarına ve Y'nin %5'ine ayırılır. Hesabınıza Y miktarında kredi sağlanır ve Y'nin %5'lik kısmı KDV olarak ödenir.

Şu denklemi kullanırız:

  • X = Y + (0,05 * Y)
  • X = 1,05 * Y
  • Y = X/1,05

Örnek

1.050 NTD tutarında ön ödeme yaptığınızı varsayalım. Hesabınıza yansıtılacak tutarı belirlemek için şu hesaplama yapılır:

  • Y = 1.050 NTD/1,05
  • Y = 1.000 NTD

1.000 NTD hesabınıza yansıtılır ve geriye kalan 50 NTD devletinizin vergi kurumuna KDV olarak aktarılır.

Kredi limiti (aylık faturalandırma) ödeme ayarı

Kredi limiti (aylık faturalandırma) kullanılan bir Google Ads hesabınız varsa Google Taiwan ile, Google Ads harcamalarınız için KDV ödemenizi gerektiren bir sözleşme imzalamışsınız demektir. Aylık faturanızda bir KDV vergi değerlendirmesi yer alır ve size her faturayla, ne kadar KDV borcunuz olduğunu belirten bir Government Uniform Invoice (GUI) gönderilir.

Government Uniform Invoice (GUI) hakkında

Government Uniform Invoice (GUI) nedir?

Tayvan'da ürün veya hizmet satan işletmeler, Tayvan Katma Değerli ve Katma Değersiz Ticari Vergi Kanunu'nun Satış Kanıt Belgesi Düzenlemeye İlişkin Süre Sınırlaması bölümünde şart koşulduğu şekilde, satın alma sırasında alıcıya bir Government Uniform Invoice (GUI) vermelidir.

Bu Kanun uyarınca, Google Ads hesabınızın aşağıdaki ölçütleri karşılaması durumunda Google her ödeme yaptığınızda (yani, reklamcılık hizmeti satın aldığınızda) size bir GUI düzenler:

  • Tayvan'da bir işletme adresi varsa
  • Yeni Tayvan Doları (NTD) kullanıyorsa
  • Manuel ödemeler veya kredi limiti (aylık faturalandırma) kullanıyorsa
  • Belirli bir tarihten sonra oluşturulduysa

Bu ölçütlere uyan bir hesabı bulunan reklamverenler, Google Taiwan ile bir sözleşme imzalar. Diğer tüm reklamverenler diğer Google kuruluşlarıyla sözleşme imzalar ve bu nedenle onlar için GUI düzenlenmez.

GUI'nin amaçlarından biri, bir işletmenin veya bireyin ödediği tüm Katma Değer Vergilerini (KDV) izlemektir. Bu nedenle, vergi iadelerini doldurmak için GUI'leri muhafaza etmeniz önemlidir.

GUI'niz aşağıdaki bilgileri içerir:

  • GUI kimliği
  • Satış tutarı
  • KDV
  • Toplam tutar
  • Hesabınızı oluştururken "Vergi Durumu" alanında İşletme'yi seçtiyseniz vergi numaranız
  • Hizmet açıklaması (ör. İnternet Reklamcılığı)

Göz önünde bulundurmanız gereken diğer noktalar:

  • Hesabınızı oluştururken Vergi Durumu alanında İşletme'yi seçtiyseniz, sizin için "İşletme temel biçiminde" GUI, aksi takdirde "Birey temel biçiminde" bir GUI düzenlenir.
  • GUI'yi ödeme yaptıktan 4 hafta sonra alırsınız.
  • GUI'nizin başlığı, Ayarlar sayfasındaki "Ödeme profili" bölümüne girdiğiniz şirket adı olacaktır. Bu bilgiyi istediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz.
GUI gecikmeleri

Government Uniform Invoice'i (GUI) ödeme yaptıktan sonraki 4 hafta içinde alırsınız. Bu süre içinde GUI elinize geçmezse, bizimle iletişime geçip başka bir GUI isteyin.

GUI postada kaybolmuş olabilir. Ancak işinizi sağlama almak için Google Ads hesabınızın "Ödeme profili" sayfasındaki adresin doğru olup olmadığını lütfen kontrol edin. Şu adımları uygulayın:

  1. https://ads.google.com adresine giderek Google Ads hesabınızda oturum açın.
  2. Araç simgesini tıklayıp "Faturalandırma" bölümünden Fatura özeti'ni seçin. Ardından, sayfanın yan tarafındaki Ayarlar bağlantısını tıklayın.
  3. Düzenle'yi tıklayıp gerekli değişiklikleri yapın.
  4. Kaydet'i tıklayın.
GUI'nizdeki şirket adını değiştirme

Hesabınızın "Ödeme profili" bölümünde girdiğiniz şirket adı, Government Uniform Invoice'un (GUI) başlığı olarak gösterilir. GUI başlığınızı değiştirmek için aşağıdaki talimatları izleyin:

  1. https://ads.google.com adresine giderek Google Ads hesabınızda oturum açın.
  2. Araç simgesini tıklayıp "Faturalandırma" bölümünden Fatura özeti'ni seçin. Ardından, sayfanın yan tarafındaki Ayarlar bağlantısını tıklayın.
  3. Dilediğiniz değişiklikleri "Ödeme profili" bölümünden gerçekleştirin.
  4. Kaydet'i tıklayın.
GUI'nizdeki vergi numaranız

Hesabınızı oluştururken "Vergi durumu" alanında "İşletme"yi seçtiyseniz, vergi numaranız GUI'de gösterilir. Vergi kimliğinizi Google Ads hesabınızın "Ödeme profili" bölümünde de bulabilirsiniz. Bu sayfaya nasıl ulaşacağınız aşağıda açıklanmıştır:

  1. https://ads.google.com adresine giderek Google Ads hesabınızda oturum açın.
  2. Araç simgesini tıklayıp "Faturalandırma" bölümünden Fatura özeti'ni seçin. Ardından, sayfanın yan tarafındaki Ayarlar bağlantısını tıklayın.

Google'ın KDV ile ilgili danışmanlık hizmeti sunamayacağını lütfen unutmayın. KDV ile ilgili genel sorunuz varsa, Tayvan vergi kurumuyla iletişime geçin.

Çin'deki Katma Değer Vergisi (KDV)

KDV (katma değer vergisi), sunulan ürün veya hizmetler için alınan bir vergidir. Fatura adresi Çin'de bulunan Google Advertising (Shanghai) Google Ads kullanıcıları KDV'ye tabidir.

Google Advertising (Shanghai), 1 Ocak 2012 itibarıyla Şangay KDV Pilot Programı kapsamında bir KDV mükellefi olmuştur. Google Advertising (Shanghai), 1 Nisan 2012'den bu yana, sunulan tüm reklam hizmetleri için KDV tahsil etmekte ve reklamverenlere sadece KDV Fapiao'su vermektedir. KDV tutarı, tarafınıza sunulan KDV Fapiao'sunda belirtilir.

Google Advertising (Shanghai) vergi konusunda danışmanlık yapamaz. Şangay KDV Pilot Programının işletmenizi ve vergi yükümlülüklerinizi nasıl etkilediği konusunda sorularınız varsa veya KDV durumunuzun ne olduğunu ya da KDV Fapiao'nuzda hangi bilgilerin bulunması gerektiğini öğrenmek istiyorsanız, lütfen vergi danışmanınıza başvurun.

KDV tutarları

Şangay KDV pilot programı kapsamında, Google Advertising (Shanghai) şirketinin, Şangay'da bulunmasalar bile tüm müşterilerden %6 KDV tahsil etmesi gerekmektedir. Bu konuda istisna yapılmayacaktır.

Manuel ödeme dışındaki yöntemleri kullanan müşteriler için, fatura tutarına %6 oranında KDV yansıtılır.

Google tarafından, manuel ödeme yöntemini kullanan müşterilerin ön ödeme tutarından %6 KDV düşülür. Örneğin, 1.000 yuan tutarında bir ön ödeme yaparsanız, KDV için 56,60 yuan düşüldükten sonra hesap bakiyenize yansıtılacak tutar 943,40 yuan olur.

Özel KDV Fapiao'ları hakkında

Google Advertising (Shanghai), Genel KDV mükellefi olan müşteriler için Özel KDV Fapiao'ları düzenler. Özel KDV Fapiao'su, vergi ödediğinizi kanıtlayan bir belgedir. Vergi kurumunda Genel KDV mükellefi olarak kayıtlıysanız, bu belgeyi kullanarak, satın aldığınız hizmet için Google'a ödediğiniz KDV'yi, sattığınız ürün veya hizmetler için vergi kurumuna ödemeniz gereken KDV'den düşebilirsiniz.

Özel KDV Fapiao'sunun düzenlenebilmesi için Google Advertising (Shanghai) şirketine vergi sicil sertifikanızın (ilk sayfanın ve KDV vergi tescil durumunun bulunduğu sonraki sayfanın) taranmış bir kopyasını göndermeniz gerekir. Vergi sicil sertifikanızın taranmış kopyası için şu dosya türlerini kullanabilirsiniz: PNG, GIF, JPEG ve TIFF. Dosya en fazla 5 MB büyüklüğünde olabilir.

Ayrıca, Özel KDV Fapiao'nuza aşağıdaki bilgiler yazdırılır. Sizin sağlayacağınız bu bilgiler, vergi sicil sertifikanızda belirtilenlerle aynı olmalıdır:

  • İşletme adı
  • KDV vergi tescil durumu (Genel KDV mükellefi)
  • Vergi tescil numarası
  • Kayıtlı adres
  • Kayıtlı telefon numarası
  • Banka hesap bilgileri (banka adı, hesap numarası)

Özel KDV Fapiao'nuzun kayıtlı adresinizden farklı bir adrese gönderilmesini istiyorsanız Ödeme hesabınızı düzenleyerek ayrı bir posta adresi belirtebilirsiniz.

Verdiğiniz bilgiler vergi sicil sertifikanızla eşleşmezse veya vergi sicil sertifikanızın taranmış kopyası geçersiz, bozuk ya da okunamaz durumdaysa, Google Advertising (Shanghai), Özel KDV Fapiao'nuzu düzenleyemez. Böyle bir durumla karşılaşıldığında, size bir e-posta gönderilir ve eksik bilgileri sağlamanız ya da hatalı bilgileri düzeltmeniz istenir. Siz gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra Özel KDV Fapiao'larınız düzenlenebilecektir.

