일부 국가에서는 검색 결과와 세부정보 페이지에 구매자에게 표시되는 가격이 결제 시점에 지불하는 금액과 일치해야 합니다. 따라서 VAT를 비롯한 모든 세금을 가격에 포함해야 합니다.
현재 세금 포함 가격을 지원하는 국가는 다음과 같습니다.
대한민국, 가나, 그리스, 나이지리아, 남아프리카 공화국, 네덜란드, 네팔, 노르웨이, 뉴질랜드, 덴마크, 독일, 라트비아, 러시아, 루마니아, 룩셈부르크, 리투아니아, 리히텐슈타인, 말레이시아, 멕시코, 모로코, 몬테네그로, 몰도바, 몰타, 바레인, 방글라데시, 버뮤다, 버진 군도, 벨기에, 벨라루스, 보스니아 헤르체고비나, 북마케도니아, 불가리아, 브라질, 사우디아라비아, 세네갈, 세르비아, 스리랑카, 스웨덴, 스위스, 스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 싱가포르, 아랍에미리트, 아르메니아, 아이슬란드, 아일랜드, 아제르바이잔, 알바니아, 에스토니아, 영국, 오만, 오스트레일리아, 오스트리아, 우간다, 우루과이, 우즈베키스탄, 우크라이나, 이스라엘, 이집트, 이탈리아, 인도, 일본, 조지아, 짐바브웨, 체코, 칠레, 카메룬, 카자흐스탄, 케냐, 콜롬비아, 크로아티아, 키프로스, 타이완, 타지키스탄, 탄자니아, 태국, 튀르키예, 포르투갈, 폴란드, 푸에르토리코, 프랑스, 핀란드, 헝가리
지역 및 국가별 가이드라인
이 가이드라인은 Google Play에서 세금이 적용되는 방식을 설명합니다. Google에서는 세무 관련 자문을 제공할 수 없습니다. Google Play에서 세금이 개발자 및 고객을 대상으로 판매된 항목에 미치는 영향에 관한 안내는 세무 전문가에게 문의하시기 바랍니다.
오스트레일리아에 거주하는 개발자
오스트레일리아에 거주하는 개발자의 경우, 오스트레일리아 고객이 Google Play 스토어에서 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 GST를 산정, 청구 및 납부할 책임을 지게 됩니다.
GST가 등록되어 있지 않으면 개발자가 Google에 납부해야 하는 서비스 수수료에 Google에서 10%의 GST를 청구할 수 있습니다. 해당하는 경우 10%의 GST는 서비스 수수료와는 별도로 반영됩니다.
오스트레일리아에서 개발자에게 부과되는 세금은 납세자 등록 상태에 따라 결정됩니다. 오스트레일리아 세금 정보를 Google에 제공하는 방법은 다음과 같습니다.
- Play Console을 열고 결제 프로필 페이지(설정 > 결제 프로필)로 이동합니다.
- '설정' 섹션에서 설정 관리를 클릭합니다.
- '오스트레일리아 세금 정보'까지 아래로 스크롤한 다음 연필 아이콘 을 클릭합니다.
- 선언 체크박스를 선택하고 '오스트레일리아 사업자 번호' 입력란에 오스트레일리아 사업자 번호(ABN)를 입력합니다.
- 저장을 클릭합니다.
오스트레일리아 외부에 거주하는 개발자
오스트레일리아 세법에 따라, 오스트레일리아 고객이 Google Play 스토어에서 Google Play 결제 시스템을 사용하여 모든 유료 앱 및 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 10%의 GST를 산정 및 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 Google에 있습니다. 개발자는 오스트레일리아 고객이 구매하는 상품에 부과되는 GST를 별도로 산정하고 납부하지 않아도 됩니다.
오스트레일리아 고객이 개발자 제공 결제 시스템을 사용하여 구매하는 경우 거래에서 발생한 GST를 산정 및 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 개발자에게 있습니다.
바레인에 거주하는 개발자
바레인에 거주하는 개발자의 경우, 바레인 고객이 Google Play 스토어에서 구매하는 모든 유료 앱과 인앱 상품에 부과되는 VAT를 산정, 청구 및 납부할 책임을 지게 됩니다.
바레인 외부에 거주하는 개발자
바레인 세법에 따라 바레인 고객이 Google Play 스토어에서 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 VAT를 산정 및 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 Google에 있습니다.
개발자는 바레인 고객이 구매하는 상품에 부과되는 VAT를 별도로 산정하고 납부하지 않아도 됩니다.
바레인에 거주하는 개발자의 경우, 개발자가 Google에 납부해야 하는 서비스 수수료에 현지 VAT가 적용되지 않지만 VAT를 자진 신고해야 할 수 있습니다.Google Play 결제 시스템을 사용한 거래
방글라데시 고객이 Google Play 결제 시스템을 사용해 구매하는 유료 앱과 인앱 구매의 경우 VAT를 산정, 청구하여 납부할 책임은 Google에 있습니다. 개발자는 VAT를 별도로 산정하고 납부하지 않아도 됩니다.
개발자 제공 결제 시스템을 사용한 거래
방글라데시에 거주하는 개발자
개발자 제공 결제 시스템이 허용되는 시장에서 고객이 개발자 제공 결제 시스템을 사용해 개발자의 상품을 구매한 경우 Google에서 개발자의 VAT ID를 요청할 수 있습니다. 요청에 따라 13자리의 방글라데시 VAT ID를 Google에 제공하지 않으면 Google은 개발자가 Google에 납부해야 하는 서비스 수수료에 관련 VAT를 부과합니다. 해당하는 경우 VAT는 서비스 수수료와는 별도로 반영됩니다.
방글라데시 외부에 거주하는 개발자
개발자가 Google에 납부할 수 있는 서비스 수수료에 적용되는 방글라데시 세금은 Google의 책임이 아닙니다.
벨라루스에 거주하는 개발자
벨라루스에 거주하는 개발자의 경우, 벨라루스 고객이 Google Play 스토어에서 구매하는 모든 유료 앱과 인앱 상품에 부과되는 VAT를 산정, 청구, 납부할 책임이 있습니다.
벨라루스에 거주하는 개인 또는 개인 사업자인 경우 서비스 수수료에 현지 VAT가 적용됩니다. VAT 금액은 서비스 수수료 금액과는 별도로 반영됩니다.
벨라루스에 소재한 비즈니스 조직인 경우에는 서비스 수수료에 현지 VAT가 적용되지 않지만 VAT를 자진 신고해야 할 수 있습니다.
납세자 유형에 따라 벨라루스에서 부과되는 세금이 결정됩니다. 벨라루스 세금 정보를 Google에 제공하는 방법은 다음과 같습니다.
- Play Console을 열고 결제 프로필 페이지로 이동합니다.
