Az Ön országában fizetendő adók

 

Előfordulhat, hogy a vállalkozása székhelyétől függően áfát vagy egyéb adókat kell fizetnie. Az Ön országában hatályos adókról az alábbiakban tájékozódhat. Ha más országgal kapcsolatos információkra kíváncsi, kattintson a fenti legördülő menüre.

Az Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) mentességet biztosított a Google Argentina számára az ideiglenes jövedelmet terhelő adó és az általános forgalmi adó (áfa) hatálya alól. Ez azt jelenti, hogy Önnek nem kell jövedelemadót vagy áfát visszatartania az alábbi időszakokra vonatkozóan:

  • Áfa: 2018. január 1. és 2018. június 30. között
  • Jövedelemadó: 2018. június 1. és 2019. március 31. között

Az adómentességet igazoló tanúsítványokat elküldtük ügyfeleinknek e-mailben. Kérjük, mellékeljék ezeket, amikor a Google-nak fizetnek.

Információk az argentínai hirdetők számára

Az Önre vonatkozó adózási követelmények attól függően változhatnak, hogy fizetési módként a kézi befizetést vagy a számlázást választja. Az Ön által választott fizetési módra vonatkozó tudnivalókat alább láthatja.

Kézi befizetések

Hogyan kerülnek kiszámításra az adók a Banelco-/pagomiscuentas.com-fizetések esetén?

Amikor befizetést végez, akkor feltételezzük, hogy a befizetett összeg tartalmazza azt az összeget, amelyet jóvá szeretne íratni a számláján, valamint ennek az összegnek az összes vonatkozó adó megfizetéséhez szükséges százalékát. Az Ön adózási státuszától függően a Banelco, illetve a PagoMisCuentas.com hálózatán át történő befizetésekből egy vagy több adófajtát is elkülöníthetünk, mielőtt a fennmaradó összeget jóváírnánk a Google Ads-fiókban:

  • 21%-os áfa: minden hirdető kézi befizetéseiből 21%-os áfát vonunk le.
  • GRT-beszedések: A GRT-t azokban a tartományokban vonjuk le, ahol Ön vállalkozásként be van jegyezve, illetve ahol a Google beszedési ügynökként tevékenykedik. GRT-státuszának egyes tartományokra vonatkozó megállapításához szükségünk van adózási dokumentumaira.

A beszedéseket feltüntetjük havi számláin. A GRT-adókat áfakategóriája, GRT-státusza és az egyes tartományokban érvényes GRT-adózási dokumentumaiban (például CM01, CM02 és CM05) szereplő egyéb tényezők alapján számítjuk ki. A beszedések összege a jövőben változhat, ezért fontos, hogy mindig rendelkezésünkre bocsássa aktuális CM01, CM02 és CM05 adózási dokumentumait. Jelenleg a Google Argentina a következő 7 tartományban szed be adókat:

  • Buenos Aires városa
  • Buenos Aires tartomány
  • Corrientes
  • Misiones
  • Neuquén
  • San Luis
  • Chaco

A fiók létrehozásakor megadott adószám és adózási dokumentumok alapján állapítjuk meg, hogy Ön áfa- vagy GRT-fizetésre kötelezett-e. Az alábbi adózási dokumentumok segítenek megállapítani az alkalmazandó adókulcsot:

  • F.460/J (Inscripción AFIP) – szövetségi adóról szóló dokumentum
  • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) – tartományi GRT adóról szóló dokumentum
  • CM05 – tartományi GRT adóról szóló dokumentum
  • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) Local
  • Exención en Ingresos Brutos vagy a GRT-mentességről szóló tartományi dokumentum
  • Exención IVA / Ganancias
  • Carta Certificado de Exclusión (Adómentességi igazolás)
  • A beszedési ügynök neve (tartományonként)

Megjegyzés

A fiók létrehozásakor nagyon fontos benyújtania a megfelelő adózási dokumentumokat. Ha nem nyújtja be aktuális adózási dokumentumait, akkor a szövetségi és tartományi adózási szabályok értelmében a legmagasabb adókulcsot kell alkalmaznunk az Ön esetében, ami a teljes költségeit is befolyásolhatja.

Hivatalos nyugták kérése a Banelco-/pagomiscuentas.com-fizetésekhez

A Banelco szabályos nyugtát állít ki a hálózatán keresztül elvégzett összes tranzakcióról. A nyugták hitelességét a rajtuk szereplő négy számjegyű ellenőrző kód szavatolja.

A fizetés módjától függően háromféleképpen kaphat nyugtát:

  • Kérheti a fizetéshez használt bankautomatából
  • Kinyomtathatja azt a PagoMisCuentas.com webhelyről
  • Kinyomtathatja a bankja online banki felületéről
Hivatalos havi számlák kérése

Az Ön által kapott számla típusa a fiókban beállított adószámtól (CUIT vagy DNI) függ. Ha tételes áfát tartalmazó számlát szeretne kapni, akkor CUIT-szám megadásával, áfakörbe tartozó vállalkozásként kell regisztrálnia.

  • „A” típusú számlát fog kapni, ha áfakörbe tartozó vállalkozás érvényes CUIT-számát adta meg.
  • DNI-szám megadása esetén „B” típusú számlát fog kapni.

Ha többet szeretne megtudni az Argentínában használt számlatípusokról, látogasson el az AFIP hivatalos számlázási webhelyére.

A Google minden hónap 3. és 5. napja között szabályos számlát állít ki, amely az összes vonatkozó adóval együtt feltünteti, hogy az előző naptári hónapban Ön mennyit költött hirdetésre. A számla elektronikus változata a fiókjában is megtalálható. A számla elektronikus változatát e-mailben elküldjük a Számlázási beállítások területen megadott e-mail-címére is.

Az adóinformációk módosítása
Amennyiben hibás adózási információkat adott meg Google Ads-fiókjában, vagy az adataiban változás történt, az alábbi lépések követésével töltse fel a helyes dokumentumokat.
  1. Jelentkezzen be a Google Ads-fiókba.
  2. Kattintson a jobb felső sarokban látható fogaskerékikonra vagy a csavarkulcsikonra, és válassza ki a Számlázás és fizetés lehetőséget.
  3. Az oldal bal felén kattintson a Beállítások lehetőségre.
  4. Új dokumentum feltöltéséhez kattintson a ceruzaikonra Szerkesztés az „Argentínai adóinformációk” részen, majd kattintson a Fájl hozzáadása elemre.
  5. Kattintson a Mentés gombra.

Ha nem fér hozzá az „Argentínai adóinformációk” részhez, illetve nem tud dokumentumokat feltölteni, lehetséges, hogy nincsenek meg a szükséges fizetési engedélyei. Lépjen kapcsolatba a Google Ads-fiókja fizetési profiljának adminisztrátorával, hogy adminisztrátori vagy szerkesztési hozzáférést kapjon a fizetési profilhoz.

Vegye figyelembe, hogy nem áll módunkban újra kibocsátani azokat a számlákat, amelyek azelőtt kerültek kiállításra, mielőtt frissítette volna az adózási információkat a Google Ads-fiókjában.

Adómentesség

Amennyiben Ön valamilyen jogcímen adómentes, töltse fel az ezt igazoló dokumentumokat a fiók létrehozásakor, hogy az adója kiszámításakor figyelembe vehessük őket. Ha ezt elfelejtette megtenni, vagy új jogcímen kap adómentességet, kérjük, töltse fel a megfelelő igazoló dokumentumokat a Beállítások oldal „Fizetési profil” részében.

Számlázás

Az adók kiszámítása

Az adókat rendszerünk hozzáadja a hirdetési költségekhez, valamint megjeleníti a Tranzakciók előzményei területen és a havi számlákon. Az adók kiszámítása a helyi törvények szerint történik:

  • 21%-os áfa: minden befizetéséből 21%-os áfát vonunk le.
  • GRT-beszedések: A GRT-t azokban a tartományokban vonjuk le, ahol Ön vállalkozásként be van jegyezve, illetve ahol a Google beszedési ügynökként tevékenykedik. GRT-státuszának egyes tartományokra vonatkozó megállapításához szükségünk van adózási dokumentumaira.

A beszedéseket feltüntetjük havi számláin. A GRT-adókat áfakategóriája, GRT-státusza és az egyes tartományokban érvényes GRT-adózási dokumentumaiban (például CM01, CM02 és CM05) szereplő egyéb tényezők alapján számítjuk ki. A beszedések összege a jövőben változhat, ezért fontos, hogy mindig rendelkezésünkre bocsássa aktuális CM01, CM02 és CM05 adózási dokumentumait. Jelenleg a Google Argentina a következő 7 tartományban szed be adókat:

  • Buenos Aires városa
  • Buenos Aires tartomány
  • Corrientes
  • Misiones
  • Neuquén
  • San Luis
  • Chaco

A fiók létrehozásakor megadott adószám és adózási dokumentumok alapján állapítjuk meg, hogy Ön áfa- vagy GRT-fizetésre kötelezett-e. Az alábbi adózási dokumentumok segítenek megállapítani az alkalmazandó adókulcsot:

  • F.460/J (Inscripción AFIP) – szövetségi adóról szóló dokumentum
  • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) – tartományi GRT adóról szóló dokumentum
  • CM05 – tartományi GRT adóról szóló dokumentum
  • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) Local
  • Exención en Ingresos Brutos vagy a GRT-mentességről szóló tartományi dokumentum
  • Exención IVA / Ganancias
  • Carta Certificado de Exclusión (Adómentességi igazolás)
  • A beszedési ügynök neve (tartományonként)

Megjegyzés

A fiók létrehozásakor nagyon fontos benyújtania a megfelelő adózási dokumentumokat. Ha nem nyújtja be aktuális adózási dokumentumait, akkor a szövetségi és tartományi adózási szabályok értelmében a legmagasabb adókulcsot kell alkalmaznunk az Ön esetében, ami a teljes költségeit is befolyásolhatja.

Hivatalos havi számlák kérése

A kapott számla típusa az adószám áfafizetési státuszától függ. Ha tételes áfát tartalmazó számlát szeretne kapni, akkor CUIT-szám megadásával, áfakörbe tartozó vállalkozásként kell regisztrálnia.

Ha többet szeretne megtudni az Argentínában használt számlatípusokról, látogasson el az AFIP hivatalos számlázási webhelyére.

A Google minden hónap 3. és 5. napja között szabályos számlát állít ki, amely az összes vonatkozó adóval együtt feltünteti, hogy az előző naptári hónapban Ön mennyit költött hirdetésre. A számla elektronikus változata a fiókjában is megtalálható. A számla elektronikus változatát e-mailben elküldjük a Számlázási beállítások területen megadott e-mail-címére is.

Az adóinformációk módosítása

Amennyiben hibás adózási információkat adott meg Google Ads-fiókjában, vagy az adataiban változás történt, vegye fel velünk a kapcsolatot, és küldje meg a helyes adózási információkat.

Egy Google Ads-szakértő két munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot a változtatások megerősítése céljából.

Vegye figyelembe, hogy nem áll módunkban újra kibocsátani azokat a számlákat, amelyek azelőtt kerültek kiállításra, mielőtt frissítette volna az adózási információkat a Google Ads-fiókjában.

Adómentesség

Amennyiben Ön valamilyen jogcímen adómentes, nyújtsa be nekünk az ezt igazoló dokumentumokat új hitelkeret létrehozásakor, hogy azokat adója kiszámításakor figyelembe vehessük. Ha ezt elfelejtette megtenni, vagy új jogcímen kap adómentességet, vegye fel a kapcsolatot egy Google Ads-szakértővel, hogy az adatok biztosan frissítésre kerüljenek.

Ha Ön rendelkezik GRT-beszedési adómentességgel, kérjük, küldje el nekünk a megfelelő adózási dokumentumokat – vagy a Carta Certificado de Exclusión vagy az Exención en Ingressos Brutos dokumentumot – ezen az űrlapon keresztül.