Genel KDV Fapiao'ları hakkında

Google Advertising (Shanghai), küçük ölçekli KDV mükellefi olan, KDV mükellefi olmayan veya bireysel müşteriler için Genel KDV Fapiao'ları düzenler. Genel KDV Fapiao'su, vergi ödendiğinin resmi bir kanıtı niteliğindedir. Ancak, bu belgeyi satın aldığınız hizmet için Google'a ödediğiniz KDV'yi, sattığınız ürün veya hizmetler için vergi kurumuna ödemeniz gereken KDV'den düşmek üzere kullanamazsınız. Genel KDV Fapiao'nuzda, sizden aldığımız aşağıdaki bilgiler yazılıdır:

  • İşletme adı
  • KDV vergi tescil durumu
  • Vergi tescil numarası (şahıslar hariç)
  • Posta adresi
  • Telefon numarası

KDV Fapiao'ları kapsamı dışında kalmayı seçme

Reklam etkinliğiniz için KDV Fapiao'su almak istemiyorsanız Ödeme profilinizde "Vergi faturaları gönderme" seçeneğini işaretleyerek KDV Fapiao'larını devre dışı bırakabilirsiniz. Google Advertising (Shanghai), siz bu seçeneği değiştirmedikçe tarafınıza KDV Fapiao'su göndermeyecektir.

Bununla birlikte, KDV Fapiao'su alma seçeneğini devre dışı bıraksanız bile Google Advertising (Shanghai) şirketinin tüm müşterilerden %6 KDV tahsil etmek zorunda olduğunu ve KDV etkinliğini ilgili vergi kurumuna bildirmesi gerektiğini unutmayın.

Katma Değer Vergisi (KDV) ve Google Ads durumu

Hesabınızı oluştururken hesap türünü, hesabın kullanım amacını ve vergi durumunuzu onaylamanız istenir. Bu ayarlar, KDV'yi değerlendirip bildirme yönteminizi etkiler. Ayarlar kalıcıdır ve faturalandırma kaydınızı tamamladıktan sonra değiştirilemez. Bu nedenle seçimleri dikkatli bir şekilde yapmanız gerekir. Bu ayarlar, reklamverenin kimlik doğrulaması için de kullanılabilir.

Hesap türü

Hesap türü için Kurumsal veya Bireysel'den birini seçebilirsiniz.

Kurumsal

Sizin dışınızda veya sizin adınızı taşımayan bir kişi adına kaydoluyorsanız bu ayarı seçin. Örneğin bir işletmeyi, kuruluşu, iş ortaklığını veya eğitim kurumunu temsil ediyorsanız veya ticari adla kaydolan bir mülk sahibiyseniz bu ayarı seçin.

Bireysel

Kendi adınızla kaydoluyorsanız ve bu hesabı kendi amaçlarınız doğrultusunda kullanacaksanız bu ayarı seçin. Örneğin, kendi adınızla ve kendi kullanımınız için kaydolan bir girişimciyseniz bu ayarı seçin. Bireysel kayıt yaptıysanız ödeme profilinize kullanıcı ekleyemez, kaldıramaz veya profildeki izinleri değiştiremezsiniz.

Kullanım amacı

İşletmeyle veya ticari hizmetlerle ilgili amaçlar için kullanacaksanız İşletme'yi seçin. İşletme kullanımı, reklam faaliyetlerinizden ekonomik bir yarar (ör. geliri, satışları veya kaydolma işlemlerini artırma) sağlamak istediğiniz anlamına gelir. Satış ortakları, adi şirketler, serbest çalışan satıcılar, iş ortaklıkları vb. bu kapsama girer.

Kullanım amacı yalnızca siyaset, hayır kurumları veya kâr amacı gütmeyen kuruluş etkinlikleri içinse İşletme dışı amaçlarla uygun kullanım'ı da seçebilirsiniz.

Not: Kullanım amacı ayarları, yalnızca hesabın ilk kaydı sırasında görünür.Google Ads, Avrupa Birliği'nde ağırlıklı olarak ticari amaçla kullanılmalıdır.

Vergi bilgileri

Vergi işlemleri, Kullanım amacınıza göre belirlenir. Hesap türü ve Kullanım amacınız seçildikten sonra vergi durumu ve isteğe bağlı KDV No ayarı görünür. Diğer Google ürünlerine kaydolursanız bu ürünler için vergi işlemleri, bazı koşullarda vergi durumuna göre belirlenebilir.

Kurumsal vergi durumu, girdiğiniz vergi numarasının bir kurumsal hesap türüyle ilişkili olduğu anlamına gelir.

Bireysel vergi durumu, girdiğiniz vergi numarasının bir bireysel hesap türüyle ilişkili olduğu anlamına gelir.

Google, KDV konusunda öneride bulunamaz. KDV işlemleriyle ilgili bir sorunuz varsa vergi danışmanınız veya gelir yetkilisiyle iletişime geçin.

 

Yararlı bilgiler

  • KDV numaranıza ihtiyaç duyarız.
  • Hesabınıza KDV bedeli eklemeyiz.
  • KDV'yi AB üyesi ülkenizde geçerli olan oran üzerinden kendiniz hesaplamakla ve ödemekle yükümlü olursunuz (AB Konseyi Direktifi 2006/112/EC'nin 44. Maddesine uygun bir şekilde).

KDV numaranızı değiştirme

KDV numaranızı kendiniz değiştirebilirsiniz. Nasıl yapacağınızı görmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.

KDV numaranızı değiştirme
  1. Google Ads hesabınızda oturum açın.
  2. Araç simgesini tıklayıp "Faturalandırma" bölümünden Fatura özeti'ni seçin. Ardından, sayfanın yan tarafındaki Ayarlar bağlantısını tıklayın.
  3. KDV numaranızı "Ödeme profili" bölümüne girin.
  4. Kaydet'i tıklayın.

KDV tescil numarası yerine vergi numarasının girilmesi sık karşılaşılan bir hatadır. Bu iki numara birbirinden farklıdır. KDV tescil numaraları, ülkeye özgü bir kimlikle başlar. Bu kimlikten sonra en fazla 12 karakter (rakam veya harf) olur. KDV tescil numaranızın geçerli olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız Avrupa Komisyonu'nun web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

KDV'yi kendi kendinize hesaplama

KDV'nizi, üye ülkenizde geçerli olan KDV oranı üzerinden kendiniz hesaplamalısınız. Lütfen tavsiye almak için yerel vergi daireniz ile iletişime geçin.

KDV faturanızı bulma

KDV faturaları ve aylık ödemeler artık aynı belgede yer almaktadır. Ocak-Nisan 2015 dönemi için fatura almanız gerekiyorsa, KDV faturası ve aylık ödeme kaydı farklı belgelerde bulunur.

KDV faturanızı hesabınızda nasıl bulacağınız aşağıda açıklanmıştır:

  1. Google Ads hesabınızda oturum açın.
  2. Araç simgesini  tıklayıp "Faturalandırma" bölümünden Fatura özeti'ni seçin. Faturalandırmaya Git
  3. Ardından soldaki menüden İşlemler'i tıklayın.
  4. Tablonun üst kısmındaki tarih aralığını, istediğiniz faturaları görebileceğiniz şekilde ayarlayın.
  5. Varsayılan görünüm "Son 3 ay" şeklindedir ve en son faturanızı incelemenize olanak tanır.
  6. Önceki faturaları görüntülemek için, açılır menüyü kullanarak tarih aralığını ayarlayın. Örneğin, bu takvim yılına ait faturaları görmek istiyorsanız Bu yıl'ı seçin.
  7. Tabloda hangi aya ait faturayı görmek istiyorsanız o ayı seçerek Belgeler bağlantısını tıklayın.
  8. Fatura numarasını tıklayın. Ocak-Nisan 2015 dönemine ait faturalara erişmek istiyorsanız, ayrı KDV faturasını görmek için AB KDV Faturası açılır menüsünü de tıklamanız gerekir.
  9. Fatura, yeni bir tarayıcı penceresinde açılır. KDV faturasının açılmasını önleyebileceğinden, tarayıcı ayarlarınızın pop-up'ları engellemediğinden emin olun.
  10. Faturayı yazdırmak için, tarayıcı menüsünden Dosya'yı ve ardından Yazdır'ı seçin. Ya da faturayı sağ tıklayıp Yazdır'ı seçin. Faturanızı indirip bir kopyasını bilgisayarınıza kaydetmek isterseniz faturayı sağ tıklayıp Farklı kaydet'i seçin.

KDV faturası ne zaman hazır olur?

  • Belirli bir aya ait KDV faturası, sonraki ayın 5. iş gününden itibaren hazır olur. Örneğin, Eylül ayına ait KDV faturanız 5 Ekim'de hazır olacaktır. KDV faturaları hafta sonları veya bankaların tatil olduğu günlerde düzenlenmez. Bu nedenle, lütfen bu dönemlerde faturalarınızı almada bir gecikme yaşayabileceğinizi göz önünde bulundurun.
  • Ocak-Nisan 2015 dönemi için, KDV faturaları, aylık ödeme faturalarından ayrıdır. Ocak 2015 öncesi ve Mayıs 2015 sonrası için, KDV tutarları ve reklamcılık ödemelerini içeren bir tablo aynı belgede yer alır.

KDV faturanızda neler bulunur?

Ocak-Nisan 2015 dönemi dışındaki aylık faturalarda, "Alınan ödemelerin kaydı" ve "Maliyetler ve KDV kaydı" için tablolar bulunur. Ocak-Nisan 2015 dönemi için, KDV ve ödemeler ayrı belgelerde yer alır.

Faturanızda ve KDV faturanızda hangi bilgilerin gösterileceği, hesabınızın otomatik ödemeye mi yoksa manuel ödemeye mi ayarlandığına bağlıdır. Sizin için geçerli olan bölümü tıklayın.

Otomatik ödemeler

Hesabınız otomatik ödemelere ayarlanmışsa manuel ödeme yapıp yapmadığınıza bağlı olarak faturanız ve KDV faturanızda farklı tutarlar gösterilebilir:

  • Faturanızda, o ay içindeki tüm masraflar ve yaptığınız manuel ödemeler gösterilir.
  • Manuel bir ödeme sonucunda hesabınız alacaklı duruma geçtiyse (borcunuzdan fazlasını ödediyseniz), faturada bu durum ve manuel ödemenin karşıladığı Google Ads maliyetleri gösterilir.

Örnek: Yalnızca otomatik ödemeler

Tarafınıza bir ayda 300 Euro tutarında reklam maliyeti tahakkuk ettiğini ve otomatik faturalandırma eşiğinde sizden 200 Euro ödeme alındığını varsayalım.

  • "Alınan ödemelerin kaydı" tablosunda 200 Euro'luk bir ödeme gösterilir.
  • "Maliyetler ve KDV kaydı" tablosunda, ilgili KDV tutarları (varsa) gösterilir.