- '설정' 섹션에서 설정 관리를 클릭합니다.
- 벨라루스 세금 정보를 업데이트합니다.
- 저장을 클릭합니다.
벨라루스 외부에 거주하는 개발자
벨라루스 세법에 따라, 벨라루스 고객이 Google Play 스토어에서 모든 유료 앱 및 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 VAT를 산정 및 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 Google에 있습니다.
벨라루스 외부에 거주하는 개발자는 벨라루스 고객이 구매하는 상품에 부과되는 VAT를 별도로 산정하고 납부하지 않아도 됩니다.
캄보디아 고객이 Google Play 스토어에서 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 캄보디아 VAT를 산정 및 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 Google에 있습니다.
비즈니스 소재지가 캄보디아인 개발자
비즈니스 소재지가 캄보디아인데 Google에 캄보디아 VAT TIN을 제공하지 않으면 Google에서는 서비스 수수료에 10%의 VAT를 청구하여 관할 당국에 납부합니다(해당하는 경우). 10%의 VAT는 서비스 수수료와는 별도로 반영됩니다.
캄보디아에서 개발자에게 부과되는 세금은 세금 정보에 따라 산정됩니다. 캄보디아 세금 정보를 Google에 제공하는 방법은 다음과 같습니다.
- Google 결제 센터에 로그인합니다.
- 상단 메뉴에서 설정을 선택합니다.
- '캄보디아 VAT TIN' 섹션에서 연필 아이콘 을 클릭하고 캄보디아 VAT TIN을 입력합니다.
- 저장을 클릭합니다.
카메룬 고객이 Google Play 스토어에서 구매하는 유료 앱 및 인앱 상품에 부과되는 VAT를 산정, 청구하여 납부할 책임은 Google에 있습니다. 개발자가 카메룬에 거주하는 경우 카메룬 세법이 확대됨에 따라 Google에서 서비스 수수료에 VAT를 부과하며, 이는 서비스 수수료와는 별도로 반영됩니다.
캐나다에 거주하지만 GST/HST ID가 없는 개발자 또는 캐나다 외부에 거주하는 개발자
비즈니스 소재지가 캐나다이지만 Google에 캐나다 상품서비스세(GST)/통합판매세(HST) ID를 제공하지 않았거나 소재지가 캐나다가 아닌 경우, 캐나다 고객의 모든 Google Play 유료 앱 및 인앱 구매에 부과되는 GST/HST를 산정 및 청구하여 납부할 책임은 Google에 있습니다.
캐나다에 거주하며 일반 GST/HST 제도에 등록하지 않은 경우 서비스 수수료에 GST/HST가 적용됩니다. GST/HST 금액은 서비스 수수료와는 별도로 반영됩니다.
비즈니스 소재지가 캐나다이며 GST/HST ID가 있는 개발자
비즈니스 소재지가 캐나다이며 Google에 캐나다 GST/HST ID를 제공한 경우, 캐나다 고객의 모든 Google Play 유료 앱 및 인앱 구매에 부과되는 GST/HST를 산정 및 청구하고 납부할 책임은 개발자에게 있습니다.
캐나다에 거주하며 일반 GST/HST 제도에 등록했다면 Google에 GST/HST ID를 제공해야 서비스 수수료에 GST/HST가 부과되지 않습니다.
브리티시컬럼비아
브리티시컬럼비아 고객이 Google Play 스토어에서 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 브리티시컬럼비아 지역 판매세(BC PST)를 산정 및 청구하고 납부할 책임은 Google에 있습니다.
브리티시컬럼비아에 거주하는 경우 서비스 수수료에 BC PST가 적용됩니다. BC PST 금액은 서비스 수수료와는 별도로 반영됩니다.
매니토바
매니토바 고객이 Google Play 스토어에서 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 매니토바 소매 판매세(MB RST)를 산정 및 청구하여 납부할 책임은 Google에 있습니다. 이전에 Play Console을 통해 MB RST를 직접 청구했다면 더 이상 이 설정을 관리하지 않게 됩니다.
퀘벡
캐나다에 거주하지만 퀘벡 세금 ID가 없는 개발자 또는 캐나다 외부에 거주하는 개발자
비즈니스 소재지가 캐나다이지만 퀘벡 세금 ID를 Google에 제공하지 않거나 비즈니스 소재지가 캐나다 외부인 경우, 퀘벡 고객이 Google Play에서 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 퀘벡 판매세(QST)를 산정 및 청구하고 납부할 책임은 Google에 있습니다.
퀘벡에 거주하며 일반 QST 제도를 등록하지 않은 경우 Google에서 서비스 수수료에 QST를 적용합니다. QST 금액은 서비스 수수료와는 별도로 반영됩니다.
비즈니스 소재지가 캐나다이며 퀘벡 세금 ID가 있는 개발자
비즈니스 소재지가 캐나다이며 Google에 퀘벡 세금 ID를 제공한 경우, 퀘벡 고객의 모든 Google Play 유료 앱 및 인앱 구매에 부과되는 QST를 산정 및 청구하고 납부할 책임은 개발자에게 있습니다.
퀘벡에 거주하며 일반 QST 제도에 등록했다면 Google에 QST ID를 제공해야 서비스 수수료에 QST가 부과되지 않습니다.
서스캐처원
서스캐처원 고객이 Google Play에서 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 서스캐처원 지역 판매세(SK PST)를 산정 및 청구하고 납부할 책임은 Google에 있습니다.
캐나다 세금 등록 정보 업데이트
캐나다 세금 목적에 따라 Google에서는 캐나다 세금 정보가 필요합니다. Google에 세금 ID를 제공하지 않으면 Google은 등록되지 않은 개발자로 가정하고 이에 따라 Play Console 설정을 조정합니다. 캐나다 세금 정보를 Google에 제공하는 방법은 다음과 같습니다.
- Play Console을 열고 결제 프로필 페이지(설정 > 결제 프로필)로 이동합니다.
- '설정' 섹션에서 설정 관리를 클릭합니다.
- '캐나다 세금 정보'까지 아래로 스크롤한 다음 연필 아이콘 을 클릭합니다.
- 다음 정보를 입력하거나 업데이트합니다.
- GST/HST 등록 번호
- QST 등록 번호
- 저장을 클릭합니다.
칠레에 거주하는 개발자
칠레에 거주하는 개발자의 경우, 칠레 고객이 Google Play 스토어에서 모든 유료 앱 및 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 VAT를 산정하고 청구하여 납부할 책임을 지게 됩니다.
이와 별도로 칠레 세법이 확대됨에 따라 VAT 납세자 등록이 되어 있지 않은 경우 Google에서 서비스 수수료에 19%의 부가가치세(VAT)를 적용할 예정입니다. 19%의 VAT는 서비스 수수료와는 별도로 반영됩니다.