GRT-beszedések

A GRT egy bruttóbevétel-azonosító szám. Amikor regisztrál a Google Ads szolgáltatására, meg kell adnia személyazonosító vagy CUIT-számát. A Bruttóbevétel-azonosító (GRT ID) mező kitöltése azonban nem kötelező, mivel nem minden hirdető GRT-alany.

Mi az a GRT?

A GRT ID a bruttó jövedelemadóra vonatkozó azonosítószám. A bruttó jövedelemre kivetett adó jelenti a tartományi önkormányzatok fő bevételi forrását. Általában kizárólag értékesítésre számítják fel, az adó mértéke pedig tartományonként változik.

Hol kell megadni a GRT-számot?

Ha a Banelco vagy a Pagomiscuentas.com hálózaton át történő fizetést választja fizetési módként, amikor először regisztrál egy Google Ads-fiókot, akkor meg kell adnia DNI- vagy CUIT-számát (adószám) is. Ha a CUIT-szám megadását választja, akkor megadhat egy GRT-azonosítót. Fontos, hogy a GRT-számot kötőjelek és szóközök nélkül írja be. Emellett fel kell tölteni mind a forgalmi adóra, mind a GRT-re vonatkozó adózási dokumentumait is.

Hogyan állapítható meg, hogy fizetésre kötelezett-e?

Az alábbi lépésekkel megállapíthatja, hogy Buenos Aires városában működő vállalata köteles-e a GRT-beszedések fizetésére, és ha igen, milyen adókulcsot kell ehhez alkalmaznia:

  1. Látogasson el a http://www.arba.gov.ar/ webhelyre.
  2. Írja be az adószámot (CUIT) és a vállalata jelszavát. Ha nem tudja a jelszót, akkor forduljon a vállalata pénzügyi osztályához.
  3. Válassza a Rol: contribuyente lehetőséget.
  4. A bal felső sarokban levő „Regimen de recaudación por” menüből válassza a Consulta al padrón lehetőséget.
  5. Válassza ki a hónapot, amelynek adókulcsát meg szeretné tekinteni.
  6. A Google által a befizetéseihez használt GRT-beszedési kulcs az „Alícuota de percepción” területen látható.

Más tartományok adókulcsairól a helyi hatóságoknál érdeklődhet.

Általános forgalmi adó (áfa) Tajvanon

Az általános forgalmi adó (áfa) 5%-os mértékű, és a tajvani adóhatóságnak kell megfizetni az áruk és szolgáltatások után. Az, hogy kell-e fizetnie, illetve hogyan kell megfizetnie az áfát Tajvanon, a fizetési módjától és beállításától függ. Válassza ki az alábbiakban az Ön fiókjában használt fizetési módot vagy beállítást.

Automatikus vagy kézi befizetés hitelkártyával

Ha Google Ads-fiókjának költségeit hitelkártyával fizeti, akkor szerződést írt alá a Google Asia Pacific Pte. Ltd. vállalattal, és ezért nem tartozik áfával.

Kézi befizetés pénzátutalással üzletben vagy postán

Ha pénzátutalással, üzletben vagy postán történő befizetéssel fizeti Google Ads-fiókjának költségeit, szerződést írt alá a Google Taiwan vállalattal, amely előírja, hogy Ön köteles áfát fizetni a Google Ads-költségek után. Az adókötelezettség kiegyenlítése érdekében a Google automatikusan továbbítja a befizetések egy hányadát a tajvani adóhatóságnak. Minden befizetése után küldünk Önnek egy egységes hivatalos számlát (EHSZ), amely részletesen feltünteti, mennyi áfát fizetett.

Az áfa kiszámítási módja pénzátutalás, illetve kisbolti vagy postai kézi befizetés esetén

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy hogyan számoljuk ki a Google Ads-befizetéséből levont áfát:

Amikor befizetést teljesít, akkor feltételezzük, hogy abban szerepel az az összeg, amelyet jóvá szeretne íratni a számláján, valamint ennek az összegnek az 5%-a az áfa fedezeteként. Más szavakkal, ha X összeget befizet, akkor azt Y-ra és Y 5%-ára osztjuk fel. Az Y összeget jóváírjuk a számláján, az Y 5%-át pedig befizetjük áfaként.

Az alábbi egyenletet használjuk:

  • X = Y + (0,05 * Y)
  • X = 1,05 * Y
  • Y = X / 1,05

Példa

Tételezzük fel, hogy befizetett 1050 NTD-t. A számlán jóváírandó összeget a következőképpen számítjuk ki:

  • Y = 1050 NTD/1,05
  • Y = 1000 NTD

A számláján jóváírunk 1000 NTD-t, a fennmaradó 50 NTD-t pedig kormánya adóhatóságának továbbítjuk áfabefizetésként.

Hitelkeret (havi számlázás) fizetési beállítás

Ha a hitelkeret (havi számlázás) fizetési beállítás van megadva Google Ads-fiókjában, akkor szerződést írt alá a Google Taiwan vállalattal, amely előírja, hogy Ön köteles áfát fizetni a Google Ads-költségek után. A havi számlája tartalmazni fog egy áfaösszesítést, és minden számlája mellé küldünk Önnek egy egységes hivatalos számlát (EHSZ) is, amely részletesen feltünteti, mennyi áfát köteles fizetni.

Tudnivalók az egységes hivatalos számlákról (EHSZ-ekről)

Az egységes hivatalos számla (EHSZ) fogalma

A Tajvanon árukat vagy szolgáltatásokat értékesítő üzleti szervezeteknek egységes hivatalos számlát (EHSZ) kell kiállítania a vevő számára a vásárlás időpontjában a Vállalkozások hozzáadott értéken és nem hozzáadott értéken alapuló adózásáról szóló tajvani törvény értékesítés bizonylati igazolása kiadásának határidejéről szóló szakasza szerint.

A fenti törvény értelmében a Google minden befizetés alkalmával (vagyis valahányszor hirdetési szolgáltatást vásárol) kiállít egy EHSZ-t, amennyiben Google Ads-fiókja megfelel az alábbi követelményeknek:

  • Rendelkezik Tajvanon bejegyzett üzleti címmel
  • Pénznemként az új tajvani dollárt (NTD) használja
  • Kézi befizetést vagy hitelkeretet (havi számlázás) használ
  • Egy bizonyos dátum után hozták létre

Azok a hirdetők, akik olyan fiókkal rendelkeznek, amely megfelel ezeknek a kritériumoknak, szerződést kötöttek a Google Taiwannal. Az összes többi hirdető más Google jogi személyekkel kötött szerződést, és így számukra nem állítunk ki EHSZ-eket.

Az EHSZ egyik célja az adott vállalkozás vagy természetes személy által fizetett általános forgalmi adó (áfa) nyomon követése. Ezért fontos, hogy az adó-visszaigénylés benyújtásához őrizze meg az EHSZ-eket.

Az EHSZ az alábbi információkat tartalmazza:

  • EHSZ-azonosító
  • Értékesítés összege
  • Áfa
  • Teljes összeg
  • Az adószáma, ha a Vállalkozás beállítást választotta az „Adózási állapot” mezőben a fiók létrehozásánál
  • A szolgáltatás leírása (pl. Online hirdetés)

Néhány további megjegyzés:

  • Ha fiókja létrehozásakor a Vállalkozás beállítást választotta az Adózási állapot mezőben, akkor az EHSZ „Egyszerű formátum vállalkozásoknak” változatát bocsátjuk ki az Ön számára. Egyéb esetekben az EHSZ „Egyszerű formátum magánszemélyeknek” változatát bocsátjuk ki az Ön számára.
  • A befizetés után négy héttel kapja meg az EHSZ-t.
  • Az EHSZ-en az a vállalatnév lesz feltüntetve, amelyet a Beállítások oldal „Fizetési profil” részében adott meg. Ezt az információt bármikor módosíthatja.
Késedelmesen kézbesített EHSZ

Az egységes hivatalos számlát (EHSZ) a befizetés teljesítését követő 4 héten belül kapja meg. Ha ezen az időszakon belül nem kapja meg az EHSZ-t, akkor forduljon hozzánk, és kérjen másikat.

Előfordulhat, hogy az EHSZ elveszett a postán. A biztonság érdekében azonban érdemes ellenőriznie, hogy a Google Ads-fiókja „Fizetési profil” oldalán szereplő cím helyes-e. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Jelentkezzen be a Google Ads-fiókba: https://ads.google.com.
  2. Kattintson a fogaskerékikonra vagy a csavarkulcsikonra , ezután válassza a Számlázás és kifizetések lehetőséget, majd kattintson az oldal szélén található Beállítások linkre.
  3. Kattintson a szerkesztés elemre, és végezze el a szükséges változtatásokat.
  4. Kattintson a Mentés gombra.
Az EHSZ-en feltüntetett vállalatnév módosítása

Az egységes hivatalos számlán (EHSZ) a fiók „Fizetési profil” részében beírt vállalatnév fog címként szerepelni. Az EHSZ címének módosításához kövesse az alábbi utasításokat:

  1. Jelentkezzen be a Google Ads-fiókba: https://ads.google.com.
  2. Kattintson a fogaskerékikonra vagy a csavarkulcsikonra , ezután válassza a Számlázás és kifizetések lehetőséget, majd kattintson az oldal szélén található Beállítások linkre.
  3. Végezze el a módosításokat a Fizetési profil" panelen.
  4. Kattintson a Mentés gombra.
Az EHSZ-en szereplő adószám

Az adószáma szerepelni fog az EHSZ-en, ha a fiókja beállításakor a Vállalkozás lehetőséget választotta az Adózási állapot mezőben. Az adószámát a Google Ads-fiókja „Fizetési profil” részében is megtalálja. Az oldalt az alábbi módon érheti el:

  1. Jelentkezzen be a Google Ads-fiókba: https://ads.google.com.
  2. Kattintson a fogaskerékikonra vagy a csavarkulcsikonra , ezután válassza a Számlázás és kifizetések lehetőséget, majd kattintson az oldal szélén található Beállítások linkre.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az áfafizetéssel kapcsolatban nem tudunk tanácsokat adni. Ha az áfával kapcsolatban általános kérdései vannak, akkor forduljon a tajvani adóhatósághoz.

Általános forgalmi adó (áfa) Kínában

Az áfa (általános forgalmi adó) az értékesített árukra és szolgáltatásokra kivetett adó. A Google Advertising (Sanghaj) kínai számlázási címmel rendelkező Google Ads-felhasználói áfa-kötelesek.

A Google Advertising (Sanghaj) 2012. január 1-én a Shanghai VAT Pilot Program (Sanghaji Kísérleti Áfaprogram) szerinti áfafizetővé vált. 2012. április 1-től a Google Advertising (Sanghaj) számítja fel, illetve szedi be a nyújtott szolgáltatások áfáját, és csak a fapiaós áfarendszert alkalmazza. Az áfa összege az Önnek kibocsátott áfa fapiaón szerepel.

A Google Advertising (Sanghaj) nem tud adózási tanácsokkal szolgálni. Ha kérdése lenne, keresse fel adótanácsadóját, hogy megtudja, miként kell alkalmazni a Sanghaji kísérleti áfaprogramot vállalkozására, milyen hatással van a program az adókötelezettségeire, illetve segítséget kérhet adózási állapotának, valamint annak meghatározásához, hogy az áfa fapiaónak milyen információkat kell tartalmaznia.

Áfalevonás

A sanghaji kísérleti áfaprogram értelmében a Google Advertising (Sanghaj) köteles 6% áfát felszámítani minden ügyfélnek még akkor is, ha azok székhelye nem Sanghajban található. E törvény alól nincsenek kivételek.

A nem kézi befizetéssel teljesítő ügyfeleknél a kiállított számlán 6% áfa kerül felszámításra.

A kézi befizetéssel teljesítő ügyfelek esetén a Google az előre befizetett összegből vonja le a 6% áfát. Ha például előre befizet 1000 jüan összeget, az 56,60 jüan áfa levonása után a számlaegyenlegen jóváírt összeg 943,40 jüan lesz.