Geriye kalan 100 Euro'luk reklam maliyetleri bir sonraki faturalandırma dönemine aktarılır ve bir sonraki ayın belgelerinde gösterilir.

Örnek: Manuel ödemeyle birlikte otomatik ödemeler

Ayda 300 Euro'luk reklam maliyetinizin biriktiğini farz edelim. Otomatik faturalandırma eşiğinize ulaştığınızda sizden 200 Euro ödeme alındığını ve ayrıca 200 Euro'luk bir manuel ödeme yaptığınızı varsayalım.

  • "Alınan ödemelerin kaydı" tablosunda, toplamı 400 Euro'ya karşılık gelen 200 Euro'luk bir ücretlendirme ve 200 Euro'luk bir manuel ödeme gösterilir.
  • "Maliyetler ve KDV kaydı" tablosunda ilgili KDV tutarları (varsa) gösterilir.

Bir sonraki ayın faturasında, 100 Euro'luk ek reklam maliyeti (200 Euro'luk faturalandırma eşiğini aşan tutar) gösterilir ve bu tutar 200 Euro'luk manuel ödemeden düşülür. Böylece hesabınızda 100 Euro tutarında kredi kalır.

Manuel ödemeler

Hesabınız manuel ödemelere ayarlanmışsa, faturanızdaki ödemeler ve KDV tablolarında genellikle farklı tutarlar gösterilir:

  • "Alınan ödemelerin kaydı" tablosunda ödemeler gösterilir.
  • "Maliyetler ve KDV kaydı" tablosunda, o ayın reklam maliyetleri ve ilgili KDV tutarları (varsa) gösterilir.

Örnek

Ayın ilk günü 100 Euro'luk bir manuel ödeme yaptığınızı ve o ay içinde 80 Euro tutarında reklam maliyeti tahakkuk ettiğini varsayalım.

  • "Alınan ödemelerin kaydı" tablosunda 100 Euro'luk bir ödeme gösterilir.
  • "Maliyetler ve KDV kaydı" tablosunda, 100 Euro'luk bir manuel ödeme, 80 Euro tutarında reklam maliyeti, yinelemeleri hesaba katmak için pozitif bir mahsup tutarı ve ilgili KDV tutarları (varsa) gösterilir.

İşlem geçmişi ve fatura arasındaki tutarsızlıklar

Bazen, işlem geçmişinizde gördüğünüz ücretlendirmeler ile faturanızda gördükleriniz arasında bir iki günlük fark olur. Google Ads ve bankalar farklı sistemler kullandığından, çoğu durumda bu normaldir. Ödemeler ve ücretlendirmeler her zaman ayı anda gerçekleşmez.

Bir hesap düzenlemesi veya kredi aldıysanız ve krediyi aynı faturalandırma dönemi içinde kullandıysanız, bu durum da KDV faturanızın hesap hareketleri geçmişinizden farklı olmasına yol açabilir.

Faturalar yasal olarak geçerlidir

Google Ads hesabınızdaki faturalar geçmiş faturalardır. Bu faturalar ödeme isteklerinizi gösterir. Bir ödeme alma işlemi başlattığımızda veya siz Google'a bir ödeme yaptığınızda faturanıza bir satır öğesi eklenir.

Faturaların yasal geçerliliği vardır. Bu, faturaların yerel vergi kurumları tarafından kabul edileceği anlamına gelir.

Faturalarımız, birçok vergi kurumu tarafından, KDV kesintilerini içeren yasal KDV faturaları olarak kabul edilir ve özel damga ya da imza gerektirmez.

Sorunuz olursa bulunduğunuz yerde geçerli yasaları inceleyin veya vergi danışmanınıza başvurun.

Bulunduğu yere bağlı olarak işletmeniz Vergilere veya Katma Değer Vergisine (KDV) tabi olabilir. Ülkenizde geçerli olan vergiler bu makalede açıklanmaktadır. Başka bir ülkeyle ilgili bilgileri görmek isterseniz yukarıdaki açılır menüyü tıklayın.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

1 Ocak 2020'den itibaren, Malezya'daki tüm Google Ads satışlarına %6 hizmet vergisi (SST) uygulanacaktır. Bu değişiklik, işletme adresleri Malezya'da olan tüm Google Ads hesaplarını etkiler.

Not: Google, vergiyle ilgili konularda size öneri veremez. Bu vergiyle ilgili sorularınız varsa vergi danışmanınızla iletişime geçin.

Mukim vergi mükellefiyeti sertifikaları

Mukim vergi mükellefi sertifikaları, bu makaleden .pdf dosyası olarak indirilebilir. Bunun için aşağıdaki ilgili bağlantıyı tıklamanız yeterlidir.

Sertifikanın eski versiyonlarını almak istiyorsanız lütfen Google Ads destek ekibiyle iletişime geçin.

Google tarafından verilen mukim vergi mükellefi sertifikası, İrlanda vergi kurumu tarafından elektronik biçimde düzenlenir ve İngilizcedir. Bu biçimdeki sertifika, Polonya vergi kurumu tarafından kabul edilen geçerli bir belgedir.

Value Added Tax (VAT)

All Google Ads accounts in Ireland are subject to Value Added Tax (VAT) at the Irish rate—a rate that can change at the Irish government's discretion.

From September 1st, 2020 until February 28th, 2021 the Value Added Tax (VAT) on Google Ads monthly invoices will be lowered from 23% to 21%. This is a temporary government measure to help businesses manage the uncertainty around the current COVID-19 global pandemic.

Here's a look at what you can expect if you're in Ireland:

  • You'll always be subject to VAT charges at the current Irish rate, as required by Irish legislation. (Your account is served by Google Ireland.)
    • If you're on automatic payments, we'll add VAT costs to your Google Ads costs once at the end of every month, to be paid the next time you are charged.
    • If you're on manual payments, we'll subtract VAT costs from your balance before it is depleted, once at the end of every month.
    • If you're VAT 13b/56b exempt, please indicate this by checking the box under "Do you have a VAT ID." (You can get here by going to the tools icon and then choosing Billing summary under "Billing" to see your tax information.) You'll also need to provide your VAT 13b/56b information.

Google can't give advice about VAT. So if you have a question about VAT registration, contact your tax advisor or revenue commissioner.

Changing your VAT ID

You can change your VAT ID yourself. Click the link below to see how.

Change your VAT ID
  1. Sign in to your Google Ads account.
  2. Click the tools icon and under "Billing" choose Billing summary, and then click the Settings link on the side of the page.
  3. Look for the "Payments profile" section to enter your VAT ID.
  4. Click Save.

A common mistake is to enter a tax number instead of the VAT registration number. The two numbers are different. VAT registration numbers start with a country-specific ID, followed by a maximum of 12 characters (numbers or letters). Visit the European Commission's website if you'd like to check that your VAT registration number is valid.

Finding your VAT invoice

VAT invoices and monthly payments are now included in the same document. If you need an invoice from January through April 2015, you will find separate documents for the VAT invoice and the monthly record of payments.

Here's how to find your VAT invoice in your account:

  1. Sign in to your Google Ads account.
  2. Click the tools icon and under "Billing" choose Billing summary, then click Transactions from the menu on the left. Go to Billing
  3. Set the date range above the table so it corresponds to the invoices you want to see.
    • The default view is "Last 3 months," which lets you see your most recent invoice.
    • To view previous invoices, adjust the date range using the drop-down. For example, choose This year if you want to view invoices for this calendar year.
  4. In the table, click the Documents drop-down under the month you'd like to see the invoice for.
  5. Click the number of the invoice. If you’re looking for invoices from January through April 2015, you’ll need to also click the EU VAT Invoice drop-down to see the separate VAT invoice.
  6. The invoice will open in a new browser window. Make sure your browser settings don't block pop-ups, which will prevent the VAT invoice from opening.
  7. To print the invoice, click File and choose Print from the browser menu. Or right-click the invoice and choose Print. If you want to download your invoice and save a copy on your computer, right-click and choose Save as.

VAT invoice availability

  • A VAT invoice for a particular month is available starting on the 5th business day of the following month. For example, your September VAT invoice will be ready by October 5. VAT invoices are not generated on weekends or bank holidays, so please expect a delay getting your VAT invoice over those periods.
  • From January through April 2015, VAT invoices are available separately from the monthly payments invoice. Before January 2015 and after May 2015, VAT costs and a table of advertising payments are included in the same document.

What your VAT invoice includes

The monthly invoice contains tables for “Record of payments received” and “Record of costs and VAT,” except for the months of January through April 2015, which have separate documents for VAT and payments.

What's shown on your invoice and VAT invoice depends on whether your account is on automatic payments or manual payments. Click the section that applies to you.

Automatic payments

If your account is on automatic payments, your invoice and VAT invoice may show different amounts, depending on whether you made any manual payments:

  • Your invoice will show all charges and any manual payments you made in that month.
  • If a manual payment put your account into credit (you paid more than you owed) the invoice will reflect this along with the Google Ads costs covered by the manual payment.

Example: Automatic payments only

Say you accrued €300 of advertising costs in the month and that you were charged €200 at your automatic billing threshold.

  • The “Record of payments received” table will show a payment of €200.
  • The “Record of costs and VAT” table will show associated VAT charges, if applicable.

The outstanding €100 of accrued advertising costs will roll over into the next billing cycle and be shown in your next month's documents.

Example: Automatic payments with a manual payment

Say you accrued €300 of advertising costs for the month. You were charged €200 at your automatic billing threshold, and you made a manual payment of €200.

  • The “Record of payments received” table will show a charge of €200 and a €200 manual payment, for a total of €400.
  • The “Record of costs and VAT” table will show any VAT charges, if applicable.

On the next month’s invoice, the additional €100 of advertising costs (over the €200 billing threshold) will appear and be applied against the €200 manual payment, leaving €100 in credit on the account.

Manual payments

If your account is on manual payments, the payments and VAT tables on your invoice will usually show different amounts:

  • The “Record of payments received” table will show payments.
  • The “Record of costs and VAT” table will show advertising costs for that month and any VAT charges, if applicable.

Example

Say you made a manual payment of €100 on the first day of the month and accrued €80 in advertising costs in the month.

  • The “Record of payments received” table will show a payment of €100.
  • The “Record of costs and VAT” table will show the manual payment of €100, advertising costs of €80, an offsetting positive charge to account for duplication, and any VAT charges, if applicable.

Discrepancies between your transaction history and your invoice

Sometimes, the charges you see in your transaction history are off by a day or two from those you see on your invoice. In most cases this is expected because Google Ads and banks operate on different systems. Payments and charges don’t always happen at the same time.

If you received an account adjustment or credit and used the credit within the same billing period, this may also cause your VAT invoice to differ from your transaction history.