세금 등록 상태에 따라 칠레에서 부과되는 세금이 결정됩니다. 부가가치세(VAT) 적용 여부를 결정할 수 있도록 Google에 세금 등록 상태를 제공하는 방법은 다음과 같습니다.
- Play Console을 열고 결제 프로필 페이지(설정 > 결제 프로필)로 이동합니다.
- '설정' 섹션에서 설정 관리를 클릭합니다.
- '칠레 세금 정보'까지 아래로 스크롤한 다음 연필 아이콘 을 클릭합니다.
- 다음 정보를 입력합니다.
- 칠레에 VAT 납세자로 등록되어 있나요?
- 등록되어 있다면 예를 선택합니다.
- 추가 세금(Impuesto adicional) 면제 대상인가요?
- 면제 대상인 경우 예를 선택합니다.
- 칠레에 VAT 납세자로 등록되어 있나요?
- 저장을 클릭합니다.
칠레 외부에 거주하는 개발자
칠레 세법에 따라 칠레 고객이 Google Play 스토어에서 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 VAT를 산정, 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 Google에 있습니다. 따라서 개발자는 칠레 고객이 구매하는 상품에 부과되는 VAT를 별도로 산정하여 납부할 필요가 없습니다.
콜롬비아에 거주하는 개발자
콜롬비아에 거주하는 개발자는 콜롬비아 고객의 Google Play 스토어 유료 앱 및 인앱 구매에 부과되는 VAT를 산정, 청구하여 납부할 책임이 있습니다.
콜롬비아 세법이 확대됨에 따라 일반 체제(Regimen comum)에 속하지 않고 VAT 납세자 등록이 되어 있지 않은 경우 Google에서 서비스 수수료에 19%의 부가가치세(VAT)를 적용할 예정입니다. 19%의 VAT는 서비스 수수료와는 별도로 반영됩니다.
세금 등록 상태는 콜롬비아에서 부과되는 세금에 영향을 미칩니다. 부가가치세(VAT) 적용 여부를 결정할 수 있도록 Google에 세금 등록 상태를 알리는 방법은 다음과 같습니다.
- Play Console을 열고 결제 프로필 페이지(설정 > 결제 프로필)로 이동합니다.
- '설정' 섹션에서 설정 관리를 클릭합니다.
- '콜롬비아 세금 정보'까지 아래로 스크롤한 다음 연필 아이콘 을 클릭합니다.
- 다음 정보를 입력합니다.
- Regimen comun으로 등록되어 있나요?
- 등록되어 있다면 예를 선택합니다.
- Numero de Identificación Tributaria(NIT, 납세자 번호)
- 콜롬비아 NIT를 입력합니다.
- RUT 양식(고유 과세 등록 양식)을 업로드합니다.
- 파일 선택을 클릭하고 PDF 형식으로 RUT 문서를 업로드합니다.
- Regimen comun으로 등록되어 있나요?
- 저장을 클릭합니다.
콜롬비아 외부에 거주하는 개발자
콜롬비아 외부에 거주하며 콜롬비아 고객에게 유료 앱 또는 인앱 구매를 제공하는 경우 VAT를 청구하고 콜롬비아 국세청에 이를 납부 및 신고할 책임이 있습니다.
모든 개발자
이집트 고객이 Google Play 스토어에서 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 이집트 VAT를 산정, 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 Google에 있습니다.
이집트에 거주하는 개발자
이집트에 거주하며 VAT를 등록하지 않은 경우 Google에서는 서비스 수수료에 VAT를 적용합니다. VAT 금액은 서비스 수수료 금액과는 별도로 반영됩니다.
이집트에서 VAT 납세자로 등록되어 있고 Google에 세금 정보를 제공한 경우, Google에서는 서비스 수수료에 현지 VAT를 적용하지 않지만 VAT를 자진 신고해야 할 수 있습니다.
납세자 유형에 따라 이집트에서 부과되는 세금이 결정됩니다. 이집트 세금 정보를 Google에 제공하는 방법은 다음과 같습니다.
- Play Console을 열고 결제 프로필 페이지로 이동합니다.
- '설정' 섹션에서 설정 관리를 클릭합니다.
- '이집트 세금 정보'까지 아래로 스크롤한 다음 연필 아이콘을 클릭합니다.
- 세금 정보를 업데이트합니다.
- 저장을 클릭합니다.
모든 개발자
유럽 연합(EU)의 VAT법에 따라 EU 고객이 Google Play 결제 시스템을 사용해 디지털 콘텐츠 및 서비스 등의 모든 Google Play 스토어 상품을 구매할 때 부과되는 VAT를 산정 및 청구하여 납부할 책임은 Google에 있습니다. Google은 EU 고객이 Google Play 결제 시스템을 사용하여 구매할 때 발생한 VAT를 관할 당국에 납부합니다.
개발자는 EU 고객이 Google Play 결제 시스템을 사용해 구매하는 상품에 부과되는 VAT를 별도로 산정하고 납부하지 않아도 됩니다. 개발자가 EU에 거주하지 않는 경우에도 VAT는 이렇게 처리됩니다.
EU 고객이 사용자 선택 결제 파일럿 또는 사용자 선택권이 없는 개발자 제공 결제 시스템 프로그램의 일환으로 개발자 제공 결제 시스템을 사용해 구매하는 경우 거래에서 발생한 VAT를 산정 및 청구하여 관련 당국에 납부할 책임은 개발자에게 있습니다.
EU에 거주하는 개발자
아일랜드를 제외한 EU 국가에 거주하는 개발자의 경우, Google은 VAT 납부를 위해 앱을 Google에 제공할 때 현지 VAT를 부과하지 않습니다. 아일랜드에 거주하는 개발자의 경우, VAT 납부를 위해 앱을 Google에 공급할 때 아일랜드 VAT를 청구할 책임은 개발자에게 있습니다.
아일랜드에 거주하며 사용자 선택 결제 파일럿 또는 사용자 선택권이 없는 개발자 제공 결제 시스템 프로그램의 일환으로 개발자 제공 결제 시스템을 사용하여 고객에게 판매하는 경우, Google에서는 이러한 개발자 제공 결제 거래에 대한 서비스 수수료에 아일랜드 VAT를 부과합니다.
Google Play 결제 시스템을 사용해 EU에서 구매한 상품에 적용되는 VAT 세율EU 고객의 앱 및 콘텐츠 구매에 적용되는 VAT 세율을 확인하는 방법은 다음과 같습니다.
- Play Console을 열고 결제 프로필 페이지(설정 > 결제 프로필)로 이동합니다.
- '판매세' 섹션에서 판매세 관리를 클릭합니다.
- '유럽'에서 국가 및 세율 목록을 검토합니다.
모든 개발자
가나 고객이 Google Play 스토어에서 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 가나 VAT를 산정, 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 Google에 있습니다.