A Speciális áfa fapiao ismertetése

A Google Advertising (Sanghaj) speciális áfás fapiaót állít ki minden általános áfafizető ügyfelének. A speciális áfás fapiao olyan, adófizetést igazoló dokumentum, amely lehetővé teszi Önnek a befizetett áfa visszaigénylését, amennyiben Ön az adóhatóságnál általános áfafizetőként megfelelően be van jegyezve.

A speciális áfás fapiao kiállításához a Google Advertising (Sanghaj) számára be kell nyújtania az adóregisztrációs tanúsítvány beolvasott példányát (az első oldalt, valamint az áfaregisztrációs állapotot tartalmazó következő oldalt). Az adóregisztrációs tanúsítvány beolvasott példányánál a következő fájltípusok az elfogadottak: PNG, GIF, JPEG és TIFF. A fájl legfeljebb 5 MB méretű lehet.

A kinyomtatott Speciális áfa fapiaón szerepelnek továbbá a következő, Ön által megadott információk, és ha azok az adóregisztrációs tanúsítványon is megtalálhatók, azokkal pontosan egyezniük kell:

  • Vállalkozás neve
  • Áfaregisztrációs állapot (általános áfafizető)
  • Adóregisztrációs azonosító
  • Bejegyzett cím
  • Bejegyzett telefonszám
  • Bankszámlaadatok (bank neve, számlaszám)

Ha azt szeretné, hogy a Speciális áfa fapiao dokumentumát ne a bejegyzett címére küldjük, a Payments-fiók szerkesztésével adhat meg külön levelezési címet.

Ha az Ön által megadott adatok nem egyeznek meg az adóregisztrációs igazoláson szereplő adatokkal, vagy ha a beolvasott adóregisztrációs tanúsítvány érvénytelen, sérült vagy olvashatatlan, a Google Advertising (Sanghaj) nem tudja kiadni a speciális áfás fapiaót. Ilyen esetekben e-mailben fogjuk megkérni, hogy pótolja a hiányzó adatokat, illetve javítsa a helytelenül megadott információkat. A speciális áfás fapiaót a szükséges javítások elvégzése után tudjuk kiállítani.

Az általános áfás fapiao ismertetése

A Google Advertising (Sanghaj) a kisebb mértékű áfa alanyaként, nem adóköteles vagy egyéni adózóként bejegyzett ügyfelei számára Általános áfa fapiaót állít ki. Az Általános áfa fapiao hivatalos, adófizetést igazoló dokumentum, a befizetett áfa visszaigénylésére azonban nem használható. Az Általános áfa fapiaón a következő, Ön által megadott adatok szerepelnek:

  • Vállalkozás neve
  • Áfaregisztrációs állapot
  • Adóregisztrációs azonosító (kivéve egyéni adózók)
  • Levelezési cím
  • Telefonszám

Leiratkozás az áfás fapiaók kiállításáról

Ha hirdetési tevékenységéről nem szeretne áfás fapiaókat kapni, leiratkozhat a Payments-profiljában a „Ne küldjenek adószámlát” lehetőséget kiválasztva. Amíg ez a lehetőség van kiválasztva, a Google Advertising (Sanghaj) nem küld Önnek áfás fapiaókat.

Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a Google Advertising (Sanghaj) az áfa fapiaók küldésének leállításától függetlenül továbbra is köteles 6% áfát felszámítani minden ügyfélnek, és köteles jelenteni az adóköteles tevékenységeket az illetékes adóhatóságnak.

Általános forgalmi adó (áfa) és Google Ads-besorolás

A fiók létrehozásakor a rendszer arra kéri, hogy erősítse meg azt, hogy az adózási állapota vállalkozás. Ez azt jelenti, hogy hirdetéseivel a célja az anyagi haszonszerzés, például a bevétel, az értékesítések vagy a feliratkozások mértékének növelése. Ez a társult vállalkozásokra, a kizárólagos forgalmazókra, a kereskedelemmel foglalkozó egyéni vállalkozókra, társulásokra és egyéb vállalkozásokra is vonatkozik. A Google Ads az Európai Unióban csakis üzleti célokra használható.

A Google nem adhat áfafizetéssel kapcsolatos tanácsokat. Az áfabesorolással kapcsolatos kérdésekkel forduljon adótanácsadóhoz vagy az adóhatósághoz.

Jó tudni

  • Szükségünk lesz az adószámára.
  • A fiókjával kapcsolatos befizetéseire nem fogunk áfát felszámolni.
  • A saját EU-tagállamában érvényes kulcs szerinti áfa önbevallásáért és befizetéséért Ön lesz felelős (az Európai Tanács 2006/112/EK irányelvének 44. paragrafusa szerint).

Az adószám módosítása

Az adószámát önállóan módosíthatja. Erről az alábbi linkre kattintva tájékozódhat.

Az adószám módosítása
  1. Jelentkezzen be a Google Ads-fiókba.
  2. Kattintson a fogaskerékikonra vagy a csavarkulcsikonra , ezután válassza a Számlázás és kifizetések lehetőséget, majd kattintson az oldal szélén található Beállítások linkre.
  3. Írja be az adószámát a „Fizetési profil” panelen.
  4. Kattintson a Mentés gombra.

Gyakori hiba a helyi adószám megadása a közösségi (EU-) adószám helyett. A két szám különböző. A közösségi adószámok országazonosítóval kezdődnek, amelyet legfeljebb 12 karakter (szám vagy betű) követ. Ha ellenőrizni szeretné az adószáma érvényességét, látogasson el az Európai Bizottság webhelyére.

Az áfa önbevallása

Az áfát önállóan kell bevallania az adott tagállam aktuális áfakulcsa szerint. Erről a helyi adóhatóság nyújthat további tájékoztatást.

Az áfás számla megkeresése

Az áfás számla és a havi befizetések ugyanazon a dokumentumon szerepelnek. Amennyiben a 2015 januárjától 2015 áprilisáig tartó időszakról van szüksége számlára, akkor külön dokumentumok fogják tartalmazni az áfás számlát és a havi befizetések adatait.

Az áfás számlát a következőképpen találhatja meg a fiókjában:

  1. Jelentkezzen be a Google Ads-fiókba.
  2. Kattintson a fogaskerékikonra vagy a csavarkulcsikonra , majd válassza a Számlázás és kifizetések lehetőséget. Tovább a Számlázáshoz
  3. Ezt követően kattintson a Tranzakciók lehetőségre a bal oldali menüben.
  4. A táblázat felett adja meg a megtekinteni kívánt számlákhoz tartozó dátumtartományt.
    • Az alapértelmezett nézet „A legutóbbi 3 hónap”, amely lehetővé teszi a legutóbbi számla megtekintését.
    • Korábbi számlák megtekintéséhez módosítsa a dátumtartományt a legördülő lista használatával. Ha például az aktuális naptári év számláit szeretné megtekinteni, válassza az Aktuális év lehetőséget.
  5. A táblázatban kattintson a megtekinteni kívánt hónap alatti Dokumentumok linkre.
  6. Kattintson a számla számára. Ha a 2015. január-április közötti számlákra kíváncsi, akkor a különálló áfás számla megtekintéséhez az EU-s áfás számla legördülő listára is rá kell kattintania.
  7. A számla új böngészőablakban jelenik meg. Ügyeljen rá, hogy böngészője ne tiltsa az előugró ablakok használatát, mert ez megakadályozza az áfás számla megnyitását.
  8. Ha ki szeretné nyomtatni a számlát, válassza böngésző menüjéből a Fájl, majd a Nyomtatás parancsot. Vagy pedig kattintson a jobb gombbal a számlára, majd a Nyomtatás elemre. Ha le szeretné tölteni a számlát, és el szeretné menteni a számítógépére, kattintson a jobb gombbal, majd válassza ki a Mentés másként lehetőséget.

Áfás számla rendelkezésre állása

  • Az adott hónaphoz tartozó áfás számla a következő hónap ötödik munkanapjától áll rendelkezésre. A szeptemberi áfás számla példa október 5-ére készül el. Az áfás számlák előállítása hétvégéken és hivatalos ünnepnapokon szünetel, ezért az ezen időszakokban kért áfás számlák esetén késedelemre kell számítani.
  • A 2015 januárja és áprilisa közötti áfás számlák a havi befizetések számláitól külön érhetők el. A 2015 januárja és a 2015 májusa utáni időszakokra vonatkozóan az áfás számlák és a havi befizetések ugyanazon a dokumentumon szerepelnek.

Az áfás számla tartalma

A havi számlákon szerepel a „A beérkezett kifizetések adatai” és a „Költségek és áfák adatai” nevű táblázat, kivéve a 2015 januárja és áprilisa közötti időszakot, amikor az áfás számlát és a havi befizetések számláit külön állítjuk ki.

A számlán és az áfás számlán feltüntetett adatok attól függenek, hogy a fiók automatikus befizetést vagy kézi befizetést használ-e. Kattintson az Önre érvényes részre.

Automatikus befizetések

Amennyiben a fiók automatikus befizetést használ, a számlán és az áfás számlán különböző összegek szerepelhetnek attól függően, hogy sor került-e kézi befizetésre:

  • A számlán az aktuális hónapban eszközölt összes terhelés és kézi befizetés látható.
  • Ha egy kézi befizetéssel számláján többlet keletkezett (azaz többet fizetett, mint amennyivel tartozott), akkor ez is szerepelni fog a számlán a kézi befizetés által fedezett Google Ads-költségek mellett.

Példa: Csak automatikus befizetések

Tegyük fel, hogy a hónapban 300 euró hirdetési költség gyűlt össze, és Önnek 200 eurót számoltak fel az automatikus számlázási küszöb alapján.

  • „A beérkezett kifizetések adatai” táblázatban 200 eurós befizetés lesz látható.
  • A „Költségek és áfák adatai” táblázatban láthatók lesznek a vonatkozó áfalevonások.

Az összegyűlt hirdetési költségből fennmaradó 100 eurót a rendszer átviszi a következő számlázási ciklusra, és az a következő hónap dokumentumaiban jelenik meg.

Példa: automatikus befizetések kézi befizetéssel

Tegyük fel, hogy a hónapban 300 euró hirdetési költség gyűlt össze. Önnek 200 eurót számoltak fel az automatikus számlázási küszöb alapján, és egy 200 eurós kézi befizetést is végrehajtott.

  • „A beérkezett kifizetések adatai” táblázatban egy 200 eurós terhelés és egy 200 eurós kézi befizetés is látható lesz, így összesen 400 euró jelenik meg.
  • A „Költségek és áfák adatai” táblázatban lesznek láthatók a vonatkozó áfalevonások.

A következő havi számlán megjelenik a további (a 200 eurós számlázási küszöb feletti) 100 eurós hirdetési költség, amelyet a 200 eurós kézi befizetésből levonva 100 eurós hitelkeret marad fiókjában.

Kézi befizetések

Amennyiben a fiókja kézi befizetést használ, a számlán szereplő befizetési és áfás táblázatban általában különböző összegek lesznek láthatók:

  • „A beérkezett kifizetések adatai” táblázatban lesznek láthatók a befizetések.
  • A „Költségek és áfák adatai” táblázatban lesznek láthatók az adott hónap hirdetési költségei és a vonatkozó áfalevonások.

Példa

Tegyük fel, hogy a hónap első napján 100 euró kézi befizetést végzett, és a hónapban 80 euró hirdetési költség gyűlt össze.

  • „A beérkezett kifizetések adatai” táblázatban 100 eurós befizetés lesz látható.
  • A „Költségek és áfák adatai” táblázatban a 100 eurós kézi befizetés, a 80 eurós hirdetési költség, a többször szereplő összeget kompenzáló jóváírás, valamint a vonatkozó áfalevonások lesznek láthatók.