Invoices are legally valid

The invoices from your Google Ads account are historical invoices. They show your payment requests (that is, they include a line item whenever we initiated a charge or you made a payment to Google.)

Invoices are legally valid—this means they'll be accepted by your local tax authorities.

Our invoices are accepted by various tax authorities as valid VAT invoices, with VAT deductions included, and don’t require a special stamp or signature.

If you have questions, contact your local legislature or tax advisor.

Katma Değer Vergisi (KDV) ve Google Ads durumu

Güney Afrika'daki tüm Google Ads hesapları, Güney Afrika'da geçerli olan oran üzerinden KDV'ye tabidir. Bu oran, Güney Afrika hükümetinin kararına göre değişebilir. Güney Afrika'da bulunuyorsanız karşılaşabileceğiniz durumlar aşağıda verilmiştir:
  • 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren Güney Afrika yasaları uyarınca, Güney Afrika'da geçerli olan oran üzerinden KDV'ye tabi olursunuz.
    • Otomatik ödeme yöntemini kullanıyorsanız her ayın sonunda Google Ads maliyetlerinize bir sonraki ücret alımında ödenecek olan KDV bedeli eklenir.
    • Manuel ödeme yöntemini kullanıyorsanız her ayın sonunda, bakiyeniz tükenmeden önce bu tutardan KDV bedeli düşülür.
Google, size KDV konusunda danışmanlık yapamaz. Dolayısıyla, KDV tescil işlemleriyle ilgili sorularınız için lütfen vergi danışmanınız veya gelir yetkilinizle iletişime geçin. Daha fazla bilgi için Güney Afrika Gelir İdaresi Bağlayıcı Genel Kuralları'nı okuyun.

KDV faturanızı bulma

KDV faturaları ve aylık ödemeler aynı belgede yer almaktadır. KDV faturanızı hesabınızda bulmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

  1. Google Ads hesabınızda oturum açın.
  2. Araç simgesini tıklayıp "Faturalandırma" bölümünden Fatura özeti'ni seçin. Ardından, sol taraftaki sayfa menüsünden İşlemler'i tıklayın.
  3. Tablonun üst tarafındaki tarih aralığını, görmek istediğiniz faturaları kapsayacak şekilde ayarlayın.
    • Varsayılan görünüm "Son 3 ay" şeklindedir ve en son faturanızı incelemenize olanak tanır.
    • Önceki faturaları görüntülemek için, açılır menüyü kullanarak tarih aralığını ayarlayın. Örneğin, bu takvim yılına ait faturaları görmek istiyorsanız Bu yıl'ı seçin.
  4. Faturasını görmek istediğiniz ayın altındaki açılır menüyü tıklayın.
  5. Fatura numarasını tıklayın.
  6. Fatura, yeni bir tarayıcı penceresinde açılır. KDV faturasının açılmasını önleyebileceğinden, tarayıcı ayarlarınızın pop-up'ları engellemediğinden emin olun.
  7. Faturayı yazdırmak için tarayıcı menüsünden Dosya'yı tıklayıp Yazdır'ı seçin (alternatif olarak, faturayı sağ tıklayıp Yazdır'ı da seçebilirsiniz). Faturanızı indirip bir kopyasını bilgisayarınıza kaydetmek isterseniz faturayı sağ tıklayıp Farklı kaydet'i seçin.

KDV faturası ne zaman hazır olur?

Belirli bir aya ait KDV faturası, sonraki ayın 5. iş gününden itibaren hazır olur. Örneğin, Eylül ayına ait KDV faturanız 5 Ekim'de hazır olacaktır. KDV faturaları hafta sonları veya bankaların tatil olduğu günlerde düzenlenmez. Bu nedenle, lütfen bu dönemlerde faturalarınızı almada bir gecikme yaşayabileceğinizi göz önünde bulundurun.

KDV faturanızda neler bulunur?

Aylık fatura şu 2 tabloyu içerir: "Alınan ödemelerin kaydı" ve "Maliyetler ve KDV kaydı".

Faturanızda ve KDV faturanızda hangi bilgilerin gösterileceği, hesabınızın otomatik ödemeye mi yoksa manuel ödemeye mi ayarlandığına bağlıdır. Sizin için geçerli olan bölümü tıklayın.

Otomatik ödemeler
Hesabınız otomatik ödemelere ayarlanmışsa manuel ödeme yapıp yapmadığınıza bağlı olarak faturanız ve KDV faturanızda farklı tutarlar görünebilir:
  • Faturanızda, o ay içindeki tüm masraflar ve yaptığınız manuel ödemeler gösterilir.
  • Manuel bir ödeme sonucunda hesabınız alacaklı duruma geçtiyse (borcunuzdan fazlasını ödediyseniz), faturada bu durum ve manuel ödemenin karşıladığı Google Ads maliyetleri gösterilir.

Örnek: Yalnızca otomatik ödemeler

Tarafınıza bir ayda 300 Euro tutarında reklam maliyeti tahakkuk ettiğini ve otomatik faturalandırma eşiğinde sizden 200 Euro ödeme alındığını varsayalım.
  • "Alınan ödemelerin kaydı" tablosunda 200 Euro'luk bir ödeme görünür.
  • "Maliyetler ve KDV kaydı" tablosunda, ilgili KDV tutarları (varsa) gösterilir.
Geriye kalan 100 Euro'luk reklam maliyetleri bir sonraki faturalandırma dönemine aktarılır ve bir sonraki ayın belgelerinde gösterilir.

Örnek: Manuel ödemeyle birlikte otomatik ödemeler

Ayda 300 Euro'luk reklam maliyetinizin biriktiğini farz edelim. Otomatik faturalandırma eşiğinize ulaştığınızda sizden 200 Euro ödeme alındığını ve ayrıca 200 Euro'luk bir manuel ödeme yaptığınızı varsayalım.
  • "Alınan ödemelerin kaydı" tablosunda, toplamı 400 Euro'ya karşılık gelen 200 Euro'luk bir ücretlendirme ve 200 Euro'luk bir manuel ödeme gösterilir.
  • "Maliyetler ve KDV kaydı" tablosunda ilgili KDV tutarları (varsa) gösterilir.
Bir sonraki ayın faturasında, 100 Euro'luk ek reklam maliyeti (200 Euro'luk faturalandırma eşiğini aşan tutar) gösterilir ve bu tutar 200 Euro'luk manuel ödemeden düşülür. Böylece hesabınızda 100 Euro tutarında kredi kalır.
Manuel ödemeler
Hesabınız manuel ödemelere ayarlanmışsa, faturanızdaki ödemeler ve KDV tablolarında genellikle farklı tutarlar gösterilir:
  • "Alınan ödemelerin kaydı" tablosunda ödemeler gösterilir.
  • "Maliyetler ve KDV kaydı" tablosunda, o ayın reklam maliyetleri ve (varsa) ilgili KDV tutarları görünür.

Örnek: Manuel ödeme

Ayın ilk günü 100 Euro'luk bir manuel ödeme yaptığınızı ve o ay içinde 80 Euro tutarında reklam maliyeti tahakkuk ettiğini varsayalım.

  • "Alınan ödemelerin kaydı" tablosunda 100 Euro'luk bir ödeme gösterilir.
  • "Maliyetler ve KDV kaydı" tablosunda, 100 Euro'luk bir manuel ödeme, 80 Euro tutarında reklam maliyeti, yinelemeleri hesaba katmak için pozitif bir mahsup tutarı ve ilgili KDV tutarları (varsa) gösterilir.

İşlem geçmişi ve fatura arasındaki tutarsızlıklar

Bazen, işlem geçmişinizde gördüğünüz ücretlendirmeler ile faturanızda gördükleriniz arasında bir iki günlük fark olur. Google Ads ve bankalar farklı sistemler kullandığından, çoğu durumda bu normaldir. Ödemeler ve ücretlendirmeler her zaman ayı anda gerçekleşmez. Bir hesap düzenlemesi veya kredi aldıysanız ve krediyi aynı faturalandırma dönemi içinde kullandıysanız, bu durum da KDV faturanızın hesap hareketleri geçmişinizden farklı olmasına yol açabilir.

Faturalar yasal olarak geçerlidir

Google Ads hesabınızdaki faturalar geçmiş faturalardır. Bu faturalar ödeme isteklerinizi gösterir. Bir ödeme alma işlemi başlattığımızda veya siz Google'a bir ödeme yaptığınızda faturanıza bir satır öğesi eklenir.

Faturaların yasal geçerliliği vardır ve faturalar yerel vergi kurumları tarafından kabul edilir.

Faturalarımız, birçok vergi kurumu tarafından, KDV kesintilerini içeren yasal KDV faturaları olarak kabul edilir. Bu faturalar özel bir damga veya imza gerektirmez.

Sorunuz olursa, bulunduğunuz bölgede geçerli yasaları inceleyin veya vergi danışmanınıza başvurun.

Katma Değer Vergisi (KDV) ve Google Ads durumu

Hesabınıza Google Ireland Ltd. tarafından hizmet verilir ancak fatura adresiniz Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkedeyse Google sizden KDV ücreti alamaz.

KDV'yi ülkenizde kendiniz hesaplamanız gerekip gerekmediğini öğrenmek için yerel vergi kurumunuza danışın. Hesaplamanız gerekiyorsa, bu işlemi vergi danışmanınızın veya yerel vergi kurumunun yardımıyla gerçekleştirmelisiniz. Google size danışmanlık yapamaz.

KDV'yi kendi kendinize hesaplama

Google Ads maliyetleriniz üzerinden KDV tahsil edilmemişse, KDV'yi kendiniz hesaplamanız gerekiyor olabilir. Lütfen tavsiye almak için bulunduğunuz bölgedeki vergi dairesiyle iletişime geçin.

Aylık ekstreler

Temmuz 2018 itibarıyla, eski aylık faturaların yerini alan yeni aylık ekstreleri kullanıma sunduk. Bu ekstreler, daha önce faturalara eklenen tüm bilgileri içerir.

Güncellenmiş Google Ads aylık ekstreleri fatura değildir. Bu belgeler, üzerinde belirtilen döneme ait faturalandırma etkinliğinin bir özetini yansıtır. Ekstreler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Vergi beyannamesi doldurma aşamasında bu yeni aylık ekstrelerle ilgili bir sorunuz olursa lütfen bulunduğunuz bölgede geçerli olan yasaları inceleyin veya öneri almak için vergi danışmanınıza başvurun.

Düzenli ihracatçı

Düzenli ihracatçı sayıldığınız için KDV muafiyetinden yararlanabiliyorsanız geçerli niyet mektubunuzu bu formu kullanarak gönderin.

Not: Google vergiyle ilgili konularda size danışmanlık yapamaz. Bu vergiyle ilgili sorularınız varsa vergi danışmanınızla iletişime geçin.