가나에 거주하는 개발자
가나에 거주하는 경우 Google에서 서비스 수수료에 현지 VAT를 적용합니다. VAT 금액은 서비스 수수료 금액과는 별도로 반영됩니다.
모든 개발자
아이슬란드 고객이 Google Play 결제 시스템을 사용해 디지털 콘텐츠 및 서비스 등의 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 VAT를 산정 및 청구하여 납부할 책임은 Google에 있습니다. Google은 아이슬란드 고객이 Google Play 결제 시스템을 사용하여 구매할 때 발생한 VAT를 관할 당국에 납부합니다. 개발자는 아이슬란드 고객이 Google Play 결제 시스템을 사용해 구매하는 상품에 부과되는 VAT를 별도로 산정하고 납부하지 않아도 됩니다.
아이슬란드 고객이 사용자 선택 결제 파일럿 또는 사용자 선택 없는 개발자 제공 결제 프로그램의 일환으로 개발자 제공 결제 시스템을 사용해 구매하는 경우 거래에서 발생한 VAT를 산정 및 청구하여 관련 당국에 납부할 책임은 개발자에게 있습니다.
아이슬란드에 거주하는 개발자
아이슬란드에 거주하는 개발자의 경우, 개발자가 Google에 납부해야 하는 서비스 수수료에 현지 VAT가 적용되지 않지만 VAT를 자진 신고해야 할 수 있습니다.
인도에 거주하는 개발자
인도에 거주하는 개발자의 경우 상품서비스세 식별 번호(GSTIN)를 받아야 하는지 결정하고 모든 관련 세금을 산정할 책임은 개발자에게 있습니다. Google이 개발자에게 청구하는 모든 Google Play 서비스 수수료에 적용되는 세금을 산정하고 납부할 책임도 개발자에게 있습니다.
인도 세법에 따라 시장 서비스 제공업체인 Google은 개발자의 유료 앱 및 게임(인앱 구매 포함) 판매에 부과되는 관련 원천징수세 및 GST TCS(Tax Collection at Source)를 공제하여 납부할 책임도 있습니다.
인도 외부에 거주하는 개발자
인도 세법에 따라 시장 서비스 제공업체인 Google은 인도 고객이 Google Play 스토어에서 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 상품서비스세를 개발자 대신 산정, 청구하여 납부할 책임이 있습니다. 고객이 Google Play 결제 시스템을 사용하여 구매하는 경우 Google에서는 개발자의 수익에서 GST를 공제하고 해당 세금과 부과금을 관련 당국에 납부합니다.
인도 고객이 개발자 제공 결제 시스템을 사용하여 구매하는 경우 Google은 그러한 개발자 제공 결제 시스템에서 처리되는 인도 고객의 인앱 구매에 부과되어야 하는 관련 세금을 개발자로부터 징수합니다. Google은 징수한 세금을 관할 당국에 납부합니다.
관련 콘텐츠
자세한 내용은 인도의 상품서비스세를 참고하세요.
인도네시아 고객이 Google Play 스토어에서 Google Play 결제 시스템을 사용하여 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 적용되는 11%의 VAT를 산정 및 청구하여 납부할 책임은 Google에 있습니다. 개발자는 Google Play 결제 시스템을 사용한 인도네시아 고객의 구매에 부과되는 VAT를 별도로 산정해 납부하지 않아도 됩니다.
인도네시아 고객이 개발자 제공 결제 시스템을 사용하여 구매하는 경우 거래에서 발생한 VAT를 산정, 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 개발자에게 있습니다. 개발자 제공 결제 시스템을 사용한 인도네시아 고객의 구매에 대해 인보이스를 발급할 책임도 개발자가 집니다.
인도네시아에 거주하는 개발자
해당하는 경우 Google은 인보이스의 서비스 수수료에 대해 11%의 VAT를 청구하여 관할 당국에 납부합니다. 11%의 VAT는 서비스 수수료와는 별도로 반영됩니다.
일본 고객에게 유료 앱이나 인앱 구매를 제공하는 경우, 2015년 10월 1일부터는 변경된 일본 소비세법(JCT)이 적용된 세금을 납부하게 됩니다. 일본에서의 세금 납부와 관련하여 구체적인 질문이 있는 경우 세무 전문가에게 문의하세요.
일본 외부에 거주하는 개발자
일본 외부에 거주하며 일본 고객에게 유료 앱이나 인앱 구매를 제공하는 경우 JCT를 청구하고 일본 국세청에 납부 및 신고할 책임이 있습니다.
일본에 거주하는 개발자
일본에 거주하며 일본 고객에게 유료 앱 또는 인앱 구매를 제공하는 경우 거래에서 발생한 JCT를 청구 및 납부하고 일본 국세청에 신고할 책임은 개발자에게 있습니다.
이와 별도로 Google에서 청구하는 Google Play 서비스 수수료는 기업 간 거래(B2B)로 간주됩니다.
해외 법인의 B2B 서비스 제공에 부과되는 JCT를 산정하여 일본 국세청에 신고할 책임은 개발자에게 있습니다. JCT는 앱의 서비스 수수료에 자동으로 추가되지 않습니다.
모든 개발자
케냐 고객이 Google Play 스토어에서 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 케냐 VAT를 산정, 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 Google에 있습니다.
케냐에 거주하는 개발자
케냐에 거주하는 경우 Google에서 서비스 수수료에 현지 VAT를 적용합니다. VAT 금액은 서비스 수수료 금액과는 별도로 반영됩니다.
리히텐슈타인 고객이 Google Play 결제 시스템을 사용해 디지털 콘텐츠 및 서비스 등의 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 VAT를 산정 및 청구하여 납부할 책임은 Google에 있습니다. Google은 리히텐슈타인 고객이 Google Play 결제 시스템을 사용하여 구매할 때 발생한 VAT를 관할 당국에 납부합니다. 개발자는 리히텐슈타인 고객이 Google Play 결제 시스템을 사용해 구매하는 상품에 부과되는 VAT를 별도로 산정하고 납부하지 않아도 됩니다.
리히텐슈타인 고객이 사용자 선택 결제 파일럿 또는 사용자 선택 없는 개발자 제공 결제 프로그램의 일환으로 개발자 제공 결제 시스템을 사용해 구매하는 경우 거래에서 발생한 VAT를 산정 및 청구하여 관련 당국에 납부할 책임은 개발자에게 있습니다.
말레이시아 고객이 Google Play 스토어에서 구매하는 모든 유료 앱 및 인앱 구매에 대해 서비스세를 산정, 청구하여 납부할 책임은 Google에 있습니다. 개발자는 말레이시아 고객의 구매에 대해 별도로 서비스세를 산정해 납부하지 않아도 됩니다.
