Если у вас заключен договор с Google LLC, то по условиям соглашения между вами и компанией Google вы не обязаны выставлять нам счета на оплату НДС. За дополнительными разъяснениями рекомендуем обратиться к местному налоговому консультанту.
Тем не менее, если местное законодательство требует выставления счета на сумму НДС, его можно отправить по указанному ниже адресу. Обратите внимание, что мы обрабатываем не все счета.
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA
United States
Наш номер плательщика НДС: EU372000041.
Часто задаваемые вопросы
Ниже представлены часто задаваемые вопросы о предоставлении налоговой информации в Google.
- Удерживаются ли налоги?
- Какую налоговую форму нужно заполнять?
- Какую форму я получу: 1099 или 1042-S?
- Что если у меня нет идентификационного налогового номера?
- Что такое идентификационный номер налогоплательщика (TIN)?
Удерживаются ли налоги?
Согласно положениям главы 3 Кодекса внутренних доходов США компания Google обязана собирать налоговую информацию о всех издателях, получающих доход, и удерживать с них налоги, когда они получают доход от источников из США.
Какую налоговую форму нужно заполнять?
Вам будет задан ряд вопросов, которые помогут определить, какая налоговая форма вам подходит. Если у вас есть вопросы, обратитесь к налоговому консультанту.
- Форма W-9 используется резидентами США (например, частными лицами, компаниями, совместными предприятиями и т. д.)
- Для физических и юридических лиц, зарегистрированных за пределами США и являющихся бенефициарными владельцами дохода, предназначены соответственно формы W-8BEN и W-8BEN-E. Их также можно использовать для получения льгот, т. е. пониженной налоговой ставки, в рамках соглашения об избежании двойного налогообложения. Это не касается физических лиц, которые предоставляют независимые личные услуги.
- Форма W-8ECI предназначена для тех, кто получает доход от торговли или другой коммерческой деятельности в США, ежегодно заполняет налоговую декларацию в США и имеет идентификационный номер налогоплательщика.
- Форма W-8EXP предназначена для получения юридическими лицами статуса бенефициарного владельца, зарегистрированного за пределами США, а также права на пониженную налоговую ставку. Эту форму могут использовать иностранные частные фонды и организации, не облагаемые налогами, или международные организации.
- Форму W-8IMY заполняют представители определенных зарегистрированных за пределами США компаний-посредников, совместных предприятий или промежуточных организаций. При этом компания Google может запросить дополнительную документацию, например положение о распределении средств.
Какую форму я получу: 1099 или 1042-S?
Мы отправляем им формы 1099 и 1042-S, выбирая нужный вариант в соответствии с налоговым законодательством США. Формы 1099-NEC высылаются до конца января после окончания налогового года.
Форма 1099 отправляется вам и в Налоговое управление США при соблюдении любого из следующих условий:
- вы отправили форму W-9 (или иным образом считаетесь резидентом США), вы не освобождены от уплаты налогов и заработали не менее 600 долларов США в течение календарного налогового года;
- вы являетесь субъектом дополнительного удержания и освобождены от уплаты налогов.
Форма 1042-S отправляется вам и в Налоговое управление США при соблюдении любого из следующих условий:
- вы отправили одну из форм W-8 или иным образом считаетесь резидентом США;
- вы получили доход от источников из США.
Мы не отправим вам формы и не сообщим о ваших доходах в Налоговое управление США при соблюдении любого из следующих условий:
- вы не получали доход по программе AdSense;
- вы отправили форму W-9 с указанием, что вы освобождены от уплаты налогов и с вас они не были удержаны;
- вы отправили форму W-9, заработали менее 600 долларов США и с вас не были удержаны налоги;
- вы не являетесь резидентом США и не получали доход от источников в США.
Что если у меня нет идентификационного налогового номера?
У физических и юридических лиц, зарегистрированных в США, должен быть идентификационный номер налогоплательщика США, который нужно указать в форме W-9.
Лица, зарегистрированные за пределами США, должны предоставить данный номер в Google, только если это указано в инструкциях формы W-8. Он также может потребоваться для получения льгот в рамках международных соглашений. Если у вас нет требуемого идентификационного номера налогоплательщика США (например, идентификационного номера работодателя или номера социального страхования), его нужно получить. Рекомендуем подать соответствующую заявку как можно скорее, так как процесс получения номера может занять несколько недель.
Получить идентификационный номер работодателя можно тремя способами:
- Через Интернет. Перейдите по ссылке https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/apply-for-an-employer-identification-number-ein-online. Вы получите номер сразу же после рассмотрения заявки.
- По телефону 1-800-829-4933 с 7:30 до 17:30 по местному времени.
- По почте или факсу. Отправьте форму SS-4 (заявление на получение идентификационного номера работодателя) в Налоговое управление США.
Узнать больше о том, как получить идентификационный номер налогоплательщика США, можно на сайте Налогового управления США.
Что такое идентификационный номер налогоплательщика (TIN)?
Идентификационный номер налогоплательщика (TIN) – это номер, используемый Налоговым управлением США для налогового учета. Его необходимо указывать во всех налоговых формах. Налогоплательщикам, не являющимся гражданами США, может быть необходимо указать индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN). Если вы претендуете на налоговые льготы, то обязаны указать иностранный идентификационный номер налогоплательщика или идентификационный номер налогоплательщика США. Подробнее о номерах TIN рассказано на сайте Налогового управления США.
Обратите внимание, что информация на этом сайте размещается без участия Google, поэтому мы не отвечаем за ее точность. Если у вас есть вопросы, обратитесь к налоговому консультанту.
Напоминаем, что специалисты Google не уполномочены давать консультации по вопросам налогообложения. Если вы сомневаетесь, какой идентификационный номер налогоплательщика нужно указать, обратитесь в местный налоговый орган или к налоговому консультанту.
Примеры идентификационных номеров налогоплательщика в разных странах:
- В Индии – постоянный личный идентификационный номер (PAN).
- В Индонезии – номер налогоплательщика (NPWP).
- В Японии – индивидуальный номер граждан Японии и лиц, проживающих в стране.
- В России – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
- В Великобритании – уникальный номер налогоплательщика (UTR), номер социального страхования (NINO).