Google Italy Bayisinin Etkilenen Ürünleri

Etkilenen Ürünlerle ilgili bir bildirim aldıysanız bu bildirimde bahsi geçen Etkilenen Ürünleri aşağıda bulabilirsiniz. Google Italy s.r.l., aksi belirtilene kadar, söz konusu Etkilenen Ürünlerin sağlanmasını düzenleyen sözleşmelerde diğer taraf olarak yer alır.

  • Google Ads
  • Authorized Buyers
  • Display & Video 360
  • Campaign Manager ve Studio
  • Google Ad Manager (yalnızca Google'ın size faturalandırdığı hizmetler için geçerlidir)
  • Search Ads 360
  • Uçuş Arama
  • Analytics ve Analytics 360
  • Otel Reklamları
  • YouTube Reklamları
  • YouTube Rezervasyon
  • Waze Ads

Kuzey Amerika'daki reklamverenler

Kuzey Amerika'da bulunan ve Google Ads'den ticari gelir elde eden bir reklamverenseniz, vergi beyannamesi verirken Google'ın Vergi Kimlik Numarasını (TIN) sağlamanız gerekir. Bilgilerimizi aşağıda bulabilirsiniz:

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
Vergi Mükellefi Kimlik Numarası (TIN) 77-0493581

Not:

Otomatik veya manuel ödeme yöntemi kullanan ve Havai'de ikamet eden bir reklamverenseniz vergileriniz her ayın sonunda hesaplanır ve ücretlendirilir.

Kuzey Amerika'daki reklamverenler

Kuzey Amerika'da bulunan ve Google Ads'den ticari gelir elde eden bir reklamverenseniz, vergi beyannamesi verirken Google'ın Vergi Kimlik Numarasını (TIN) sağlamanız gerekir. Bilgilerimizi aşağıda bulabilirsiniz:

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
Vergi Mükellefi Kimlik Numarası (TIN) 77-0493581

Québec Satış Vergisi (QST)

Québec Satış Vergisi oranı %9,975'tir. Bu vergi, eyalette bulunan ve ödeme profiline QST tescil numarası eklememiş olan tüm Google Ads müşterileri için geçerlidir.

Aylık faturalandırma kapsamındaki müşteriler, destek ekibimizle iletişime geçerek QST tescil numaralarını iletmelidir. Böylece, uzmanlarımız bu müşterilerin ödeme profillerini gerektiği şekilde güncelleyebilir.

Otomatik veya manuel ödeme yöntemini kullanan reklamverenler, vergi bilgilerini aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak güncelleyebilir (tek bir yerden yüklemeniz yeterlidir):

Google Ads'deki vergi bilgilerinizi güncelleme

  1. Google Ads hesabınızda oturum açın.
  2. Sağ en üst taraftaki araç simgesini tıklayıp "Faturalandırma" bölümünden Fatura özeti'ni seçin.
  3. "Kanada Vergi Bilgileri" bölümünden kalem simgesini Düzenle tıklayın ve "QST Tescil Numarası (isteğe bağlı)" alanına QST numaranızı girin.
  4. Kaydet'i tıklayın.

Google ödeme merkezindeki vergi bilgilerinizi güncelleme

  1. Google ödemeler hesabınızda oturum açın.
  2. Sayfanın sol tarafından Ayarlar'ı tıklayın.
  3. "Kanada Vergi Bilgileri" bölümünden kalem simgesini Düzenle tıklayın ve "QST Tescil Numarası (isteğe bağlı)" alanına QST numaranızı girin.
  4. Kaydet'i tıklayın.

Not:

Otomatik veya manuel ödeme yöntemi kullanan ve Havai'de ikamet eden bir reklamverenseniz vergileriniz her ayın sonunda hesaplanır ve ücretlendirilir.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Google Ads işletme sözleşmeniz Google Asia Pacific Pte. Ltd. ile yapıldığından, Google Ads etkinlikleriniz yerel vergilere tabi değildir. Bu vergiler faturalarınızda gösterilmez.

Google New Zealand Limited

1 Kasım 2018'den bu yana faturalar, bu hizmetlerin satıcısı olan Google New Zealand Limited tarafından düzenlenmektedir. Yeni Zelanda'daki tüm Google Ads satışları %15 oranında ürün ve hizmet vergisine (GST) tabidir. Bu değişiklik, iş adresleri Yeni Zelanda'da olan Google Ads hesaplarını etkileyecektir.

Not:

Google vergiyle ilgili konularda size danışmanlık yapamaz. Bu vergiyle ilgili sorularınız için vergi danışmanınızla iletişime geçin.

PT Google Indonesia

1 Ekim 2019 itibarıyla faturalar, bu hizmetlerin satıcısı olan PT Google Indonesia tarafından düzenlenmektedir. Yerel vergi düzenlemelerine uymak amacıyla, Endonezya'daki tüm Google Ads satışlarına %10 oranında KDV uygulanacaktır. Bu değişiklik, fatura adresleri Endonezya'da olan Google Ads hesaplarını etkileyecektir.

Ödemenizden %2 oranında stopaj vergisi kesintisi yapmak isteyen müşteriler için hesabınızda ödenmemiş bakiye kalmasını önlemek amacıyla bize bir stopaj vergisi makbuzu ("Bukti Potong") göndermeniz gerekir. Stopaj vergisi makbuzu, ticari faturada belirtildiği gibi son ödeme tarihine kadar bize gönderilmelidir. Adresi aşağıda bulabilirsiniz.

Stopaj vergisi makbuzunuzda QR kodu yoksa, basılı haldeki orijinal belgeyi POS Indonesia aracılığıyla aşağıdaki adreslerden birine göndermeniz gerekir:

  • Reklamlar için kredi veya banka kartı ya da ATM'den aktarım yoluyla ödeme yapıyorsanız: PO BOX 176 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914-Endonezya
  • Faturalandırılan bir müşteriyseniz: PO Box 188 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914-Endonezya

Stopaj vergisi makbuzunuzda QR kodu varsa elektronik kopyayı konu satırına "PTGI Withholding Tax Slip" (PTGI Stopaj Vergisi Makbuzu) yazıp aşağıdaki e-posta adreslerinden birine gönderebilirsiniz:

  • Reklamlar için kredi kartı/banka kartı veya ATM transferi yoluyla ödeme yapıyorsanız: eps-wht@google.com
  • Faturalandırılan bir müşteriyseniz: collections@google.com

KDV tahsildarı durumundaki müşterilerin bize Endonezya Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı (Kementerian Keuangan Republik Indonesia) tarafından düzenlenmiş bir Kayıt Bildirimi (Surat Keterangan Terdaftar veya SKT) göndermesi gerekir. Belgelerin kopyalarını ödeme profilinizin "Ayarlar" bölümünden yükleyebilirsiniz. KDV tahsildarı durumu hakkında daha fazla bilgi

Not: Google vergiyle ilgili konularda size danışmanlık yapamaz. Bu vergiyle ilgili sorularınız için vergi danışmanınızla iletişime geçin.

Stopaj vergileri

Google Asia Pacific Pte Ltd veya Google Ireland Ltd tarafından sağlanan denizaşırı dijital hizmetlere karşılık olarak, 1 Temmuz 2018 tarihinde veya sonrasında yapmanız gereken ödemeler için 2018 Pakistan Finans Kanunu uyarınca %5 oranında bir vergi ödemeniz gerekir. Geçerli olduğu yerlerde, yararlandıkları hizmetlere uygulanan her türlü verginin veya hükumete ödenmesi gereken diğer ücretlerin müşteri tarafından ödenmesi gerektiğini belirten Google Ads programı Şartlar ve Koşulları uyarınca bu vergiyi ödemeniz gerekebilir.
Google'ın vergi veya devletlere ödenen ücretler konusunda size danışmanlık yapamayacağını unutmayın. Bu değişiklikle ilgili sorularınız varsa lütfen vergi ve ödeme danışmanınızla iletişime geçin.

Dolaylı vergiler

Google Ads işletme sözleşmeniz Google Asia Pacific Pte. Ltd. Ltd., Singapur şirketinde kayıtlı olduğundan Google Ads etkinlikleriniz, dolaylı yerel vergilere tabi değildir. Bu nedenle dolaylı vergiler faturalarınızda gösterilmez.

Google Australia Pty Limited

1 Kasım 2016'dan itibaren faturalar Google Australia Pty Limited tarafından düzenlenecektir. Avustralya'daki tüm Google Ads satışları %10 oranında ürün ve hizmet vergisine (GST) tabidir. Bu değişiklik, iş adresleri Avustralya'da olan Google Ads hesaplarını etkileyecektir.

Not: Google vergi konularında size tavsiyede bulunamaz. Bu vergiyle ilgili sorularınız varsa vergi danışmanınızla iletişime geçin.

Google Japan G.K.

1 Nisan 2019'dan itibaren faturalar, bu hizmetlerin satıcısı olarak Google Japan GK tarafından düzenlenmektedir. Bu, Japonya'daki reklam satışlarının %10 oranındaki Japonya Tüketim Vergisi'ne (JCT) tabi olacağı anlamına gelir. Bu değişiklik, işletme adresleri Japonya'da olan Google Ads hesaplarını etkiler.


Not: Google vergiyle ilgili konularda size danışmanlık yapamaz. Bu vergiyle ilgili sorularınız için vergi danışmanınızla iletişime geçin.

Hindistan'daki vergiler

Hindistan'da yaşayanlardan, 1 Temmuz 2017 itibarıyla gerçekleştirdikleri tüm satın alma işlemlerinde Ürün ve Hizmet Vergisi (GST) alınmaktadır.

GST; Hindistan'daki hizmet vergisi, Katma Değer Vergisi, tüketim vergisi, belirli eyalet vergileri ve merkezi vergiler gibi mevcut dolaylı vergilerin yerine geçen yeni vergi yasasıdır. Bu, hem Hindistan eyaletlerinin hem de Hindistan merkez hükümetinin, hizmetler ve ürünlere vergi uyguladığı bir çifte vergilendirme modelidir.

GST, üç vergi türünden oluşur: merkezi vergi, eyalet vergisi ve entegre vergi. Satın alma işleminizde uygulanacak vergi, Google'ın hizmet sağladığı ve sizin satın alma işlemini yaptığınız konuma göre değişir. Oranlar şunlardır:

  • Merkezi GST (CGST) oranı: %9
  • Eyalet GST (SGST) oranı: %9
  • Entegre GST (IGST) oranı: %18
Not:
  • Fatura adresi Haryana'da bulunan reklamverenlerden (eyalet içi hizmet) CGST ve SGST oranlarının toplamı değerinde vergi alınır. Diğer reklamverenlerden IGST oranında vergi alınır.
  • Özel Ekonomik Bölge'deki reklamverenler için GST %0'dır.