말레이시아에 거주하는 개발자
해당하는 경우 Google은 서비스 수수료에 8%의 서비스세를 청구하여 관련 당국에 납부합니다. 8% 서비스세는 서비스 수수료와는 별도로 반영됩니다.
멕시코에 거주하는 개발자
멕시코에 거주하는 개발자에게는 멕시코 고객이 구매하는 모든 Google Play 스토어 디지털 콘텐츠에 적용되는 VAT를 산정, 청구하여 납부할 책임이 있습니다.
멕시코 세법이 확대됨에 따라 2020년 8월 1일부터 Google에서는 멕시코 거주자에게 부과되는 서비스 수수료에 16%의 부가가치세 (VAT)를 적용할 예정입니다. 16%의 VAT는 서비스 수수료와는 별도로 반영됩니다.
멕시코 외부에 거주하는 개발자
개발자가 멕시코에 거주하지 않는 경우, Google은 2021년 4월 1일부터 멕시코 고객이 Google Play 스토어에서 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 16%의 VAT를 산정 및 청구하여 관할 당국에 납부할 책임을 지게 됩니다.
개발자는 멕시코 고객의 구매에 부과되는 VAT를 별도로 산정하여 납부하지 않아도 됩니다.
몰도바에 거주하는 개발자
몰도바에 거주하는 개발자의 경우, 몰도바 고객이 Google Play 스토어에서 구매하는 모든 유료 앱 및 인앱 상품에 부과되는 몰도바 부가가치세(VAT)를 산정, 청구하여 납부할 책임을 지게 됩니다.
몰도바 외부에 거주하는 개발자
개발자가 몰도바 외부에 거주하는 경우, 몰도바 고객이 Google Play 스토어에서 구매하는 모든 유료 앱 및 인앱 상품에 부과되는 몰도바 VAT를 산정, 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 Google에 있습니다. 개발자는 몰도바 고객이 구매하는 상품에 부과되는 VAT를 별도로 산정 및 납부하지 않아도 됩니다.
Google은 세무 관련 자문을 제공할 수 없으며 본인의 세무 전문가와 상의해야 합니다.
모든 개발자
네팔 고객이 Google Play 스토어에서 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 네팔 VAT를 산정 및 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 Google에 있습니다.
나이지리아 고객이 Google Play 스토어에서 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 나이지리아 VAT를 산정, 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 Google에 있습니다.
나이지리아에 거주하는 개발자의 경우 Google은 전 세계 고객의 구매에 부과되는 서비스 수수료에 나이지리아 VAT도 적용합니다. VAT는 수익 보고서에 서비스 수수료와는 별도로 반영됩니다. Google은 세무 관련 자문을 제공할 수 없으며 본인의 세무 전문가와 상의해야 합니다.
모든 개발자
노르웨이 고객이 Google Play 결제 시스템을 사용해 디지털 콘텐츠 및 서비스 등의 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 VAT를 산정 및 청구하여 납부할 책임은 Google에 있습니다. Google은 Google Play 결제 시스템에서 처리된 노르웨이 고객의 구매와 관련된 VAT를 관할 당국에 납부합니다. 개발자는 Google Play 결제 시스템에서 처리된 노르웨이 고객의 구매에 부과되는 VAT를 별도로 산정하고 납부하지 않아도 됩니다.
노르웨이 고객이 사용자 선택 결제 파일럿 또는 사용자 선택 없는 개발자 제공 결제 프로그램의 일환으로 개발자 제공 결제 시스템을 사용해 구매하는 경우 거래에서 발생한 VAT를 산정 및 청구하여 관련 당국에 납부할 책임은 개발자에게 있습니다.
노르웨이에 거주하는 개발자
노르웨이에 거주하는 개발자의 경우, 개발자가 Google에 납부해야 하는 서비스 수수료에 현지 VAT가 적용되지 않지만 VAT를 자진 신고해야 할 수 있습니다.
오만에 거주하는 개발자
오만에 거주하는 개발자는 오만 고객의 모든 Google Play 스토어 유료 앱 및 인앱 상품 구매에 부과되는 VAT를 산정하고 청구하여 납부할 책임이 있습니다.
오만 외부에 거주하는 개발자
2021년 4월 16일부터 오만 고객이 Google Play 스토어에서 구매하는 모든 유료 앱 또는 인앱 상품에 부과되는 5%의 VAT를 산정, 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 Google에 있습니다.
개발자는 오만 고객에게 부과되는 VAT를 별도로 산정하여 납부할 필요가 없습니다.
모든 개발자
Google Play 결제 시스템을 사용하는 푸에르토리코 고객이 Google Play 스토어에서 구매하는 모든 유료 앱과 인앱 상품에 부과되는 푸에르토리코 판매 및 사용세(SUT)를 산정 및 청구하여 관련 당국에 납부할 책임은 Google에 있습니다.
푸에르토리코에 거주하는 고객이 개발자 제공 결제 시스템을 사용하여 구매하는 경우 거래에서 발생한 판매세를 산정 및 청구하여 관련 당국에 납부할 책임은 개발자에게 있습니다.
푸에르토리코에 거주하는 개발자
푸에르토리코에 거주하는 개발자의 경우, Google에서 서비스 수수료에 푸에르토리코 SUT를 부과합니다. SUT 금액은 서비스 수수료 금액과는 별도로 반영됩니다.
러시아에 거주하는 개발자
러시아에 거주하는 개발자의 경우, 러시아 고객이 Google Play 스토어에서 구매하는 모든 유료 앱과 인앱 상품에 부과되는 VAT를 산정, 청구 및 납부할 책임을 지게 됩니다.
러시아 외부에 거주하는 개발자
러시아 세법에 따라 러시아 고객이 Google Play 스토어에서 모든 유료 앱 및 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 20%의 VAT를 산정 및 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 Google에 있습니다.
개발자는 러시아 고객이 구매하는 상품에 부과되는 VAT를 별도로 산정하고 납부하지 않아도 됩니다.
사우디아라비아에 거주하는 개발자
사우디아라비아에 거주하는 개발자의 경우, 사우디아라비아 고객이 Google Play 스토어에서 구매하는 모든 유료 앱과 인앱 상품에 부과되는 VAT를 산정, 청구 및 납부할 책임을 지게 됩니다.
사우디아라비아 외부에 거주하는 개발자
사우디아라비아 세법에 따라 사우디아라비아 고객이 Google Play 스토어에서 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 15%의 VAT를 산정, 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 Google에 있습니다.
사우디아라비아 외부에 거주하는 개발자는 사우디아라비아 고객이 구매하는 상품에 부과되는 VAT를 별도로 산정하고 납부하지 않아도 됩니다.