A tranzakciós előzmények és a számlák közötti eltérések

Egyes esetekben a tranzakciós előzmények között látható terhelések egy-két nappal el vannak csúszva a számlán szereplőkhöz képest. Ez általában természetes velejárója annak, hogy a Google Ads és a bankok különböző rendszereket használnak. A befizetések és a terhelések nem mindig ugyanakkor történnek.

A z áfás számla akkor is a tranzakciós előzményekől eltérő számokat mutathat, ha a számlán korrekció vagy jóváírás történt, amelyet Ön még az adott számlázási időszakban felhasznált.

A számlák jogilag érvényesek

A Google Ads-fiókban szereplő számlák korábban kiállított számlák, és a fizetési kérelmeket tartalmazzák (vagyis az általunk kezdeményezett terheléseket és az Ön Google számára történő befizetéseit sortételek jelzik).

A számlák jogilag érvényesek – ez azt jelenti, hogy a helyi adóhatóság elfogadja őket.

Az általunk kiállított számlákat a különböző adóhatóságok külön bélyegző és aláírás nélkül érvényes áfás számlaként fogadják el – áfalevonással együtt.

Ha kérdése van, érdeklődjön az országában működő hatóságoknál, vagy forduljon adószakértőhöz.

Adózási illetőségigazolások

Az adózási illetőségigazolásokat ebből a cikkből lehet letölteni .pdf formátumban. Egyszerűen kattintson a vonatkozó linkre alább.

 

Ha az igazolás régebbi változataira van szüksége, forduljon a Google Ads ügyfélszolgálatához.

A Google által biztosított illetőségigazolást az ír adóhatóság adja ki elektronikus formában és angol nyelven. A tanúsítvány ebben a formában érvényes dokumentum, amelyet a lengyel adóhatóság elfogad.

Általános forgalmi adó (áfa)

Az Írországban üzemeltetett valamennyi Google Ads-fiókra az ír áfakulcs érvényes, amelyet az ír kormány saját hatáskörében módosíthat.

Írországban a következőkre számíthat:

  • Fiókjára minden esetben az ír jogszabályok alapján automatikusan az aktuális ír adókulcs szerinti áfaköltség vonatkozik majd. (Fiókját a Google Ireland üzemelteti.)
    • Ha automatikus befizetést használ, akkor minden hónap végén egyszeri alkalommal hozzáadjuk az áfaköltséget a Google Ads-költségeihez, amelyeket együttesen a következő fizetés alkalmával kell kiegyenlítenie.
    • Ha kézi befizetést használ, akkor az áfát minden hónap végén az egyenleg kimerülése előtt levonjuk számlaegyenlegéből.
    • Ha a 13b/56b űrlap alapján áfamentességet élvez, jelölje be a „Rendelkezik adóazonosítóval?” részen lévő jelölőnégyzetet. (Ide úgy juthat el, hogy a fogaskerékikonra vagy a csavarkulcsikonra kattint, kiválasztja a Számlázás és fizetés lehetőséget, majd az adózási információk megtekintéséhez a Beállítások elemre kattint.) Emellett meg kell adnia a 13b/56b űrlap alapján megállapított áfamentességhez kapcsolódó információkat is.

A Google nem adhat áfafizetéssel kapcsolatos tanácsokat. Az áfabesorolással kapcsolatos kérdésekkel forduljon adótanácsadóhoz vagy az adóhatósághoz.

Az adószám módosítása

Az adószámát önállóan módosíthatja. Erről az alábbi linkre kattintva tájékozódhat.

Az adószám módosítása
  1. Jelentkezzen be a Google Ads-fiókba.
  2. Kattintson a fogaskerékikonra vagy a csavarkulcsikonra , ezután válassza a Számlázás és kifizetések lehetőséget, majd kattintson az oldal szélén található Beállítások linkre.
  3. Az adószám megadásához keresse meg a „Fizetési profil” részt.
  4. Kattintson a Mentés gombra.

Gyakori hiba a helyi adószám megadása a közösségi (EU-) adószám helyett. A két szám különböző. A közösségi adószámok országazonosítóval kezdődnek, amelyet legfeljebb 12 karakter (szám vagy betű) követ. Ha ellenőrizni szeretné adószáma érvényességét, látogasson el az Európai Bizottság webhelyére.

Az áfás számla megkeresése

Az áfás számla és a havi befizetések ugyanazon a dokumentumon szerepelnek. Amennyiben a 2015 januárjától 2015 áprilisáig tartó időszakról van szüksége számlára, akkor külön dokumentumok fogják tartalmazni az áfás számlát és a havi befizetések adatait.

Az áfás számlát a következőképpen találhatja meg a fiókjában:

  1. Jelentkezzen be a Google Ads-fiókba.
  2. Kattintson a fogaskerékikonra vagy a csavarkulcsikonra ezután válassza a Számlázás és kifizetések lehetőséget, majd kattintson a bal oldali menüből a Tranzakciók lehetőségre. Ugrás a Számlázás oldalra
  3. A táblázat felett adja meg a megtekinteni kívánt számlákhoz tartozó dátumtartományt.
    • Az alapértelmezett nézet „A legutóbbi 3 hónap”, amely lehetővé teszi a legutóbbi számla megtekintését.
    • Korábbi számlák megtekintéséhez módosítsa a dátumtartományt a legördülő lista használatával. Ha például az aktuális naptári év számláit szeretné megtekinteni, válassza az Aktuális év lehetőséget.
  4. A táblázatban kattintson a Dokumentumok legördülő listára azon hónap alatt, amelynek számláját meg szeretné tekinteni.
  5. Kattintson a számla számára. Ha a 2015. január-április közötti számlákra kíváncsi, akkor a különálló áfás számla megtekintéséhez az EU-s áfás számla legördülő listára is rá kell kattintania.
  6. A számla új böngészőablakban jelenik meg. Ügyeljen rá, hogy böngészője ne tiltsa az előugró ablakok használatát, mert ez megakadályozza az áfás számla megnyitását.
  7. Ha ki szeretné nyomtatni a számlát, válassza böngésző menüjéből a Fájl, majd a Nyomtatás parancsot. Vagy pedig kattintson a jobb gombbal a számlára, majd a Nyomtatás elemre. Ha le szeretné tölteni a számlát, és el szeretné menteni a számítógépére, kattintson a jobb gombbal, majd válassza ki a Mentés másként lehetőséget.

Áfás számla rendelkezésre állása

  • Az adott hónaphoz tartozó áfás számla a következő hónap ötödik munkanapjától áll rendelkezésre. A szeptemberi áfás számla példa október 5-ére készül el. Az áfás számlák előállítása hétvégéken és hivatalos ünnepnapokon szünetel, ezért az ezen időszakokban kért áfás számlák esetén késedelemre kell számítani.
  • A 2015 januárja és áprilisa közötti áfás számlák a havi befizetések számláitól külön érhetők el. A 2015 januárja és a 2015 májusa utáni időszakokra vonatkozóan az áfás számlák és a havi befizetések ugyanazon a dokumentumon szerepelnek.

Az áfás számla tartalma

A havi számlákon szerepel a „A beérkezett kifizetések adatai” és a „Költségek és áfák adatai” nevű táblázat, kivéve a 2015 januárja és áprilisa közötti időszakot, amikor az áfás számlát és a havi befizetések számláit külön állítjuk ki.

A számlán és az áfás számlán feltüntetett adatok attól függenek, hogy a fiók automatikus befizetést vagy kézi befizetést használ-e. Kattintson az Önre érvényes részre.

Automatikus befizetések

Amennyiben a fiók automatikus befizetést használ, a számlán és az áfás számlán különböző összegek szerepelhetnek attól függően, hogy sor került-e kézi befizetésre:

  • A számlán az aktuális hónapban eszközölt összes terhelés és kézi befizetés látható.
  • Ha egy kézi befizetéssel számláján többlet keletkezett (azaz többet fizetett, mint amennyivel tartozott), akkor ez is szerepelni fog a számlán a kézi befizetés által fedezett Google Ads-költségek mellett.

Példa: Csak automatikus befizetések

Tegyük fel, hogy a hónapban 300 euró hirdetési költség gyűlt össze, és Önnek 200 eurót számoltak fel az automatikus számlázási küszöb alapján.

  • „A beérkezett kifizetések adatai” táblázatban 200 eurós befizetés lesz látható.
  • A „Költségek és áfák adatai” táblázatban láthatók lesznek a vonatkozó áfalevonások.

Az összegyűlt hirdetési költségből fennmaradó 100 eurót a rendszer átviszi a következő számlázási ciklusra, és az a következő hónap dokumentumaiban jelenik meg.

Példa: automatikus befizetések kézi befizetéssel

Tegyük fel, hogy a hónapban 300 euró hirdetési költség gyűlt össze. Önnek 200 eurót számoltak fel az automatikus számlázási küszöb alapján, és egy 200 eurós kézi befizetést is végrehajtott.

  • „A beérkezett kifizetések adatai” táblázatban egy 200 eurós terhelés és egy 200 eurós kézi befizetés is látható lesz, így összesen 400 euró jelenik meg.
  • A „Költségek és áfák adatai” táblázatban lesznek láthatók a vonatkozó áfalevonások.

A következő havi számlán megjelenik a további (a 200 eurós számlázási küszöb feletti) 100 eurós hirdetési költség, amelyet a 200 eurós kézi befizetésből levonva 100 eurós hitelkeret marad fiókjában.

Kézi befizetések

Amennyiben a fiókja kézi befizetést használ, a számlán szereplő befizetési és áfás táblázatban általában különböző összegek lesznek láthatók:

  • „A beérkezett kifizetések adatai” táblázatban lesznek láthatók a befizetések.
  • A „Költségek és áfák adatai” táblázatban lesznek láthatók az adott hónap hirdetési költségei és a vonatkozó áfalevonások.

Példa

Tegyük fel, hogy a hónap első napján 100 euró kézi befizetést végzett, és a hónapban 80 euró hirdetési költség gyűlt össze.

  • „A beérkezett kifizetések adatai” táblázatban 100 eurós befizetés lesz látható.
  • A „Költségek és áfák adatai” táblázatban a 100 eurós kézi befizetés, a 80 eurós hirdetési költség, a többször szereplő összeget kompenzáló jóváírás, valamint a vonatkozó áfalevonások lesznek láthatók.

A tranzakciós előzmények és a számlák közötti eltérések

Egyes esetekben a tranzakciós előzmények között látható terhelések egy-két nappal el vannak csúszva a számlán szereplőkhöz képest. Ez általában természetes velejárója annak, hogy a Google Ads és a bankok különböző rendszereket használnak. A befizetések és a terhelések nem mindig ugyanakkor történnek.

A z áfás számla akkor is a tranzakciós előzményekől eltérő számokat mutathat, ha a számlán korrekció vagy jóváírás történt, amelyet Ön még az adott számlázási időszakban felhasznált.

A számlák jogilag érvényesek

A Google Ads-fiókban szereplő számlák korábban kiállított számlák, és a fizetési kérelmeket tartalmazzák (vagyis az általunk kezdeményezett terheléseket és az Ön Google számára történő befizetéseit sortételek jelzik).

A számlák jogilag érvényesek – ez azt jelenti, hogy a helyi adóhatóság elfogadja őket.

Az általunk kiállított számlákat a különböző adóhatóságok külön bélyegző és aláírás nélkül érvényes áfás számlaként fogadják el – áfalevonással együtt.

Ha kérdése van, érdeklődjön az országában működő hatóságoknál, vagy forduljon adószakértőhöz.