Google India Private Limited (GIPL) şirketinden hizmet alıyorsanız satın alma işleminizde uygulanacak vergi türü, vergi numaranıza göre belirlenir. Ürün ve Hizmet Vergisi Kimlik Numarası (GSTIN) ticari hesaplar için zorunlu, bireysel hesaplar için isteğe bağlıdır.

GSTIN nereden iletilir?

Ödeme ayarı olarak aylık faturalandırmayı kullanıyorsanız GSTIN bilginizi iletmek için hesap yöneticinizle iletişime geçin veya bize e-posta gönderin.

Diğer tüm reklamverenler, Faturalandırma ve ödemeler'e gidip soldaki menüden Ayarlar'ı tıklayarak bilgilerini girebilir. "Ödeme Profili" sayfasında, ilgili kimlik numaralarını girebileceğiniz "Hindistan Vergi Bilgileri" adlı bir bölüm göreceksiniz.

Hesabınız bir vergi kurumu tarafından yönetiliyorsa adres ve GST'nin, faturaları ödeyen şirket ve GST'yi alan eyaletle eşleştiğinden emin olun. Faturanızdaki "Fatura adresi" bölümünde görünen şirket adı ve adresi ile faturaları ödeyen şirketin bilgileri farklıysa lütfen Fatura adresini güncelleyin.

İşletme hesabı veya bireysel hesap sahibiyseniz lütfen sağlanan adres ve GSTIN'nin, hizmetlerin alındığı konuma ait olduğunu doğrulayın. Yani GST numarası, faturalarınızdaki "Fatura adresi" kısmında belirtilen eyalete ait olmalıdır. GSTIN, fatura adresindeki eyaletle eşleşmezse faturalarınızda GSTIN görünmez.

Bu bilgiler vergilerin doğru hesaplanmasını sağlamaktadır. GST ile ilgili sık soruların cevaplarına ulaşın

Eski hizmet vergisi oranları

1 Haziran 2016 ve 30 Haziran 2017 arasında Google India Pvt Ltd. tarafından düzenlenen faturalarda, vergilendirilebilir hizmetlerin değeri üzerinden %15 oranında hizmet vergisi (Swachh Bharat Vergisi and Krishi Kalyan Vergisi dahil) alınıyordu.

15 Kasım 2015 ve 31 Mayıs 2016 arasında düzenlenen faturalar için geçerli hizmet vergisi oranı %14,5'ti (Swachh Bharat Vergisi dahil).

1 Haziran 2015 ve 14 Kasım 2015 tarihleri arasında bu oran, vergilendirilebilir hizmetlerin değeri üzerinden %14'tü.

Şunları unutmayın:

  • Otomatik veya manuel ödeme özelliğini kullanan reklamverenlerin vergileri, her ayın sonunda hesaplanır ve tahsil edilir.
  • Google size vergiyle ilgili konularda danışmanlık yapamaz. Bu değişiklikle ilgili sorularınız varsa, lütfen vergi danışmanınızla iletişim kurun.

Stopaj Vergisi (TDS) hakkında

Yıl içinde her üç ayda bir kez TDS sertifikası düzenlenmelidir. (Hindistan Gelir Vergisi İdaresi web sitesinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.)

Haziran, Eylül, Aralık ve Mart aylarında biten çeyreklere ait sertifikalar, sırasıyla 30 Temmuz, 30 Ekim, 30 Ocak ve 15 Mayıs tarihlerine kadar düzenlenmelidir.

Mevcut mali yılın 30 Nisan tarihinden sonra gönderilen, önceki mali yıla ait TDS sertifikaları kabul edilmeyecektir. Örneğin, 2013-14 mali yılının tüm sertifikaları 30 Nisan 2014 tarihinden önce gönderilmelidir.

Stopaj Vergisi (TDS) sertifikası gönderme

Hesabınız aylık faturalandırma kullanıyorsa TDS sertifikasının dijital kopyasını (elektronik olarak imzalanmış kopyası veya imzalanmış sertifikanın taranmış PDF'si) doğrudan collections-in@google.com adresine gönderebilirsiniz

Hesabınızda manuel veya otomatik ödemeler kullanılıyorsa TDS sertifikasının dijital kopyasını (elektronik imzalı kopyası veya imzalı sertifikanın taranmış PDF'si) bize e-postayla gönderebilirsiniz. Sertifika, kredi tutarı onaylandıktan sonra hesabınıza eklenir.

Google'ın Değişmez Hesap Numarası (PAN) AACCG0527D şeklindedir ve TDS Sertifikası'nın üzerindeki kayıtlı adres aşağıdaki gibi olmalıdır:

Google India Pvt. Ltd.
No.3, RMZ Infinity, Tower E,
Old Madras Road, 4th & 5th Floor,
Bangalore - 560 016

TDS oranı nedir?

Google India Private Limited'a yapılan reklamcılıkla ilgili ödemelerde geçerli TDS oranı (Hizmet Vergisi ve eğitim vergileri hariç) %2'dir (Hindistan Hükümeti Maliye Bakanlığı Doğrudan Vergiler Merkezi Yürütme Kurulu'nun 1/2014 sayılı genelgesi ile düzenlenmiştir). Ancak, TDS'nin oranı yasal düzenlemelere göre değişime tabidir. Google Ads'in vergiyle ilgili konularda size danışmanlık yapamayacağını unutmayın. TDS'yle veya diğer vergi konularıyla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen bir vergi danışmanına başvurun.

Rusya'daki vergiler

Fatura adresi Rusya'da bulanan tüm Google Ads reklamverenlerinin bütün Google Ads maliyetleri için istisnasız olarak %20 Katma Değer Vergisi (KDV) kesilir.

Rusya Federasyonu'nda bulunuyorsanız karşılaşabileceğiniz durumlar aşağıda belirtilmiştir:

  • Vergi durumu olarak, ''İşletme'', ''Bağımsız girişimci'' veya ''Kişisel'' durumlarından hangisini seçerseniz seçin, Rusya yasaları uyarınca, Rusya'da geçerli olan oran üzerinden KDV'ye tabi olursunuz. (Hesabınıza Google Russia tarafından hizmet sunulur.)
  • Araç simgesini tıklayıp "Faturalandırma" bölümünden Fatura özeti'ni seçerek KDV tutarlarını görebilirsiniz. KDV tutarı, gerçek kullanım ücreti üzerinden belirlenir.

USN (Basitleştirilmiş vergi sistemi) üzerinden KDV

Rusya'daki vergi düzenlemelerine göre USN sistemi dahilindeyseniz, satın aldığınız veya sattığınız ürün ve hizmetler için KDV ödemeniz gerekmez. Ancak, genel vergi sistemine tabi olan bir şirketten aldığınız ürün ve hizmetler için yapmış olduğunuz ödemelere KDV dahil edilir. "Google" OOO genel vergi sistemine dahil olduğundan, Google Ads için de KDV ödersiniz.

Google'ın KDV ile ilgili konularda danışmanlık sağlayamayacağını unutmayın. Dolayısıyla, KDV tescil işlemleriyle ilgili bir sorunuz varsa vergi danışmanınız veya bir vergi yetkilisiyle iletişime geçin.

Vergi durumunuzu değiştirme

Google Ads'e kaydolurken vergi durumu olarak Kişisel, Bağımsız girişimci veya Ticari seçeneklerinden birini belirlemeniz gerekir. Vergi durumunuzu değiştirmeniz gerekiyorsa lütfen bize ulaşın. Yapılan herhangi bir değişiklik, önceki işlemleri veya muhasebe belgelerini etkilemez ve yalnızca değişikliği yaptığımız tarihten itibaren geçerli olur.

KDV bilgilerinizi değiştirme

Aylık faturalarınızda yer alan şirket adı veya vergi numaralarını (INN ve KPP) kontrol etmek için araç simgesini tıklayıp "Faturalandırma" bölümünden Fatura özeti'ni seçin. Ardından, Ayarlar'ı tıklayın.

KPP numaranızı güncelleme

KPP numaranız değiştiyse bu numarayı hesabınızdan düzenleyebilirsiniz. KPP numaranızı güncellemek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

  1. https://ads.google.com adresine giderek hesabınızda oturum açın.
  2. Araç simgesini  tıklayıp "Faturalandırma" bölümünden Fatura özeti'ni seçin.
  3. Sol taraftaki menüden Ayarlar'ı tıklayıp "Ödeme profili" bölümüne gidin.
  4. Düzenlemek için kalem simgesini tıklayıp KPP'yi güncelleyin. İşiniz bittiğinde Kaydet'i tıklayın.

Not

INN numaranızın aynı kalması halinde KPP numaranızı değiştirmemiz mümkündür. Kayıtlı bir şirkete ait vergi numaralarınızı veya şirket adınızı başka bir kayıtlı şirketin bilgileriyle değiştiremezsiniz. Google Ads hesabınızın, INN numarası farklı olan başka bir kayıtlı şirkete ait olmasını istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Yapılan herhangi bir değişiklik, önceki işlemleri veya muhasebe belgelerini etkilemez ve yalnızca değişikliği yaptığımız tarihten itibaren geçerli olur.

Şirket adınızı değiştirme

Şirketinizin adı değiştiyse bizimle iletişime geçin. Bu bilgiyi güncellememiz için vergi numaralarınızı ve şirketinizin kayıtlı adını gösteren vergi sertifikanızın taranmış bir kopyası gerekir. Vergi sertifikanız alınıp doğrulandığı zaman, Google Ads hesabınızda ve aylık faturalarınızda görünen şirket adınız değiştirilir. Bu işlem gerçekleştirildiğinde bilgilendirilirsiniz.

Not

KPP numaranızı veya şirket adınızı, INN numaranızın aynı kalması şartıyla değiştirebiliriz. Kayıtlı bir şirkete ait vergi numaralarınızı veya şirket adınızı başka bir kayıtlı şirketin bilgileriyle değiştiremezsiniz. Google Ads hesabınızın, INN numarası farklı olan başka bir kayıtlı şirkete ait olmasını istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Yapılan herhangi bir değişiklik, önceki işlemleri veya muhasebe belgelerini etkilemez ve yalnızca değişikliği yaptığımız tarihten itibaren geçerli olur.

INN numaranızı düzeltme

Google Ads hesabınızdaki INN numarası (vergi numarası) doğru değilse bu numarayı yalnızca Google Ads hesabını oluştururken yazım hatası yapmış olmanız halinde değiştirebilirsiniz. Bizimle iletişime geçerek vergi numaralarınızı ve kayıtlı şirket adınızı gösteren vergi sertifikanızın taranmış bir kopyasını gönderin. Vergi sertifikanız alınıp doğrulandığı zaman, Google Ads hesabınızda ve aylık faturalarınızda görünen INN numaranız değiştirilir.