사우디아라비아에 거주하는 개발자의 경우, 개발자가 Google에 납부해야 하는 서비스 수수료에 현지 VAT가 적용되지 않지만 VAT를 자진 신고해야 할 수 있습니다.
세르비아에 거주하는 개발자
세르비아에 거주하는 개발자의 경우, 세르비아 고객이 Google Play 스토어에서 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 VAT를 산정, 청구 및 납부할 책임은 개발자에게 있습니다. Google에서는 서비스 수수료에 현지 VAT를 적용합니다. VAT 금액은 서비스 수수료 금액과는 별도로 반영됩니다.
세르비아 외부에 거주하는 개발자
개발자가 세르비아 외부에 거주하는 경우, 세르비아 고객이 Google Play 스토어에서 구매하는 모든 유료 앱 및 인앱 상품에 부과되는 세르비아 VAT를 산정, 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 Google에 있습니다.
싱가포르에 거주하는 개발자
개발자가 싱가포르에 거주하는 경우, 싱가포르 고객이 Google Play 스토어에서 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 9%의 싱가포르 상품서비스세(GST)를 산정, 청구하여 납부할 책임은 개발자에게 있습니다.
해당하는 경우 Google에서 서비스 수수료에 GST를 부과할 수 있습니다. GST는 서비스 수수료와는 별도로 반영됩니다.
싱가포르 외부에 거주하는 개발자
개발자가 싱가포르 외부에 거주하는 경우, 싱가포르 고객이 Google Play 스토어에서 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 9%의 싱가포르 GST를 산정, 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 Google에 있습니다. 개발자는 싱가포르 고객이 구매하는 상품에 부과되는 GST를 별도로 계산하여 납부하지 않아도 됩니다.
모든 개발자
Google Play 결제 시스템을 사용하는 남아프리카 공화국 고객이 Google Play 스토어에서 구매하는 모든 유료 앱과 인앱 상품에 부과되는 남아프리카 공화국 VAT를 산정, 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 Google에 있습니다.
남아프리카 공화국 고객이 개발자 제공 결제 시스템을 사용하여 구매하는 경우 거래에서 발생한 VAT를 산정, 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 개발자에게 있습니다.
남아프리카 공화국에 거주하는 개발자
남아프리카 공화국에 거주하는 개발자의 경우, 개발자가 Google에 납부해야 하는 서비스 수수료에 현지 VAT가 적용됩니다.
남아프리카 공화국 VAT ID가 Google 인보이스에 표시됩니다. 남아프리카 공화국 세금 정보를 Google에 제공하는 방법은 다음과 같습니다.
- Google 결제 센터에 로그인합니다.
- 상단 메뉴에서 설정을 선택합니다.
- '남아프리카 공화국 VAT ID' 섹션에서 연필 아이콘 을 클릭하고 남아프리카 공화국 VAT ID를 입력합니다.
- 저장을 클릭합니다.
대한민국에 거주하는 개발자
대한민국에 거주하는 개발자에게는 대한민국 고객이 구매하는 모든 Google Play 스토어 디지털 콘텐츠에 부과되는 부가가치세(VAT)를 산정, 청구하여 납부할 책임이 있습니다.
Google에 사업자 등록 번호를 제공하지 않으면 Google에서 청구된 서비스 수수료에 대해 10%의 VAT를 청구하여 관련 당국에 납부합니다. 해당하는 경우 10%의 VAT는 서비스 수수료와는 별도로 반영됩니다.
등록 상태에 따라 대한민국에서 개발자에게 부과되는 세금이 산정됩니다. Google에 사업자 등록 번호를 제공하는 방법은 다음과 같습니다.
- Play Console을 열고 결제 프로필 페이지(설정 > 결제 프로필)로 이동합니다.
- '설정' 섹션에서 설정 관리를 클릭합니다.
- '대한민국 세금 정보'까지 아래로 스크롤한 다음 연필 아이콘 을 클릭합니다.
- '사업자 등록 번호' 입력란에 등록 번호를 입력합니다.
- 저장을 클릭합니다.
대한민국 외부에 거주하는 개발자
대한민국 세법에 따라, 대한민국 고객이 Google Play 스토어에서 대한민국 외부에 거주하는 개발자의 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 10%의 VAT를 산정, 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 Google에 있습니다.
고객이 Google Play 결제 시스템을 사용하는 경우 개발자는 대한민국 고객이 구매하는 상품에 부과되는 VAT를 별도로 산정하고 납부하지 않아도 됩니다.
Google 결제 정책에 따라 대한민국 고객에게 추가 인앱 결제 시스템을 제공하기로 선택할 경우 추가 인앱 결제 시스템을 사용한 대한민국 고객의 구매에 청구되는 세금을 Google이 개발자로부터 수금하여 관할 당국에 납부합니다.
스위스 고객이 Google Play 스토어에서 구매하는 모든 유료 앱 및 인앱 상품에 대해 VAT를 산정, 청구하여 납부할 책임은 개발자에게 있습니다.
스위스에 거주하는 개발자
스위스 현지 요건에 따라 개발자가 Google에 납부해야 하는 서비스 수수료에 Google이 스위스 VAT를 부과해야 하는 경우도 있습니다.
타이완에 거주하는 고객이 Google Play 스토어에서 구매하는 모든 유료 앱과 인앱 상품에 부과되는 VAT를 산정, 청구하여 납부할 책임은 Google에 있습니다. 개발자는 VAT를 별도로 산정하고 납부하지 않아도 됩니다.
타이완에 거주하는 개발자
Google에 타이완 VAT ID를 제공하지 않으면 개발자가 Google에 납부해야 하는 서비스 수수료에 5%의 VAT가 부과될 수 있습니다. 해당하는 경우 5%의 VAT는 서비스 수수료와는 별도로 반영됩니다.
세금 등록 상태에 따라 타이완에서 개발자에게 부과되는 세금이 산정됩니다. 타이완 세금 정보를 Google에 제공하는 방법은 다음과 같습니다.
- Play Console을 열고 결제 프로필(설정 > 결제 프로필)로 이동합니다.
- '설정' 섹션에서 설정 관리를 클릭합니다.
- '타이완 세금 정보'까지 아래로 스크롤한 다음 수정 을 클릭합니다.
- '타이완 VAT ID' 입력란에 VAT 등록 번호를 입력합니다.
- 저장을 클릭합니다.
태국에 거주하는 개발자
개발자가 태국에 거주하는 경우, 태국 고객이 Google Play 스토어에서 구매하는 모든 유료 앱 및 인앱 상품에 부과되는 태국 부가가치세(VAT)를 산정, 청구하여 납부할 책임을 지게 됩니다.
VAT가 등록되어 있지 않으면 Google에서 해당하는 경우 서비스 수수료에 7% 의 VAT를 청구하여 관할 당국에 납부합니다. 7%의 VAT는 서비스 수수료와는 별도로 반영됩니다.