Általános forgalmi adó (áfa) és Google Ads-besorolás

A Dél-Afrikában üzemeltetett valamennyi Google Ads-fiókra a dél-afrikai áfakulcs érvényes, amelyet a dél-afrikai kormány saját hatáskörében módosíthat. Dél-Afrikában a következőkre számíthat:
  • Fiókjára minden esetben a 2019. április 1-jétől érvényes dél-afrikai jogszabály alapján automatikusan az aktuális dél-afrikai adókulcs szerinti áfaköltség vonatkozik majd.
    • Ha automatikus befizetést használ, akkor minden hónap végén egyszeri alkalommal hozzáadjuk az áfaköltséget a Google Ads-költségeihez, amelyeket együttesen a következő fizetés alkalmával kell kiegyenlítenie.
    • Ha kézi befizetést használ, akkor az áfát minden hónap végén, az egyenleg kimerülése előtt levonjuk számlaegyenlegéből.
A Google nem adhat áfafizetéssel kapcsolatos tanácsokat, így az áfabesorolással kapcsolatos kérdésekkel forduljon adótanácsadóhoz vagy az adóhatósághoz. További információért olvassa el a dél-afrikai adóhatóság kötelező általános rendelkezését.

Az áfás számla megkeresése

Ha az új Google Ads-környezetet használja, a fiókban nem jelenik meg fogaskerékikon. Ehelyett kattintson a csavarkulcsikonra a jobb felső sarokban. A Számlázás és fizetés szakasz a „Beállítás” fejléc alatt található.

Az áfás számla és a havi befizetések ugyanazon a dokumentumon szerepelnek. Az áfás számlát a következő lépéseket követve találhatja meg a fiókjában:

  1. Jelentkezzen be a Google Ads-fiókba.
  2. Kattintson a fogaskerékikonra , válassza ki a Számlázási összesítő lehetőséget, majd a bal oldali menüben kattintson a Tranzakciók elemre.
  3. A táblázat felett adja meg a megtekinteni kívánt számlákhoz tartozó dátumtartományt.
    • Az alapértelmezett nézet „A legutóbbi 3 hónap”, amely lehetővé teszi a legutóbbi számla megtekintését.
    • Korábbi számlák megtekintéséhez módosítsa a dátumtartományt a legördülő lista használatával. Ha például az aktuális naptári év számláit szeretné megtekinteni, válassza az Aktuális év lehetőséget.
  4. Kattintson a legördülő listára azon hónap alatt, amelyre vonatkozóan meg szeretné tekinteni a számlát.
  5. Kattintson a számla számára. 
  6. A számla új böngészőablakban jelenik meg. Ügyeljen rá, hogy böngészője ne tiltsa az előugró ablakok használatát, mert ez megakadályozza az áfás számla megnyitását.
  7. A számla kinyomtatásához kattintson a Fájl elemre, és válassza a Nyomtatás parancsot a böngésző menüjéből. (Alternatív megoldásként a jobb egérgombbal kattintson a számlára, és válassza a Nyomtatás lehetőséget.) Ha le szeretné tölteni a számlát, és el szeretné menteni a számítógépére, kattintson a jobb gombbal, majd válassza ki a Mentés másként lehetőséget.

Áfás számla rendelkezésre állása

Az adott hónaphoz tartozó áfás számla a következő hónap ötödik munkanapjától áll rendelkezésre. A szeptemberi áfás számla példa október 5-ére készül el. Az áfás számlák előállítása hétvégéken és hivatalos ünnepnapokon szünetel, ezért az ezen időszakokban kért áfás számlák esetén késedelemre kell számítani.

Az áfás számla tartalma

A havi számla a következő két táblázatot tartalmazza: „A beérkezett kifizetések adatai” és „A költségek és áfák adatai”.

A számlán és az áfás számlán feltüntetett adatok attól függenek, hogy a fiók automatikus befizetést vagy kézi befizetést használ-e. Kattintson az Önre érvényes részre.

Automatikus befizetések
Amennyiben a fiók automatikus befizetést használ, a számlán és az áfás számlán különböző összegek szerepelhetnek attól függően, hogy sor került-e kézi befizetésre:
  • A számlán az aktuális hónapban eszközölt összes terhelés és kézi befizetés látható.
  • Ha egy kézi befizetéssel számláján többlet keletkezett (azaz többet fizetett, mint amennyivel tartozott), akkor ez is szerepelni fog a számlán a kézi befizetés által fedezett Google Ads-költségek mellett.

Példa: Csak automatikus befizetések

Tegyük fel, hogy a hónapban 300 euró hirdetési költség gyűlt össze, és Önnek 200 eurót számoltak fel az automatikus számlázási küszöb alapján.
  • „A beérkezett kifizetések adatai” táblázatban 200 eurós befizetés lesz látható.
  • A „Költségek és áfák adatai” táblázatban láthatók lesznek a vonatkozó áfalevonások.
Az összegyűlt hirdetési költségből fennmaradó 100 eurót a rendszer átviszi a következő számlázási ciklusra, és az a következő hónap dokumentumaiban jelenik meg. 

Példa: automatikus befizetések kézi befizetéssel

Tegyük fel, hogy a hónapban 300 euró hirdetési költség gyűlt össze. Önnek 200 eurót számoltak fel az automatikus számlázási küszöb alapján, és egy 200 eurós kézi befizetést is végrehajtott.
  • „A beérkezett kifizetések adatai” táblázatban egy 200 eurós terhelés és egy 200 eurós kézi befizetés is látható lesz, így összesen 400 euró jelenik meg.
  • A „Költségek és áfák adatai” táblázatban lesznek láthatók a vonatkozó áfalevonások.
A következő havi számlán megjelenik a további (a 200 eurós számlázási küszöb feletti) 100 eurós hirdetési költség, amelyet a 200 eurós kézi befizetésből levonva 100 eurós hitelkeret marad fiókjában.
Kézi befizetések
Amennyiben a fiókja kézi befizetést használ, a számlán szereplő befizetési és áfás táblázatban általában különböző összegek lesznek láthatók:
  • „A beérkezett kifizetések adatai” táblázatban lesznek láthatók a befizetések.
  • A „Költségek és áfák adatai” táblázatban lesznek láthatók az adott hónap hirdetési költségei és a vonatkozó áfalevonások.

Példa: Kézi befizetés

Tegyük fel, hogy a hónap első napján 100 euró kézi befizetést végzett, és a hónapban 80 euró hirdetési költség gyűlt össze.

  • „A beérkezett kifizetések adatai” táblázatban 100 eurós befizetés lesz látható.
  • A „Költségek és áfák adatai” táblázatban a 100 eurós kézi befizetés, a 80 eurós hirdetési költség, a többször szereplő összeget kompenzáló jóváírás, valamint a vonatkozó áfalevonások lesznek láthatók.

A tranzakciós előzmények és a számlák közötti eltérések

Egyes esetekben a tranzakciós előzmények között látható terhelések egy-két nappal el vannak csúszva a számlán szereplőkhöz képest. Ez általában annak tudható be, hogy a Google Ads és a bankok különböző rendszereket használnak. A befizetések és a terhelések nem mindig ugyanakkor történnek. A z áfás számla akkor is a tranzakciós előzményekől eltérő számokat mutathat, ha a számlán korrekció vagy jóváírás történt, amelyet Ön még az adott számlázási időszakban felhasznált.

A számlák jogilag érvényesek

A Google Ads-fiókban szereplő számlák korábban kiállított számlák, és a fizetési kérelmeket tartalmazzák, vagyis az általunk kezdeményezett terheléseket és az Ön Google számára történő befizetéseit sortételek jelzik.

A számlák jogilag érvényesek, vagyis a helyi adóhatóság elfogadja őket.

Számláinkat a különböző adóhatóságok érvényes áfaszámlaként fogadják el – áfalevonással együtt. Ezek a számlák nem igényelnek speciális bélyegzőt vagy aláírást.

Ha kérdése van, érdeklődjön az országában működő hatóságoknál, vagy forduljon adószakértőhöz.

Általános forgalmi adó (áfa) és Google Ads-besorolás

A fiókot a Google Ireland Ltd. üzemelteti, a Google azonban nem számolhat fel áfát, ha az Ön számlázási címe az Európai Unión kívüli országban van.

A helyi adóhatóságnál tájékozódhat arról, hogy a tartózkodási helye szerinti országban be kell-e vallania az áfát. Amennyiben igen, segítségért forduljon adótanácsadóhoz vagy a helyi adóhatósághoz. A Google nem adhat Önnek ezzel kapcsolatos tanácsokat.

Az áfa önbevallása

Ha Google Ads-költségeire nem számítottunk fel áfát, előfordulhat, hogy azt saját magának kell bevallania. Tájékoztatásért forduljon a helyi adóhatósághoz.

Havi számlakivonatok

2018 júliusától új havi számlakivonatokat vezettünk be a régi havi számlák helyett. A korábban a számlákon szereplő összes adat szerepel a számlakivonatokon is.

Az Ads frissített havi számlakivonatai nem számlák. Ezek a dokumentumok összefoglalják a megjelölt időszak számlázási tevékenységeit. További információ a kimutatásokról.

Ha kérdései vannak az új havi számlakivonatokkal kapcsolatban az adóbevallás tekintetében, útmutatásért forduljon a helyi törvényhozó szervekhez vagy adótanácsadójához.

Információk észak-amerikai hirdetők számára

Azoknak az Észak-Amerikában tevékenykedő hirdetőknek, akiknek a Google Ads-hirdetésekből üzleti bevételük származik, az adóbevallás során meg kell adniuk a Google adószámát (TIN). Adataink:

Google Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043, USA
Adófizetői azonosító szám (TIN): 77-0493581

Megjegyzés:

Ha Ön hawaii székhelyű hirdető, és automatikus vagy kézi befizetéssel fizet, az adótartozását minden hónap végén összesítjük és felszámoljuk.

Információk észak-amerikai hirdetők számára

Azoknak az Észak-Amerikában tevékenykedő hirdetőknek, akiknek a Google Ads-hirdetésekből üzleti bevételük származik, az adóbevallás során meg kell adniuk a Google adószámát (TIN). Adataink:

Google Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043, USA
Adófizetői azonosító szám (TIN): 77-0493581

QST Québecben

A québeci forgalmi adó (Québec Sales Tax, QST) mértéke 9,975%, és az összes olyan Google Ads-ügyfélre vonatkozik, aki a tartományban él, és nem adott meg QST-regisztrációs számot a fizetési profilján.

A havi számlázást használó ügyfeleknek kapcsolatba kell lépniük ügyfélszolgálatunkkal, és meg kell adniuk a QST-regisztrációs számukat, hogy szakértőink megfelelően frissíthessék fizetési profiljukat.

Az automatikus vagy kézi befizetést használó hirdetők az alábbi módon frissíthetik adóinformációikat (csak az egyik helyen kell ezt megtenniük):

Az adóinformációk frissítése a Google Ads szolgáltatásban

  1. Jelentkezzen be a Google Ads-fiókba.
  2. Kattintson a jobb felső sarokban látható csavarkulcsikonra , és válassza ki a Számlázás és fizetés lehetőséget.
  3. A bal oldali menüben kattintson a Beállítások gombra.
  4. A „Kanadai adóinformációk” alatt kattintson a ceruzaikonra Szerkesztés, és írja be a QST-számot a „QST regisztrációs szám (opcionális)” mezőbe.
  5. Kattintson a Mentés gombra.

Az adóinformációk frissítése a Google fizetési központban

  1. Jelentkezzen be Google Payments-fiókjába.
  2. Az oldal bal felén kattintson a Beállítások lehetőségre.
  3. A „Kanadai adóinformációk” alatt kattintson a ceruzaikonra Szerkesztés, és írja be a QST-számot a „QST regisztrációs szám (opcionális)” mezőbe.
  4. Kattintson a Mentés gombra.

Megjegyzés:

Ha Ön hawaii székhelyű hirdető, és automatikus vagy kézi befizetéssel fizet, az adótartozását minden hónap végén összesítjük és felszámoljuk.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Mivel Ön a Google Asia Pacific Pte. Ltd. vállalattal áll üzleti szerződésben a Google Ads-hirdetésekre vonatkozóan, Google Ads-tevékenysége után nem számolunk fel helyi adót. Ezek az adók nem jelennek meg az Ön számláin.