Google Ads hesabınızın, INN numarası farklı olan başka bir kayıtlı şirkete ait olmasını istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Yapılan herhangi bir değişiklik, önceki işlemleri veya muhasebe belgelerini etkilemez ve yalnızca değişikliği yaptığımız tarihten itibaren geçerli olur.

Yasal adresinizi veya posta adresinizi değiştirme

Değişen yasal adresiniz veya posta adresinizi nasıl güncelleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

  1. https://ads.google.com adresine giderek hesabınızda oturum açın.
  2. Araçlar simgesini tıklayıp "Faturalandırma" bölümünden Fatura özeti'ni seçin.
  3. Yasal adresinizi güncellemek için "Ödeme profili" bölümüne gidip gerekli değişiklikleri yapın. İşiniz bittiğinde Kaydet'i tıklayın.
  4. Posta adresinizi güncellemek için "Ödeme hesabı" bölümüne gidip istediğiniz değişiklikleri yapın. İşiniz bittiğinde Kaydet'i tıklayın.

KDV hesaplama

KDV tutarlarını görmek için araçlar simgesini tıklayıp "Faturalandırma" bölümünden Fatura özeti'ni seçin. Ardından, sol taraftaki menüden İşlemler'i tıklayın.

KDV hesaplamada kullanılan yöntem

KDV, tahakkuk etmiş tıklama ve gösterimlerinizin değeri temel alınarak hesaplanır.

Kullanım + KDV = Ödeme tutarı

KDV ne zaman alınır?

Hizmet ayı boyunca tahakkuk eden maliyetlere bağlı olarak ay sonunda bir kez KDV alınabilir.

Örnek

  • Google Ads hesabınızın 10 Haziran'da 100 Rublelik bir ödeme aldığını varsayalım.
  • 25 Haziran'da ödeme tamamen harcanana kadar 100 Rublelik bu ödemenin her gün kullanım tahakkuk ettiğini düşünün.
  • Bu durumda, 100 Rublelik ödemeden KDV alındığını belirten KDV satır öğesi 25 Haziran'da görüntülenir.

Örnek

  • Google Ads hesabınızın 25 Haziran'da 100 Rublelik bir ödeme aldığını varsayalım.
  • Ay sonunda (30 Haziran), ödemenin 50 Rublelik kısmı harcanırsa, 50 Rublelik bu kullanımdan KDV alındığını belirten KDV satır öğesi 30 Haziran'da görüntülenir.

Birden fazla ödeme harcanırsa, KDV'nin bütün bu ödemelere ait vergilendirilmiş miktarı kapsadığını unutmayın.

Promosyon kredisi ve düzenleme kredileri üzerinden KDV

Promosyon teklifinden veya başka türdeki bir kredi düzenlemesinden ödül kazandıysanız, bu kredi ile ödemesi yapılan kullanıma KDV otomatik olarak uygulanır. Bu KDV tutarı, kredinin tamamı harcandıktan sonra tamamen veya ilgili ayın sonunda kredinin bir kısmının harcanması durumunda kısmen geri ödenir.

KDV tutarlarıyla ilgili sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin.

KDV ve "Kalan krediniz"

Özet sayfasında hesabınızın bakiyesini gösteren iki bölüm vardır:

  1. Tablonun üstündeki "Kalan krediniz" bölümü, reklamcılık etkinliği için harcanabilecek kalan tutarı ve gelecekteki tahmini KDV tutarlarını gösterir. Bu alana bakarak hesabınızda ne kadar para kaldığına dair fikir edinebilirsiniz.
  2. İşlem geçmişi tablosundaki "Bakiye" sütunu: Hesap bakiyenizi, kullanılmayan ödeme tutarından düşülecek tahmini KDV tutarları olmaksızın gösterir.

"Kampanyalar" sekmesinde belirlediğiniz tekliflere ve bütçelere KDV dahil değildir.

Katma Değer Vergisi (KDV), tüketici ürünlerine uygulanan ve Kore vergi kurumuna ödenen %10'luk vergidir. Kore'de KDV'yi nasıl ödeyeceğiniz ve ödeyip ödemeyeceğiniz, ödeme ayarınıza bağlıdır. Hesabınız için geçerli olan ayarı aşağıdan seçin.

Kredi kartıyla manuel ve otomatik ödemeler

Google Asia Pacific Pte. Ltd. ile bir sözleşme imzaladıysanız (yani reklam harcamalarınız için doğrudan Google Ads arayüzünde kredi kartıyla ödeme yapıyorsanız), 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Güney Kore'deki yerel yasalara uygun olarak, xxx-xx-xxxxx biçiminde bir İşletme Tescil numarası sağlamadığınız sürece tüm işlemlerde %10 katma değer vergisi (KDV) eklemeye başlayacağız.

KDV bilgilerinizi güncelleme

KDV bilgilerinizi istediğiniz zaman hesabınızdan güncelleyebilirsiniz. Bunun için:

  1. https://ads.google.com adresine giderek hesabınızda oturum açın.
  2. Araç simgesini  tıklayıp "Faturalandırma" bölümünden Fatura özeti'ni seçin.
  3. Sayfanın yan tarafından Ayarlar bağlantısını tıklayın.
  4. "Ödeme profili" bölümünü bulup istediğiniz değişiklikleri yapın.
  5. İşiniz bittiğinde Kaydet'i tıklayın.
LGU+ yoluyla yapılan manuel ödemeler

LGU+ ödemesi yaptığınızda, tahmini reklam maliyetlerinize karşılık kullanmak için ödemenizden otomatik olarak %10 KDV düşülür. Ardından, ödemenin kalan kısmıyla reklamlarınız yayınlanır. Reklamlarınız yayınlanırken, her ay KDV bedeli ilgili ayda tahakkuk eden reklam maliyetlerinize göre ödenir.

Faturalandırma hesap hareketleri geçmişi sayfanızda, her ödeme için girilen bir KDV tutarı görürsünüz. Kurumsal bir reklamverenseniz her ay için bir sonraki ayın ilk 10 günü içinde bir elektronik KDV faturası alırsınız. Bu fatura, Google'ın yerel faturalandırma iş ortağı MakeBill tarafından faturalandırma için birincil ilgili kişiye e-postayla gönderilir. Bu fatura, KDV'nin hesaplanmasında kullanılan tutarı gösterir. Bireysel bir reklamverenseniz KDV faturası almazsınız.

LGU+ yönteminin her ödemeniz için makbuz sağlayacağını unutmayın. Bu makbuz KDV raporunuz için kullanılamaz.

KDV bilgilerinizi güncelleme

KDV bilgilerinizi istediğiniz zaman hesabınızdan güncelleyebilirsiniz. Bunun için:

  1. https://ads.google.com adresine giderek hesabınızda oturum açın.
  2. Araç simgesini  tıklayıp "Faturalandırma" bölümünden Fatura özeti'ni seçin.
  3. Sayfanın yan tarafından Ayarlar bağlantısını tıklayın.
  4. "Ödeme profili" bölümünü bulup istediğiniz değişiklikleri yapın.
  5. İşiniz bittiğinde Kaydet'i tıklayın.
Aylık faturalandırma ödeme ayarı

Aylık faturalandırma yönteminin kullanıldığı bir Google Ads hesabınız varsa ve KRW para birimini kullanıyorsanız, aylık reklam maliyetleriniz üzerinden %10 KDV tahsil edilir. KRW para birimini kullanmıyorsanız, Google Asia Pacific ile bir sözleşme imzalamışsınız demektir ve KDV'den muaf olursunuz.

KRW para birimini kullanan müşteriler için Google'ın yerel faturalandırma iş ortağı MakeBill tarafından her ay, faturalandırma için birincil ilgili kişiye e-postayla yerel vergi faturası bağlantısı gönderilir. KDV bilgilerinizi güncellemek veya yerel vergi faturanızın gönderildiği e-posta adresini değiştirmek için bizimle iletişime geçin.

Meksika'da bulunan ve manuel ödeme ya da aylık faturalandırma yöntemini kullanan bir reklamverenseniz, Impuesto sobre Valor Agregado (IVA) vergisini karşılamak için sizden %16 oranında ücret alır. Bu ücretlendirmenin nasıl gerçekleşeceği ödeme ayarınıza bağlıdır. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki ilgili bağlantıyı tıklayın.

Aylık faturalandırma ödeme ayarı

Aylık faturalandırma yöntemini kullanıyorsanız, IVA'yı karşılamak için faturanıza maliyetlerinizin %16'sı eklenir.

Manuel ödeme ayarı

IVA'yı karşılamak için tüm manuel ödemelerinizden %16 kesinti yaparız. Ardından, geri kalan tutarı hesabınıza yansıtırız.

Bir ödeme yaptığınızda, hesabınıza yansıtılmasını istediğiniz tutarı dahil ettiğinizi ve bu tutarın %16'lık kısmının IVA'yı karşılamak için olduğunu varsayarız.

Yani X tutarında bir ödeme yaparsanız, bu tutarı toplamları X olan Y ve Y'nin %16'sı olarak iki kısma ayırırız. Y'yi hesabınıza yansıtır ve Y'nin %16'sını Meksika vergi kurumuna öderiz.

Kullandığımız denklem (burada X ödemenizin tutarı, Y ise hesabınıza yansıtılan tutardır) aşağıda verilmiştir:

  • X = Y + (0,16 * Y)
    X = 1,16 * Y
    Y = X/1,16

Aşağıda daha spesifik bir örnek verilmiştir:

116 MXN tutarında bir ödeme yaptığınızı varsayalım. Hesabınıza yansıtılacak tutarı (Y) belirlemek için şu hesaplamayı yaparız:

  • Y = MXN 116/1,16
    Y = MXN 100

100 MXN'yi hesabınıza yansıtır ve geriye kalan 16 MXN'yi Meksika vergi kurumuna aktarırız.

Vergi bilgilerinizi nasıl değiştirebilirsiniz?

Yanlış vergi bilgileri girdiyseniz lütfen bizimle iletişime geçerek doğru vergi bilgilerini gönderin. Bir Google Ads uzmanı değişikliği onaylamak için sizinle iletişime geçecektir. Ancak, Google Ads hesabınızdaki vergi bilgileri güncellenmeden önce oluşturulan faturaları yeniden düzenlememiz mümkün değildir.

Ukrayna'daki vergiler

Fatura adresi Ukrayna'da bulunan ve banka havalesiyle ödeme yapan tüm Google Ads reklamverenleri, Ukrayna yönetmelikleri gereği, Ukrayna'da geçerli oran olan %20 Katma Değer Vergisi'ne (KDV) tabidir.