태국에서 개발자에게 부과되는 세금은 납세자 등록 상태에 따라 결정됩니다. 태국 세금 정보를 Google에 제공하는 방법은 다음과 같습니다.
- Play Console을 열고 결제 프로필(설정 > 결제 프로필)로 이동합니다.
- '설정' 섹션에서 설정 관리를 클릭합니다.
- '태국 세금 정보'까지 아래로 스크롤한 다음 수정 을 클릭합니다.
- '태국 VAT ID' 입력란에 VAT 등록 번호를 입력합니다.
- 저장을 클릭합니다.
태국 외부에 거주하는 개발자
개발자가 태국 외부에 거주하는 경우, 태국 고객이 Google Play 스토어에서 구매하는 모든 유료 앱 및 인앱 상품에 부과되는 7%의 태국 VAT를 산정, 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 Google에 있습니다.
모든 개발자
우간다 고객이 Google Play 스토어에서 모든 유료 앱 및 인앱 구매 시 부과되는 우간다 VAT를 산정, 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 Google에 있습니다.
우간다에 거주하는 개발자
개발자가 우간다에 거주하지만 VAT에 등록하지 않았고, 개발자 제공 결제 시스템을 제공할 수 있도록 등록했으며, 개발자 제공 결제 시스템을 사용하여 소비자에게 제품을 판매하는 경우, Google에서 인보이스 서비스 수수료에 VAT를 적용합니다. VAT 금액은 서비스 수수료 금액과는 별도로 반영됩니다.
우간다에서 VAT 납세자로 등록되어 있고 Google에 세금 정보를 제공한 경우, Google에서는 서비스 수수료에 현지 VAT를 적용하지 않지만 VAT를 자진 신고해야 할 수 있습니다.
납세자 유형에 따라 우간다에서 부과되는 세금이 결정됩니다. 우간다 세금 정보를 Google에 제공하는 방법은 다음과 같습니다.
- Play Console을 열고 결제 프로필 페이지로 이동합니다.
- '설정' 섹션에서 설정 관리를 클릭합니다.
- '우간다 세금 정보'까지 아래로 스크롤한 다음 연필 아이콘 을 클릭합니다.
- 세금 정보를 업데이트합니다.
- 저장을 클릭합니다.
우크라이나 고객이 Google Play 스토어에서 구매하는 모든 유료 앱 및 인앱 상품에 부과되는 20%의 우크라이나 부가가치세(VAT)를 산정, 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 Google에 있습니다.
개발자가 우크라이나에 거주하는 개인 사업자인 경우 Google에 지불해야 하는 서비스 수수료에 현지 VAT가 적용됩니다.
우크라이나 법인의 경우 Google에 지불해야 하는 서비스 수수료에 현지 VAT가 적용되지 않지만 VAT를 자진 신고해야 할 수 있습니다.
우크라이나에서 개발자에게 부과되는 세금은 납세자 등록 상태에 따라 결정됩니다. 우크라이나 세금 정보를 Google에 제공하는 방법은 다음과 같습니다.
- Google 결제 센터에 로그인합니다.
- 설정을 클릭합니다.
- 우크라이나 세금 정보를 업데이트합니다.
- 저장을 클릭합니다.
아랍에미리트에 거주하는 개발자
아랍에미리트에 거주하는 개발자의 경우, 아랍에미리트 고객이 Google Play 스토어에서 모든 유료 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 VAT를 산정, 청구 및 납부할 책임은 개발자에게 있습니다.
아랍에미리트에 거주하는 개발자의 경우, 개발자가 Google에 납부해야 하는 서비스 수수료에 현지 VAT가 적용되지 않지만 VAT를 자진 신고해야 할 수 있습니다.
아랍에미리트 외부에 거주하는 개발자
아랍에미리트 세법에 따라 아랍에미리트 고객이 Google Play 스토어에서 구매하는 모든 유료 앱과 인앱 상품에 부과되는 5%의 VAT를 산정 및 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 Google에 있습니다.
아랍에미리트 외부에 거주하는 개발자는 아랍에미리트 고객이 구매하는 상품에 부과되는 VAT를 별도로 산정하고 납부하지 않아도 됩니다.
영국에 거주하는 개발자
영국에 거주하는 개발자의 경우, 개발자가 Google에 납부해야 하는 서비스 수수료에 현지 VAT가 적용되지 않지만 VAT를 자진 신고해야 할 수 있습니다.
앨라배마, 알래스카 행정구역, 애리조나, 아칸소, 캘리포니아, 콜로라도, 코네티컷, 워싱턴 D.C., 플로리다, 조지아, 하와이, 아이다호, 일리노이, 인디애나, 아이오와, 캔자스, 켄터키, 루이지애나, 메인, 메릴랜드, 매사추세츠, 미시간, 미네소타, 미시시피, 미주리, 네브래스카, 네바다, 뉴저지, 뉴멕시코, 뉴욕, 노스캐롤라이나, 노스다코타, 오하이오, 오클라호마, 펜실베이니아, 로드아일랜드, 사우스캐롤라이나, 사우스다코타, 테네시, 텍사스, 유타, 버몬트, 버지니아, 워싱턴, 웨스트버지니아, 위스콘신, 와이오밍
판매세 규정에 따라 위에 명시된 주에 거주하는 고객이 Google Play 결제 시스템을 사용하는 경우 Google Play 스토어 앱과 인앱 상품을 구매할 때 부과되는 판매세를 산정, 청구하여 납부할 책임은 Google에 있습니다. 해당하는 경우 Google에서 판매세를 청구하여 관련 세무 당국에 납부하게 됩니다.
따라서 개발자가 이러한 주에 거주하는 고객의 판매세를 별도로 산정하여 납부하지 않아도 됩니다. 이는 개발자가 미국에 거주하지 않는 경우에도 적용됩니다.
이러한 지역에 거주하는 고객이 개발자 제공 결제 시스템을 사용하여 구매하는 경우 거래에서 발생한 판매세를 산정, 청구하여 관할 당국에 납부할 책임은 개발자에게 있습니다.
우즈베키스탄에 거주하는 개발자
우즈베키스탄에 거주하는 개발자의 경우, 우즈베키스탄 고객이 Google Play 스토어에서 구매하는 모든 유료 앱 및 인앱 상품에 부과되는 우즈베키스탄 부가가치세(VAT)를 산정 및 청구하여 납부할 책임을 지게 됩니다.
우즈베키스탄에 거주하는 개인 또는 개인 사업자의 경우 Google에서 서비스 수수료에 현지 VAT가 적용됩니다. VAT 금액은 수익 보고서에 서비스 수수료 금액과는 별도로 반영됩니다.
우즈베키스탄에 소재한 비즈니스 조직의 경우 서비스 수수료에 현지 VAT가 적용되지 않지만, VAT를 자진 신고해야 할 수 있습니다.
납세자 유형에 따라 우즈베키스탄에서 부과되는 세금이 결정됩니다. 세금 정보를 Google에 제공하는 방법은 다음과 같습니다.
- Play Console을 열고 결제 프로필 페이지로 이동합니다.
- '설정' 섹션에서 설정 관리를 클릭합니다.
- '우즈베키스탄 세금 정보'까지 아래로 스크롤한 다음 연필 아이콘 을 클릭합니다.
- 세금 정보를 업데이트합니다.
- 저장을 클릭합니다.
우즈베키스탄 외부에 거주하는 개발자
우즈베키스탄 외부에 거주하는 개발자의 경우, 우즈베키스탄 고객이 Google Play 스토어에서 구매하는 모든 유료 앱 및 인앱 상품에 부과되는 우즈베키스탄 VAT를 산정 및 청구하여 관할 기관에 납부할 책임은 Google이 지게 됩니다.
베트남에 거주하는 개발자
베트남에 거주하는 개발자의 경우, 베트남 고객이 Google Play 스토어에서 구매하는 모든 유료 앱과 인앱 상품에 부과되는 VAT를 산정, 청구 및 납부할 책임이 있습니다.
해당하는 경우 Google은 인보이스의 서비스 수수료에 대해 5%의 VAT를 청구하여 관할 당국에 납부합니다. 5%의 VAT는 서비스 수수료와는 별도로 반영됩니다.
베트남 외부에 거주하는 개발자
개발자가 베트남 외부에 거주하는 경우, 베트남 고객이 Google Play 스토어에서 구매하는 모든 유료 앱과 인앱 상품에 부과되는 VAT를 산정, 청구하여 관할 기관에 납부할 책임은 Google이 지게 됩니다.
모든 개발자
짐바브웨 고객이 Google Play 스토어에서 구매하는 모든 유료 앱 및 인앱 상품에 대해 VAT를 산정, 청구하여 납부할 책임은 개발자에게 있습니다.
짐바브웨에 거주하는 개발자
Google에서는 서비스 수수료에 현지 VAT를 적용합니다. VAT 금액은 서비스 수수료 금액과는 별도로 반영됩니다.
VAT 및 GST(상품서비스세) 법률에 따라 Google이 MOR(등록된 판매자)인 지역이나 다음 지역에 거주하는 고객이 Google Play 결제 시스템을 사용해 구매하는 모든 유료 앱과 인앱 상품에 부과되는 VAT나 GST를 산정 및 청구하여 납부할 책임은 Google에 있습니다.
-
VAT: 알바니아, 조지아, 카자흐스탄, 모로코, 튀르키예
- GST: 뉴질랜드
위 국가 고객의 유료 앱 및 인앱 구매에 부과되는 VAT나 GST는 Google이 관할 당국에 납부합니다. 이 국가의 고객에게 부과되는 VAT나 GST를 별도로 계산하거나 송금할 필요는 없습니다.
위 국가 고객의 유료 앱 및 인앱 구매에 적용되는 VAT 또는 GST 세율을 검토하는 방법은 다음과 같습니다.
- Play Console을 열고 결제 프로필 페이지 (설정 > 결제 프로필)로 이동합니다.
- 판매세 관리를 클릭합니다.
앱 가격 변경하기
앱 가격을 설정하고 변경하는 방법을 알아보려면 가격 및 앱 배포 설정으로 이동하세요.
세금 포함 가격을 적용하는 국가에서 앱을 제공하는 경우, Play Console에서 설정한 세율이 기존 세금 미포함 가격에 적용됩니다.
VAT를 관련 세무 당국에 납부해야 할 책임이 개발자에게 있는 국가의 경우 Google에서는 개발자에게 징수한 세액 전체를 전달하고 제품 순 가격에서 서비스 수수료를 계산합니다.
예시 보기개발자가 Google로부터 받는 금액: 75엔
개발자가 납부하는 VAT: 17엔
- 예: 100엔 - (100엔 * 1/1.2) = 17엔
- 앱 가격 - (앱 가격 * 1/(1+세율))
70/30으로 나누고 VAT를 납부한 후 개발자 수익: 58엔
- 예: 83엔 * 0.7 = 58엔
- VAT 포함 이전 가격 * 70%
인앱 상품 관련 CSV 파일을 가져오는 경우 세금 포함 가격에 주의해야 합니다.
- 자동 변환 가격을 사용하는 경우 세금 미포함 기본 가격을 제공할 수 있습니다. 이 경우 세금 포함 가격으로 자동 변환됩니다.
- 자동 변환 가격을 사용하지 않는 경우 반드시 세금 포함 가격을 제공해야 합니다.
인앱 상품의 현지 가격
개발자 거주 국가의 기본 통화가 인앱 상품에 자동으로 적용되지 않게 하려면 가져온 CSV 파일에서 인앱 상품 가격을 두 번 지정해야 합니다.
- 첫 번째 가격은 인앱 상품의 기본 가격입니다.
- 두 번째 가격은 인앱 상품의 현지 가격입니다.
참고: 인앱 상품이 포함된 CSV 파일을 가져오려면 인앱 상품 만들기로 이동하세요.
기타 국가
위에 설명된 경우와 같이 세금을 납부할 책임이 Google에 있는 경우를 제외하고, 고객에게 유료 앱이나 인앱 상품을 판매하는 경우 판매에 적용되는 세율을 결정하고 관할 세무 당국(거주 지역의 세무 당국과 다를 수 있음)에 세금을 납부할 책임은 개발자에게 있습니다. 지정한 세율은 구매자가 결제할 때 자동으로 적용됩니다. Google은 세무 관련 자문을 제공할 수 없으며 본인의 세무 전문가와 상의해야 합니다.
세율 확인 및 조정하기
- Play Console을 열고 결제 프로필 페이지 (설정 > 결제 프로필)로 이동합니다.
- '판매세' 섹션에서 판매세 관리를 클릭합니다.
- 세금 설정을 변경할 지역을 찾습니다.
- 연필 아이콘 을 클릭합니다.
- 세율을 조정하려는 지역의 행에서 '세금 옵션' 아래에 있는 아래쪽 화살표를 클릭합니다.
- 다음 중 하나를 선택합니다.
- 면세
- Google 사전 설정 세율: 이 지역에는 Google에서 사전 설정한 세율을 사용합니다.
- 맞춤 세율: 세율을 입력합니다.
- 변경을 완료한 후 저장을 클릭합니다.
판매세율은 앱 가격의 백분율로, 예를 들면 다음과 같이 표시됩니다.
판매세율 | 앱 가격 | 판매세 | 총 앱 가격 |
---|---|---|---|
20% | 10달러 | 2달러 | 12달러 |