Google New Zealand Limited

2018. november 1-től a számlákat a Google New Zealand Limited fogja kiállítani ezen szolgáltatások viszonteladójaként. Onnantól kezdve minden Új-Zélandon végzett Google Ads-értékesítés az áruk és szolgáltatások után fizetendő adó (GST) hatálya alá tartozik, amelynek mértéke 15%. Ez a módosítás az új-zélandi vállalati címmel rendelkező Google Ads-fiókokat érinti.

Megjegyzés:

A Google adózási ügyekben nem tud tanácsot adni. Az adózással kapcsolatos kérdésekkel forduljon adótanácsadóhoz.

Forrásadók

Az Ön által 2018. július 1-jén vagy azután a Google Asia Pacific Pte Ltd./Google Ireland Ltd. által nyújtott digitális offshore szolgáltatások díja után fizetendő befizetésekre 5%-os adó vonatkozik a 2018-as Pakisztáni pénzügyi törvény értelmében. Adott esetben előfordulhat, hogy Önnek kell befizetnie ezt az adót a Google Ads Általános Szerződési Feltételeinek megfelelően, amely alapján az ügyfelek felelősek az általuk igénybe vett szolgáltatások után Pakisztánban fizetendő adó- vagy kormányzati terhek befizetéséért.
Ne feledje, hogy a Google adó- és kormányzati terhek ügyében nem tud tanácsot adni. Az említett változással kapcsolatos kérdésekkel forduljon adó- és pénzügyi tanácsadójához.

Közvetett adók

Mivel Ön a Google Asia Pacific Pte. Ltd., Singapore vállalattal áll üzleti szerződésben a Google Ads-hirdetésekre vonatkozóan, Google Ads-tevékenysége után nem számolunk fel helyi közvetett adót. Ennek megfelelően a közvetett adók nem jelennek meg a számlán.

Google Australia Pty Limited

2016. november 1-től a számlákat a Google Australia Pty Limited fogja kiállítani. Az Google Ads-értékesítések Ausztráliában az áruk és szolgáltatások után fizetendő adó (GST) hatálya alá fognak esni, amelynek mértéke 10%. Ez a módosítás az ausztráliai vállalati címmel rendelkező Google Ads-fiókokat érinti.

Megjegyzés: A Google adózási ügyekben nem tud tanácsot adni. Az adózással kapcsolatos kérdésekkel forduljon adótanácsadójához.

Google Japan G.K.

2019. április 1-jétől a Google Japan G.K. bocsátja ki a számlákat (a szolgáltatások viszonteladójaként). Ez azt jelenti, hogy Japánban a hirdetésértékesítésre a 8%-os japán fogyasztási adót kell megfizetni. Ez a módosítás az olyan Google Ads-fiókokat érinti, amelyeknek Japánban van az üzleti címe.


Megjegyzés: A Google nem tud tanácsot adni adózási ügyekben. Az adózással kapcsolatos kérdésekkel forduljon adótanácsadóhoz.

Indiai adózás

Amennyiben Ön Indiában él, 2017. július 1-től áru- és szolgáltatásadót (Goods and Services tax; GST) számolunk fel Önnek minden vásárlása után.

A GST az új adónem, amely az összes meglévő közvetett adónem, többek között a szolgáltatásadó, az általános forgalmi adó, a fogyasztási adó, illetve bizonyos állami és központi illetékek helyébe lép Indiában. Ez az adózási modell kettős, mivel mind az indiai államok, mint az indiai központi kormányzat adót vet ki a szolgáltatásokra és az árukra.

A GST három típusú adót foglal magában: központi adó, állami adó és integrált adó. A szolgáltatásokat nyújtó Google-telephely, illetve a vásárlás helye határozza meg, hogy melyik adó vonatkozik a vásárlásra. Az adókulcsok a következők:

  • Központi GST (CGST): 9%
  • Állami GST (SGST): 9%
  • Integrált GST (IGST): 18%
Megjegyzés: 
  • A Harijána állambeli számlázási címmel rendelkező (azaz államon belüli szolgáltatást igénybe vevő) hirdetőknek a CGST és az SGST összegét kell megfizetniük. Minden más hirdetőnek az IGST-t számítjuk fel.
  • A különleges gazdasági övezetekben hirdetők esetében a GST mértéke 0%.

Ha Ön a Google India Private Limited (GIPL) vállalat szolgáltatását veszi igénybe, akkor az adószáma határozza meg, hogy melyik adó vonatkozik a vásárlására. Az áru- és szolgáltatásadó céljára használt azonosítószám (Goods and Services Tax Identification Number; GSTIN) megadása kötelező az üzleti fiókok esetén, de az egyéni fiókok esetén opcionális.

Hol nyújtható be a GSTIN?

Ha havi számlázást használ fizetési beállításként, lépjen kapcsolatba a fiókkezelővel, vagy küldje el nekünk e-mailben a GSTIN számot.

Minden más hirdető megadhatja az adatait oly módon, hogy a Számlázás és fizetés oldalra lép, majd a Beállítások pontra kattint a bal oldali menüben. A fizetési profilban szerepel egy „Indiai adóinformációk” rész, ahol minden szükséges azonosítószám megadható.

Ügynökség által kezelt fiók használata esetén győződjön meg róla, hogy a megadott cím és GST megfelel a számlafizető cégnek és a GST-t beszedő államnak. Ha a megrendelő számlán feltüntetett cégneve és címe eltér a számlákat ténylegesen fizető cégtől, kérjük, frissítse a számlázási fél adatait

Üzleti/egyéni fiók esetén győződjön meg róla, hogy a megadott cím és GSTIN oda tartozik, ahol a szolgáltatást nyújtják. Ez azt jelenti, hogy a GST-számnak meg kell felelnie a számlákon feltüntetett számlázási fél államának. Ha a GSTIN nem felel meg a számlázási fél államának, a GSTIN nem fog szerepelni a számlákon. 

Ez az információ ahhoz szükséges, hogy a megfelelő adónemek kerüljenek alkalmazásra. Gyakori kérdések a GST-vel kapcsolatban.

Korábbi szolgáltatásadó-kulcsok

A Google India Pvt Ltd által 2016. június 1. és 2017. június 30. között kiállított számlák szolgáltatásadó-terhe az adóköteles szolgáltatások értéke után számítva 15% volt (a Swachh Bharat Cess és a Krishi Kalyan Cess adónemmel együtt).

A 2015. november 15. és 2016. május 31. között kiállított számlák szolgáltatásadó-terhe 14,5% volt (a Swachh Bharat Cess adónemmel együtt).

2015. június 1. és 2015. november 14. között az adó mértéke 14% volt az adóköteles szolgáltatások értéke után számítva.

Jó tudni:

  • Az automatikus vagy kézi befizetést használó hirdetők adóterheit havonta egyszer, a hónap végén összesítjük és számoljuk fel.
  • A Google adózási ügyekben nem tud tanácsot adni. Az említett változással kapcsolatos kérdésekkel forduljon adótanácsadójához.

Az indiai forrásadóról (Tax Deducted at the Source; TDS)

A forrásadó-igazolásokat negyedéves gyakorisággal kell benyújtani. (További információt az indiai jövedelemadó-hivatal webhelyén talál.)

A júniusban, szeptemberben, decemberben és márciusban véget érő negyedévek igazolásait július 30-ig, október 30-ig, január 30-ig és május 15-ig kell kiadni.

Az előző pénzügyi évre vonatkozó forrásadó-igazolások nem fogadhatók el, ha benyújtásukra az aktuális pénzügyi évben, április 30. után kerül sor. Tehát például a 2013–14-es pénzügyi évre vonatkozó igazolásokat legkésőbb 2014. április 30-ig be kell nyújtani.

Az indiai forrásadó-igazolások benyújtása

Ha a fiókjában a havi számlázás van beállítva, küldje el a forrásadó-igazolás digitális másolatát (akár egy elektronikusan aláírt példányt, akár az aláírt forrásadó-igazolás beszkennelt PDF formátumú példányát) egyenesen a collections-in@google.com e-mail címre.

Ha a fiókjában a havi számlázás van beállítva, a következőképpen küldheti el nekünk a forrásadó-igazolást:

  • Az elektronikusan aláírt forrásadó-igazolást elküldheti e-mailben. Amint jóváhagyták a jóváírás összegét, az hozzáadódik a fiókja egyenlegéhez; vagy:
  • Elküldheti a következő címre a forrásadó-igazolás egy aláírt nyomtatott példányát kísérőlevéllel együtt, amelyen szerepel az Ön 10 jegyű ügyfél-azonosítója:

Google India Pvt Ltd,
9th Floor, Building 8, Tower C,
DLF Cyber City, DLF Phase 2,
Gurgaon, Haryana,
122002 India

A jóváírás igénybevételéhez a dokumentumok elküldése után küldjön nekünk egy e-mailt, amely tartalmazza az alábbi adatokat:
  1. A forrásadó-igazolás digitális másolatát (akár egy elektronikusan aláírt példányt, akár az aláírt forrásadó-igazolás beszkennelt PDF formátumú példányát)
  2. A futár átvételi elismervényének adatait

A Google állandó számlaszáma (Permanent Account Number, PAN): AACCG0527D. A forrásadó-igazoláson a következő bejegyzett címnek kell szerepelnie:

Google India Pvt. Ltd.
No.3, RMZ Infinity, Tower E,
Old Madras Road, 4th & 5th Floor,
Bangalore - 560 016

Milyen összegű a forrásadó?

A forrásadó kulcsa a Google India Private Limited vállalat számára történt, hirdetéshez kapcsolódó kifizetésekre vonatkozóan 2%, amely nem tartalmazza a szolgáltatási adót és az oktatási illetékeket (az India Kormánya Pénzügyminisztériumának közvetlen adókért felelős hivatala (Central Board of Direct Taxes) által kiadott 1/2014. számú rendelet értelmében). A forrásadó mértéke azonban a kormányzati szabályozástól függően változhat. Ne feledje, hogy a Google Ads nem tud tanácsot adni adóügyekben. Ha további kérdése van forrásadóval kapcsolatban vagy egyéb adózási kérdésekben, akkor kérjük, forduljon adótanácsadóhoz.

Adózás Oroszországban

Az oroszországi számlázási címmel rendelkező Google Ads-hirdetőknek minden Google Ads-költség után 20%-os áfát kell fizetniük (nincsenek kivételek).

Oroszország területén a következőkre számíthat:

  • Attól függetlenül, hogy a „Vállalkozás”, „Egyéni vállalkozó” vagy „Személyes” adózási állapotot választja, fiókjára minden esetben az orosz jogszabályok alapján automatikusan az aktuális orosz adókulcs szerinti áfaköltség vonatkozik majd. (Fiókját a Google Russia üzemelteti.)
  • Az áfaköltség megtekintéséhez kattintson a fogaskerékikonra  vagy a csavarkulcsikonra , és válassza ki a Számlázás és fizetés lehetőséget. Az áfa kiszámítása a tényleges használat alapján történik.

Áfafizetés USN esetén

Az oroszországi adószabályok szerint USN esetén nem kell áfát fizetni termékek és szolgáltatások vásárlásakor és eladásakor. Ha azonban az általános adószabályok szerint működő vállalattól vásárol termékeket vagy szolgáltatásokat, ki kell fizetnie a termékek vagy szolgáltatások árába foglalt áfát. Mivel az OOO „Google” vállalatra az általános adószabályok vonatkoznak, a Google Ads használata áfaköteles.

Ne feledje, hogy a Google nem adhat Önnek áfafizetéssel kapcsolatos tanácsokat, ezért ha az áfaregisztrációval kapcsolatban kérdései vannak, forduljon adótanácsadójához.

Az adózási állapot módosítása

Amikor regisztrál a Google Ads szolgáltatására, ki kell választania, hogy az adózási állapota „Személyes”, „Egyéni vállalkozó” vagy „Vállalkozás”. Ha módosítania kell adózási állapotát, lépjen kapcsolatba velünk. Az esetleges változások nem érintik a korábbi tranzakciókat és könyvelési dokumentumokat, és kizárólag a változás elvégzésének napjától érvényesek.

Az áfainformációk módosítása

A havi számlákon megjelenő cégnév vagy adószámok (INN és KPP) ellenőrzéséhez kattintson a fogaskerékikonra  vagy a csavarkulcsikonra , válassza ki a Számlázás és fizetés lehetőséget, majd kattintson a Beállítások elemre.

A KPP-szám módosítása

Ha KPP-száma megváltozott, fiókjában lehetősége van a szám szerkesztésére. A KPP módosításához kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Jelentkezzen be a fiókba a https://ads.google.com oldalon.
  2. Kattintson a fogaskerékikonra vagy a csavarkulcsikonra , majd válassza a Számlázás és kifizetések lehetőséget.
  3.  A bal oldali menüben kattintson a Beállítások elemre, majd keresse meg a „Fizetési profilok” részt.
  4. A szerkesztéshez kattintson a ceruza ikonra, és frissítse a KPP-t. Ha végzett, kattintson a Mentés lehetőségre.

Megjegyzés

Csak akkor van lehetőség a KPP megváltoztatására, ha az INN változatlan. Ha az INN értéke változatlan, mi is frissíthetjük a KPP értékét. Az adószámot és a vállalat nevét nem rendelheti másik bejegyzett vállalathoz. Ha egy másik bejegyzett vállalathoz szeretné hozzárendelni Google Ads-fiókját (más INN-nel), vegye fel velünk a kapcsolatot. Az esetleges változások nem érintik a korábbi tranzakciókat és könyvelési dokumentumokat, és kizárólag a változás elvégzésének napjától érvényesek.

A vállalatnév módosítása

Ha a vállalat neve megváltozott, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot. Az információ frissítéséhez szükségünk van az adószámokat és a bejegyzett vállalatnevet tartalmazó adóigazolás szkennelt másolatára. Amint megkaptuk és ellenőriztük az adóigazolását, megváltoztatjuk a Google Ads-fiókjában és a havi számláin megjelenő vállalatnevet. Ennek megtörténte után értesítjük Önt.

Megjegyzés

Csak akkor van lehetőség a KPP vagy a vállalatnév megváltoztatására, ha az INN változatlan. Az adószámot és a vállalat nevét nem rendelheti másik bejegyzett vállalathoz. Ha egy másik bejegyzett vállalathoz szeretné hozzárendelni Google Ads-fiókját (más INN-nel), vegye fel velünk a kapcsolatot. Az esetleges változások nem érintik a korábbi tranzakciókat és könyvelési dokumentumokat, és kizárólag a változás elvégzésének napjától érvényesek.

Az INN kijavítása

Ha a Google Ads-fiókban megadott INN (adószám) hibás, a módosítás csak abban az esetben lehetséges, ha az INN-t a Google Ads-fiók létrehozásakor hibásan gépelte be. Lépjen velünk kapcsolatba, és juttassa el hozzánk az adószámát és cége bejegyzett nevét tartalmazó adóigazolás beszkennelt másolatát. Amint megkaptuk és ellenőriztük az adóigazolását, megváltoztatjuk a Google Ads-fiókjában és a havi számláin megjelenő INN-t.

Ha egy másik bejegyzett vállalathoz szeretné hozzárendelni Google Ads-fiókját (más INN-nel), vegye fel velünk a kapcsolatot. Az esetleges változások nem érintik a korábbi tranzakciókat és könyvelési dokumentumokat, és kizárólag a változás elvégzésének napjától érvényesek.

A hivatalosan bejegyzett vagy levelezési cím módosítása

Ha megváltozott a hivatalosan bejegyzett vagy levelezési címe, a frissítéshez hajtsa végre az alábbi lépéseket.

  1. Jelentkezzen be a fiókba a https://ads.google.com oldalon.
  2. Kattintson a fogaskerékikonra  vagy a csavarkulcsikonra , válassza ki a Számlázás és fizetés lehetőséget, majd a bal oldali menüben kattintson a Beállítások elemre.
  3. A hivatalosan bejegyzett cím frissítéséhez végezze el a módosításokat a „Fizetési profil” részen. Ha elkészült, kattintson a Mentés gombra.
  4. A levelezési cím frissítéséhez végezze el a módosításokat a „Fizetési fiók” részben. Ha elkészült, kattintson a Mentés gombra.

Az áfa kiszámítása

Az áfaköltségek megjelenítéséhez kattintson a fogaskerékikonra vagy a csavarkulcsikonra , válassza ki a Számlázás és fizetés lehetőséget, majd a bal oldali menüben kattintson a Tranzakciók elemre. 

Az áfa kiszámítási módja

Az áfa kiszámítása az összegyűjtött kattintások és megjelenítések alapján történik.

Használat + áfa = Fizetendő összeg

Az áfa kiszámlázási ideje

Az áfát a szolgáltatási hónap alatt összegyűlt költségektől függően havonta egyszer, a hónap végén számlázhatjuk ki.

Példa

  • Tegyük fel, hogy Google Ads-fiókjába június 10-én 100 RUB értékű befizetés érkezik.
  • A 100 RUB értékű befizetés összege a folyamatosan gyűlő költségek miatt június 25-ére teljesen elfogy.
  • Június 25-én megjelenik a költségek között egy áfa-sortétel, amely a 100 RUB értékű befizetés után fizetendő áfa összegét tartalmazza.

Példa

  • Tegyük fel, hogy Google Ads-fiókjába június 25-én 100 RUB értékű befizetés érkezik.
  • A hónap végéig (június 30.) ebből csak 50 RUB fogyott el. Június 30-án megjelenik a költségek között egy áfa-sortétel, amely az 50 RUB értékű befizetés után fizetendő áfa összegét tartalmazza.

Ha több befizetés teljes összegét is elkölti, az áfa-tételek egynél több befizetés adóját is fedezhetik.

A promóciós jóváírásra vagy korrekciókra számolt áfa

A rendszer automatikusan kiszámolja a promóciós ajánlatból vagy a más típusú jóváírás-korrekcióból származó összegekre vonatkozó áfát. Ezt a jóváírás teljes összegének elköltése után teljes egészében visszatérítjük. Ha a hónap végéig nem költi el a jóváírás teljes összegét, akkor a hónap végén részleges visszatérítésre kerül sor.

A fizetendő áfával kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk.

Az áfa és a „Fennmaradó egyenleg”

Az Összefoglaló oldal két szakaszban jeleníti meg a fiók egyenlegét:

  1. A táblázat felett lévő „Fennmaradó egyenleg” panelen látható a hirdetési tevékenységre fennmaradó összeg és a becsült jövőbeli áfaköltség. Ebben a mezőben jelenik meg a fiókban maradó becsült összeg.
  2. A tranzakciók előzményeit tartalmazó táblázat „Egyenleg” oszlopában látható a fiók egyenlege, a fel nem használt befizetési összegekre vonatkozó becsült jövőbeli áfa nélkül.

A „Kampányok” lapon beállított ajánlatok és költségkeretek nem tartalmazzák az áfát.

Az általános forgalmi adó (áfa) 10% mértékű, és a koreai adóhatóságnak kell befizetni az áruk és szolgáltatások után. Az, hogy kell-e áfát fizetnie Koreában, illetve hogy azt miképpen kell befizetni, a fizetési beállítástól függ. Válassza ki a fiókjában használt beállítást.

Kézi vagy automatikus befizetés hitelkártyával

Ha szerződést kötött a Google Asia Pacific Pte. Ltd-vel (ami azt jelenti, hogy a hirdetések költségeiért közvetlenül a Google Ads felületén fizet hitelkártyával), akkor 2019. július 1-től kezdődően Dél-Korea helyi törvényeinek megfelelően 10% általános forgalmi adót (áfát) számítunk fel minden tranzakció után, kivéve, ha megadja a vállalkozás regisztrációs számát xxx-xx-xxxxx formátumban.

Az áfainformációk frissítése

A fiókban megadott áfainformációkat bármikor frissítheti. Ezt a következőképpen teheti meg:

  1. Jelentkezzen be a fiókba a https://ads.google.com oldalon.
  2. Kattintson a fogaskerékikonra vagy a csavarkulcsikonra , majd válassza a Számlázás és kifizetések lehetőséget.
  3. Az oldal szélén kattintson a Beállítások linkre.
  4. Keresse meg a „Fizetési profil” lehetőséget, és végezze el a módosításokat.
  5. Ha elkészült, kattintson a Mentés gombra.
Kézi befizetés az LGU+ használatával

Ha a befizetést az LGU+ használatával teljesíti, akkor automatikusan levonjuk a 10% áfát a fizetett összegből; ezt az Ön várható hirdetési költségeire fordítjuk. Ezután a hirdetések megjelenítését a befizetett összeg fennmaradó része értékében biztosítjuk. A hirdetések megjelenítésével párhuzamosan minden hónapban befizetjük az adott hónapban felhalmozódott hirdetési költségnek megfelelő áfát.

A Számlázási tranzakciók előzményei oldalon tekintheti meg az egyes befizetésekhez tartozó áfa összegét. Vállalati hirdetők esetében minden hónaphoz elektronikus áfás számlát küldünk a következő hónap 10. napjáig. Ezt a számlát a Google számlázási ügyekben illetékes helyi partnere, a MakeBill küldi el e-mailben, a fiókban megadott elsődleges számlázási kapcsolattartó számára. Ezen a számlán szerepel, hogy milyen összeget használtunk az áfa kiszámítására. Az egyéni hirdetők nem kapnak áfás számlát.

Ne feledje, hogy az LGU+ minden fizetés esetén nyugtát ad Önnek. Ez a nyugta nem használható fel áfabevalláshoz.

Az áfainformációk frissítése

A fiókban megadott áfainformációkat bármikor frissítheti. Ezt a következőképpen teheti meg:

  1. Jelentkezzen be a fiókba a https://ads.google.com oldalon.
  2. Kattintson a fogaskerékikonra vagy a csavarkulcsikonra , majd válassza a Számlázás és kifizetések lehetőséget.
  3. Az oldal szélén kattintson a Beállítások linkre.
  4. Keresse meg a „Fizetési profil” lehetőséget, és végezze el a módosításokat.
  5. Ha elkészült, kattintson a Mentés gombra.
A havi számlázás fizetési beállítás

Ha a Google Ads-fiókban a havi számlázási lehetőség van beállítva, és a KRW pénznemet használja, 10% áfát számolunk fel a havi hirdetési költségei alapján. Ha nem KRW pénznemet használ, akkor szerződést írt alá a Google Asia Pacific vállalattal, így nem kell áfát fizetnie.

A KRW pénznemet használó ügyfelek számára a MakeBill, a Google számlázási ügyekben illetékes helyi partnere minden hónapban a helyi adószámlára mutató linket küld e-mailben az elsődleges számlázási kapcsolattartó címére. Ha frissíteni szeretné az áfainformációkat, esetleg módosítani szeretné azt az e-mail címet, ahová a helyi adószámla érkezik, akkor lépjen velünk kapcsolatba.

Ha Mexikóban hirdet, és kézi befizetést vagy havi számlázást használ, akkor az Impuesto sobre Valor Agregado (IVA) nevű adó fedezésére 16%-ot vonunk le. Ennek módja a fizetési beállítástól függ. Ha további információkra van szüksége, kattintson a megfelelő linkre.

A havi számlázás fizetési beállítás

Ha havi számlázást használ, akkor az IVA fedezésére költségei 16%-át számlájához adjuk.

Kézi befizetés beállítás

Az IVA fedezésére valamennyi kézi befizetés 16%-át levonjuk. Ezután a maradék összeget jóváírjuk számláján.

Amikor fizetést teljesít, akkor azt feltételezzük, hogy a számláján jóváírandó összeg mellett az összeg – IVA fedezeteként szolgáló – 16%-át is befizeti.

Ez azt jelenti, hogy ha X összegű fizetést teljesít, akkor az összeget felosztjuk egy Y összegre és az Y 16%-ára. A számláján jóváírjuk az Y összeget, az Y 16%-át pedig adóként befizetjük a mexikói adóhatóságnak.

Ehhez a következő egyenletet használjuk, amelyben az X a befizetett, az Y pedig a számláján jóváírt összeget jelöli:

  • X = Y + (0,16 * Y)
    X = 1,16 * Y
    Y = X/1,16

Egy konkrét példa:

Tételezzük fel, hogy 116 MXN összeget fizetett ki. Annak megállapítására, hogy mennyit kell a számláján jóváírni (Y), a következő számítást végeznénk el:

  • Y = 116 MXN/1,16
    Y = 100 MXN

A számláján 100 MXN-t írnánk jóvá, a fennmaradó 16 MXN-t pedig a mexikói adóhatóságnak továbbítanánk.

Adózási információk megváltoztatása

Ha helytelen adózási információkat adott meg, lépjen velünk kapcsolatba, és küldje el a pontos adatokat. Egy Google Ads-szakértő felveszi Önnel a kapcsolatot a változtatások megerősítése céljából. Ugyanakkor vegye figyelembe, hogy nem áll módunkban újra kibocsátani azokat a számlákat, amelyek azelőtt kerültek kiállításra, mielőtt frissítette volna az adózási információkat a Google Ads-fiókjában.

Ukrán adók

A banki átutalással fizető és ukrajnai számlázási címmel rendelkező összes Google-hirdető az ukrán törvényhozás által előírtaknak megfelelően a jelenlegi 20%-os ukrajnai általános forgalmi adó (áfa) hatálya alá tartozik.

Az áfaköltségeket a „Tranzakciók előzményei” oldalon tekintheti meg. Az oldal eléréséhez kattintson a fogaskerékikonra vagy a csavarkulcsikonra , majd válassza a Számlázás és kifizetések lehetőséget.

(Fiókját a Google Ukraine üzemelteti.) Az ukrán adószabályok szerint ha általános adószabályok szerint működő vállalattól vásárol termékeket vagy szolgáltatásokat, ki kell fizetnie a termékek vagy szolgáltatások árába foglalt áfát. Mivel a „Google Ukraine” vállalatra az általános adószabályok vonatkoznak, a Google Ads használata áfaköteles.

Ne feledje, hogy a Google nem adhat Önnek áfafizetéssel kapcsolatos tanácsokat, ezért ha az áfaregisztrációval kapcsolatban kérdései vannak, forduljon adótanácsadójához.

Az adózási állapot módosítása

Amikor regisztrál a Google Ads szolgáltatására, ki kell választania, hogy az adózási állapota „Személyes”, „Egyéni vállalkozó” vagy „Jogi személy”. Ez a választás később nem módosítható. Ha például a Személyes lehetőséget választja, később nem válthat Jogi személyre.

Ha meg kell változtatnia az adózási állapotát, kérjük, szüntesse meg meglévő Google Ads-fiókját, és hozzon létre egy új fiókot a kívánt állapottal. Az új fiók létrehozásához másik e-mail címet használjon. Ha azonban ugyanazt az e-mail-címet szeretné használni, először meg kell változtatnia a meglévő Google Ads-fiókjában szereplő e-mail-címet, még mielőtt megszüntetné azt a fiókot.

Az áfainformációk módosítása

A havi számlán szereplő cégnév, bejegyzett cím és adószámok (INN és EDRPOU) ellenőrzéséhez kattintson a fogaskerékikonra  vagy a csavarkulcsikonra , válassza ki a Számlázás és fizetés lehetőséget, majd a bal oldalon kattintson a Beállítások elemre.

A vállalkozás hivatalos nevének módosítása

Ha a vállalat neve megváltozott, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot. Az információ frissítéséhez szükségünk van az adószámokat, a bejegyzett vállalatnevet és a bejegyzett címet tartalmazó adóigazolás szkennelt másolatára. Amint megkaptuk és ellenőriztük a hivatalos bejegyzési dokumentumokat, megváltoztatjuk a Google Ads-fiókjában és a számviteli bizonylatokon megjelenő vállalatnevet. Ennek megtörténte után értesítjük Önt. A módosítások végrehajtását követően kérheti a korábban kibocsátott dokumentumok felülvizsgálatát a módosított név és EDRPOU megjelenítése érdekében.

Megjegyzés

Csak akkor van lehetőség a vállalkozás nevének megváltoztatására, ha az INN és az EDRPOU változatlan. Az adószámot és a vállalat nevét nem rendelheti másik bejegyzett vállalathoz. Ha egy másik bejegyzett vállalathoz szeretné hozzárendelni Google Ads-fiókját (más INN-nel), hozzon létre egy másik fiókot.

Az INN vagy EDRPOU javítása

Ha a Google Ads-fiókban megadott INN (adószám) vagy EDRPOU hibás, a módosítás csak abban az esetben lehetséges, ha az INN-t vagy EDRPOU-t a Google Ads-fiók létrehozásakor hibásan gépelte be. Lépjen velünk kapcsolatba, és juttassa el hozzánk az adószámát és cége bejegyzett nevét tartalmazó adóigazolás beszkennelt másolatát. Amint megkaptuk és ellenőriztük az adóigazolását, kijavítjuk a Google Ads-fiókjában és a jövőbeli számviteli bizonylatain megjelenő INN-t vagy EDRPOU-t. Ebben az esetben a korábban kibocsátott dokumentumok módosítása nem lehetséges. A javított INN vagy EDRPOU csak a javítást követően kibocsátott dokumentumokon lesz látható.

Ha egy másik bejegyzett vállalathoz szeretné hozzárendelni Google Ads-fiókját (más INN-nel vagy EDRPOU-val), hozzon létre egy másik fiókot.

Az áfabejegyzési állapot módosítása

Ha az áfabejegyzési állapota módosult, lépjen kapcsolatba velünk. El kell juttatnia hozzánk az adószámát és cége bejegyzett nevét, illetve az áfabejegyzési állapotát tartalmazó adóigazolás szkennelt másolatát. Amint megkaptuk és ellenőriztük az adóigazolását, megváltoztatjuk a Google Ads-fiókjában megjelenő állapotot. A módosítás a jövőbeni könyvelési dokumentumokon jelenik majd meg. Ebben az esetben a korábban kibocsátott dokumentumok módosítása nem lehetséges.

A bejegyzett vagy levelezési cím módosítása

Ha megváltozott a hivatalosan bejegyzett vagy levelezési címe, a frissítéshez hajtsa végre az alábbi lépéseket.

  1. Jelentkezzen be a fiókba a https://ads.google.com oldalon.
  2. Kattintson a fogaskerékikonra vagy a csavarkulcsikonra , majd válassza a Számlázás és kifizetések lehetőséget.
  3. A hivatalosan bejegyzett cím módosításához nyissa meg a Beállítások oldalt, és keresse meg a „Fizetési profil” részt. Ha végzett, kattintson a Mentés gombra.
  4. A levelezési cím frissítéséhez végezze el a módosításokat a „Fizetési fiók” részben. Ha elkészült, kattintson a Mentés gombra.

Áfával kapcsolatos tudnivalók

Az áfa kiszámítási módja

Az áfa kiszámítása az összegyűjtött hirdetési költségek, mint például kattintások és megjelenítések alapján történik.

Hirdetési költségek + áfa = Fizetendő összeg

Az áfa kiszámlázási ideje

Az áfát az alábbi esetekben számlázzuk ki:

  • a fiókba befizetett összeget teljesen elköltötte; vagy
  • hónap végén a befizetett összeget csak részben költötte el.

Példa: Egy hónapban teljesen elköltött befizetés

Tegyük fel, hogy Google Ads-fiókjába június 10-én 200 UAH értékű befizetés érkezik.

  • A 200 UAH értékű befizetés összege a folyamatosan gyűlő hirdetési költségek miatt június 25-ére teljesen elfogy.
  • Június 25-én a fő számlázási oldalon megjelenik a költségek között egy áfa-sortétel, amely a 200 UAH értékű befizetés után fizetendő áfa összegét tartalmazza.

Példa: Egy hónapban részlegesen elköltött befizetés

Tegyük fel, hogy Google Ads-fiókjába június 10-én 200 UAH értékű befizetés érkezik.

  • A hónap végéig (június 30.) ebből csak 100 UAH fogyott el. Június 30-án a fő számlázási oldalon megjelenik a költségek között egy áfa-sortétel, amely a 100 UAH értékű hirdetési költségek után fizetendő áfa összegét tartalmazza.
  • Tegyük fel, hogy a befizetett összeg maradék egyenlege július 3-án fogy el. Július 3-án a fő számlázási oldalon megjelenik a költségek között egy áfa-sortétel, amely a fennmaradó 100 UAH után fizetendő áfa összegét tartalmazza.

Ha egy nap során több befizetés összegét is teljesen elkölti, az áfa-sortétel az összes elköltött befizetésre vonatkozó áfát tartalmazhatja.

A fizetendő áfával kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk.

A korrekciókra vagy a promóciós jóváírásokra felszámított áfa

A promóciós ajánlatból vagy más típusú jóváírás-korrekcióból származó jóváírások esetén a rendszer először automatikusan kiszámolja a jóváírással kifizetett hirdetési költségekre alkalmazott áfát. Ezt követően a teljes jóváírás elköltése után a levont áfaköltségeket a rendszer automatikusan visszatéríti a számlájára. Amennyiben a jóváírást csak részlegesen költi el, a levont áfaköltségeket a rendszer részlegesen visszatéríti ugyanazon hónap végén.

Az áfa és a fiók aktuális egyenlege

Az aktuális egyenleg megtekintéséhez látogasson el a Számlázás terület „Tranzakciók előzményei” oldalára. Ehhez kattintson a fogaskerék ikonra vagy a csavarkulcsikonra , és válassza a Számlázás és fizetés lehetőséget. A fiók egyenlegét a következő helyeken tekintheti meg:

  1. Összefoglaló: „Az egyenlege” rész a jövőbeli hirdetési tevékenységre teljesen elkölthető egyenleget mutatja.
    • A „Fennmaradó jóváírás” mezőben a hirdetési tevékenységre fennmaradó összeg és a becsült jövőbeli áfaköltségek láthatók. Ebben a mezőben jelenik meg a fiókban maradó becsült összeg.
  2. Tranzakciók: A tranzakciós előzménytáblázat „Egyenleg” oszlopa a fiók egyenlege (kiszámítása: a rendszer „Jóváírások” oszlopban lévő összegből levonja a „Költségek” oszlopban szereplő összeget) a fel nem használt befizetési összegekre vonatkozó becsült jövőbeli áfa nélkül.

A kampányokban beállított ajánlatok és költségkeretek nem tartalmazzák az áfát.

Következő lépés

Az Ön országában fizetendő adók

Előfordulhat, hogy a vállalkozása székhelyétől függően áfát vagy egyéb adókat kell fizetnie. Az Ön országában hatályos adókról az alábbiakban tájékozódhat. Ha más országgal kapcsolatos információkra kíváncsi, kattintson a fenti legördülő menüre.

Értékesítés és használat után fizetendő adó (SUT) Puerto Ricóban

A Puerto Ricó-i ügyfelek számláin az értékesítés és használat után fizetendő adó is szerepel. Az adókulcs minden Google Ads-fiók esetében 4%.

A Google nem adhat adófizetéssel kapcsolatos tanácsokat. Az értékesítés és használat után fizetendő adóval kapcsolatos regisztrációs teendőkről adótanácsadó vagy az adóhatóság tud további információt adni.

Megjegyzés

Ha nem találja országát a felsorolásban, akkor országával kapcsolatban nincs adózási információnk. Kérjük, hogy ezen információkért forduljon a helyileg illetékes adóhatósághoz.

 

Kapcsolódó linkek

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?