KDV tutarlarınızı "İşlem geçmişi" sayfanızdan görebilirsiniz. Bu sayfaya ulaşmak için araç simgesini tıklayıp "Faturalandırma" bölümünden Fatura özeti'ni seçin.

(Hesabınıza Google Ukraine tarafından hizmet sunulur.) Ukrayna'daki vergi düzenlemelerine göre, genel vergi sistemine tabi olan bir şirketten aldığınız ürün ve hizmetler için yapmış olduğunuz ödemelere KDV dahil edilir. "Google Ukraine" genel vergi sistemine dahil olduğundan, Google Ads için de KDV ödersiniz.

Google'ın KDV ile ilgili konularda danışmanlık sağlayamayacağını unutmayın. Dolayısıyla, KDV tescil işlemleriyle ilgili bir sorunuz varsa vergi danışmanınız veya bir vergi yetkilisiyle iletişime geçin.

Vergi durumunuzu değiştirme

Google Ads'e kaydolurken vergi durumu olarak Kişisel, Bireysel girişimci veya Tüzel kişi seçeneklerinden birini belirlemeniz gerekir. Seçiminizi yaptıktan sonra durumunuzu değiştiremezsiniz. Örneğin, Kişisel seçeneğini belirlerseniz, daha sonra durumunuzu Tüzel kişi olarak değiştiremezsiniz.

Vergi durumunuzu değiştirmeniz gerekirse lütfen mevcut Google Ads hesabınızı kapatın ve yeni bir hesap oluşturarak istediğiniz durumu ayarlayın. Yeni hesabı oluşturmak için farklı bir e-posta adresi kullanın. Aynı e-posta adresini kullanmak istiyorsanız mevcut Google Ads hesabınızı kapatmadan önce söz konusu hesaptaki e-posta adresini değiştirmeniz gerekir.

KDV bilgilerinizi değiştirme

Aylık faturalarınızda yer alan şirket adı, yasal adres veya vergi numaralarını (INN ve EDRPOU) kontrol etmek için araç simgesini tıklayıp "Faturalandırma" bölümünden Fatura özeti'ni seçin. Ardından, sol tarafta yer alan Ayarlar'ı tıklayın.

Şirketinizin yasal adını değiştirme

Şirketinizin adı değiştiyse bizimle iletişime geçin. Bu bilgiyi güncellememiz için vergi numaralarınızı, şirketinizin kayıtlı adını ve yasal adresinizi gösteren resmi kayıt belgenizin taranmış bir kopyası gerekir. Resmi kayıt belgeleriniz elimize ulaştığı zaman, Google Ads hesabınızda ve muhasebe belgelerinizde görünen şirket adını değiştirebiliriz. Bu işlem gerçekleştirildiğinde bilgilendirilirsiniz. Değişiklikler yapıldıktan sonra, düzeltilmiş adı ve EDRPOU'yu gösteren önceden düzenlenmiş belgelerin revize edilmesini talep edebilirsiniz.

Not

Şirket adınızı yalnızca INN ve EDRPOU'nuzun aynı kalması şartıyla değiştirebiliriz. Kayıtlı bir şirkete ait vergi numaralarınızı veya şirket adınızı başka bir kayıtlı şirketin bilgileriyle değiştiremezsiniz. Google Ads hesabınızın, INN numarası farklı olan başka bir kayıtlı şirkete ait olmasını istiyorsanız lütfen başka bir hesap oluşturun.

INN veya EDRPOU'nuzu düzeltme

Google Ads hesabınızdaki INN numarası (vergi numarası) ve EDRPOU doğru değilse bu numarayı yalnızca Google Ads hesabını oluştururken yazım hatası yapmış olmanız halinde değiştirebilirsiniz. Bizimle iletişime geçerek vergi numaralarınızı ve kayıtlı şirket adınızı gösteren vergi sertifikanızın taranmış bir kopyasını gönderin. Vergi sertifikanız alınıp doğrulandıktan sonra, Google Ads hesabınızda ve gelecekteki muhasebe belgelerinizde görünen INN veya EDRPOU düzeltilir. Bu durumda daha önce düzenlenmiş belgelerin revize edilmesi mümkün değildir. Düzeltilmiş INN veya EDRPOU, yalnızca düzeltme yapıldıktan sonra düzenlenen belgelerde gösterilir.

Google Ads hesabınızın, INN ve EDRPOU numarası farklı olan başka bir kayıtlı şirkete ait olmasını istiyorsanız lütfen başka bir hesap oluşturun.

KDV tescil durumunu değiştirme

KDV tescil durumunuz değiştiyse bizimle iletişime geçin. Vergi numaralarınızla birlikte kayıtlı şirket adınızı ve KDV tescili vergi durumunuzu gösteren vergi sertifikanızın taranmış bir kopyasını bize göndermeniz gerekir. Vergi sertifikanız alınıp doğrulandıktan sonra, Google Ads hesabınızdaki durumunuz değiştirilir. Değişiklik, gelecekteki muhasebe belgelerinizde yer alacaktır. Bu durumda daha önce düzenlenmiş belgelerin revize edilmesi mümkün değildir.

Yasal adresinizi veya posta adresinizi değiştirme

Değişen yasal adresiniz veya posta adresinizi nasıl güncelleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

  1. https://ads.google.com adresine giderek hesabınızda oturum açın.
  2. Araç simgesini  tıklayıp "Faturalandırma" bölümünden Fatura özeti'ni seçin.
  3. Yasal adresinizi güncellemek için Ayarlar sayfasından "Ödeme profili"ne gidin. Yapmak istediğiniz işlemleri tamamladıktan sonra Kaydet'i tıklayın.
  4. Posta adresinizi güncellemek için "Ödeme hesabı" bölümüne gidip istediğiniz değişiklikleri yapın. İşiniz bittiğinde Kaydet'i tıklayın.

KDV hakkında

KDV hesaplamada kullanılan yöntem

KDV, tıklamalar veya gösterimler gibi birikmiş reklam maliyetlerinizin değerine göre hesaplanır.

Reklam maliyetleri + KDV = Ödeme tutarı

KDV ne zaman alınır?

KDV;

  • Hesaptaki bir ödemenin tamamen harcandığı zamanlarda veya
  • Ödemenin yalnızca bir kısmı harcandıysa ay sonunda alınır

Örnek: Bir ayda tamamen harcanmış ödeme

Google Ads hesabınıza 10 Haziran tarihinde 200 UAH'lık ödeme yapıldığını farz edelim.

  • 25 Haziran tarihinde 200 UAH'lık bu ödeme tamamen harcanana kadar her gün reklam maliyeti tahakkuk eder.
  • Bu durumda, 200 UAH'lık bu ödemeden KDV alındığını belirten KDV satır öğesi 25 Haziran'da ana Faturalandırma sayfanızda görüntülenir.

Örnek: Bir ayda kısmen harcanmış ödeme

Google Ads hesabınıza 10 Haziran tarihinde 200 UAH'lık ödeme yapıldığını farz edelim.

  • Ay sonunda (30 Haziran), ödemenin yalnızca 100 UAH'lık kısmı harcanırsa 100 UAH'lık reklam maliyetlerinden KDV alındığını belirten KDV satır öğesi 30 Haziran'da Ana Faturalandırma sayfanızda görüntülenir.
  • Bu ödemenin kalan bakiyesinin 3 Temmuz'da harcandığını farz edelim. 100 UAH'lık reklam maliyetlerinden KDV alındığını belirten KDV satır öğesi 3 Temmuz'da Ana Faturalandırma sayfanızda görüntülenir.

Tek bir günde birden fazla ödeme tamamen harcanırsa, KDV'nin bütün bu ödemelere ait vergilendirilmiş tutarı kapsayabileceğini unutmayın.

KDV tutarlarıyla ilgili sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin.

Düzenlemeler veya promosyon kredisinden alınan KDV

Promosyon amaçlı bir tekliften veya başka türdeki bir kredi düzenlemesinden gelen bir krediniz varsa, bu kredi tarafından ödenen reklam maliyetlerine otomatik olarak KDV uygulanır. Ardından, toplam kredi harcandıktan sonra, düşülen KDV tutarları hesabınıza geri ödenir. Kredinin yalnızca bir kısmı harcandıysa, aynı ayın sonunda düşülmüş KDV tutarlarının bir kısmı geri ödenir.

KDV ve hesabınızdaki "Geçerli bakiye"

Geçerli bakiyenizi öğrenmek için araç simgesini tıklayıp "Faturalandırma" bölümünden Fatura özeti'ne giderek Fatura "İşlem geçmişi" sayfanıza bakın. Hesap bakiyenizi aşağıdaki bölümlerden görebilirsiniz:

  1. Özet: "Bakiyeniz" bölümünde, tamamı gelecekteki reklam etkinlikleri için harcanabilecek bakiyeniz gösterilir.
  2. "Kalan kredi" alanı, reklamcılık etkinliği için harcanabilecek kalan tutarı ve gelecekteki tahmini KDV tutarlarını gösterir. Hesabınızda ne kadar para kaldığını tahmin etmek için bu alanı kontrol edin.
  3. İşlemler: Hesap hareketleri geçmişi tablosundaki "Bakiye" sütununda hesap bakiyeniz ("Borçlar" sütunundaki tutardan "Krediler" sütunundaki tutar çıkarılarak hesaplanır), kullanılmayan ödeme tutarından düşülecek tahmini KDV tutarları olmaksızın gösterilir.

Kampanyalarınızda belirlediğiniz tekliflere ve bütçelere KDV dahil değildir.

Sonraki adım

Ülkenizdeki vergiler

Bulunduğu yere bağlı olarak, işletmeniz için Vergiler veya Katma Değer Vergisi (KDV) geçerli olabilir. Ülkenizde geçerli olan vergiler bu makalede açıklanmaktadır. Başka bir ülkeyle ilgili bilgileri görmek isterseniz yukarıdaki açılır menüyü tıklayın.

Porto Riko'daki Satış ve Kullanım Vergisi (SUT)

Porto Riko'da bulunan müşteriler için tüm faturalara Satış ve Kullanım Vergisi dahil edilir. Vergi oranı, tüm Google Ads hesapları için %4'tür.

Google, size SUT konusunda danışmanlık yapamaz. SUT tescil işlemleriyle ilgili bir sorunuz varsa vergi danışmanınız veya gelir yetkilisiyle iletişime geçin.

Not

Ülkenizin listede olmaması, elimize bu ülke için vergi bilgileri bulunmadığı anlamına gelir. Bu konuda bilgi almak için lütfen ülkenizdeki vergi kurumuna başvurun.

İlgili bağlantılar

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın