Gereelde vrae: Dien jou VSA-belastinginligting by Google in

Gebruik hierdie Gereelde vrae om te verstaan watter besonderhede jy nodig het om jou VSA-belastinginligting by Google in te dien.

Terughouding en verslagdoening

Google het 'n regulatoriese verantwoordelikheid ingevolge hoofstuk 3 van die VSA se kode oor binnelandse inkomste om belasting terug te hou en aan te gee waar 'n nie-VSA-vennoot inkomste uit 'n VSA-bron ontvang. Dit het ook verpligtinge ingevolge hoofstuk 61 en afdeling 3406 van die VSA se kode oor binnelandse inkomste om waar toepaslik rugsteunterughouding uit te voer.

Die belastinginligting wat by Google ingedien word, word gebruik om die korrekte terughoukoers op toekomstige betalings te identifiseer.

Hoofstuk 3-VSA-belastingterughouding

As jy geldig as 'n nie-VSA-besigheid of -individu gedokumenteer is, is slegs die deel van jou inkomste wat uit VSA-gebruikers verdien word onderworpe aan VSA-terughoubelasting en -verslagdoening. Dit is inkmoste (soos advertensiekyke, transaksies, intekeninge) wat uit gebruik in die Verenigde State gegeneer word.

VSA-vennote moet 'n geldige VSA-belastingbetaleridentifikasienommer verskaf om vrystelling van VSA-belastingterughouding (insluitend ingevolge hoofstuk 3 van die VSA se kode oor binnelandse inkomste) aan te dui.

Die VSA-terugboubelastingkoers wat toegepas word, word gegrond op die belastingdokumente wat jy aan Google verskaf het.

As 'n geldige belastingvorm nie verskaf word nie, kan Google rugsteunterughouding teen 24% of hoofstuk 3-terughouding teen 30% op toepaslike betalings toepas. Hierdie koers kan slegs verlaag word as jy 'n belastinginwoner is van 'n land of streek wat 'n inkomsteverdrag met die VSA het en jy 'n geldige belastingvorm met 'n geldige verdragaanspraak verskaf. Jy kan die gefinaliseerde bedrag wat teruggehou word in jou maandelikse verdiensteverslag kry.

Rugsteunterughouding

In sommige gevalle kan daar van Google vereis word om 24% op alle kwalifiserende verdienste van begunstigdes terug te hou, insluitend:

  • As daar bevind word dat die belastinginligting wat op jou belastingvorm ingevoer is verkeerd of onakkuraat is en daar ingevolge die VSA-belastingterughoudingreëls oor veronderstelling veronderstel word dat jy 'n VSA-persoon is.

As van jou verdienste uit 'n betaling teruggehou is, is dit omdat ons rekords toon dat jy ten tyde van die betaling onderworpe was aan belastingterughouding.

Dateer die belastinginligting in jou rekening op as jy meen dat jy nie aan belastingterughouding onderworpe is nie.

Gereelde vrae

Maak gereed om jou belastingvorms in te vul

Hoekom word ek gevra om hierdie vorm in te vul?

Jy word gevra om hierdie vorm in te vul sodat Google kan voldoen aan al hul verpligtinge ingevolge die Verenigde State ("VSA") se kode oor binnelandse inkomste afdelings 1441 (hoofstuk 3) en 3406.

Hierdie vorm word gebruik om die korrekte terughoukoers te identifiseer op toepaslike betalings wat aan jou gedoen is en of terughouding op toekomstige betalings van toepassing is.

Die Internal Revenue Service ("IRS") vereis van Google om nuwe belastingvorms vir hul nie-VSA-vennote en -diensverskaffers in te dien op die langste

  • Elke 3 jaar of
  • As daar 'n verandering in omstandighede was wat die geldigheid van die vorm sou beïnvloed.

Google dateer hul begunstigdes op om voldoening aan hierdie IRS-reëls te bevestig.

Sê nou ek is nie die regte persoon om die vorm in te vul nie?
As jy nie die regte persoon is om die nodige vorm in te vul nie, kan jy die e-pos na die regte persoon in jou organisasie aanstuur om aan te meld. Daardie persoon moet administrateurtoegang tot die Google-betalingsrekening hê. Hulle kan die inligting wat in die e-pos verskaf is, dan gebruik om die vorm in te vul. Vind uit hoe om aan 'n rekeningadministrateur toegang te gee.
Hoekom kan ek nie die belastingvorm in my plaaslike taal invul nie?

Terwyl die vrae op die belastingvorm in jou Vennootsentrum-gesteunde taal beskikbaar is, steun die velde op die belastingvorm slegs:

  • Hoofletters of kleinletters: a-z, A-Z
  • Syfers: 0-9
  • Koppeltekens: -
  • Ampersands: &
  • Spasies

As jy 'n karakter met 'n aksentteken gebruik, moet jy die letterekwivalent gebruik, soos n vir ñ of a vir á. Die Internal Revenue Service (die Verenigde State se belastingowerheid) vereis dat daar van belastinginligting verslag gedoen word in:

  • Hoofletters of kleinletters: a-z, A-Z
  • Syfers: 0-9
  • Koppeltekens: -
  • Ampersands: &
  • Spasies

Raadpleeg waar moontlik bestaande dokumente wat jou naam of adres in letters bevat, soos 'n paspoort of 'n rybewys.

Hoe om belastingvorms te kies

Wat is die verskil tussen individuele en nie-individuele rekeninge?
  • Individuele rekening: Besit en bedryf deur 'n individu, nie 'n wettige organisasie nie. Belasting word in die eienaar se naam op 'n persoonlike belastingopgawe ingedien.
  • Nie-individuele rekening: 'n Besigheidsrekening wat vir belastingdoeleindes afsonderlik van die eienaar daarvan is. Ook 'n "entiteitrekening" genoem.
Hoe weet ek watter belastingvorm om in te vul?

Die toepaslike belastingvorm word outomaties gegenereer op grond van die antwoorde wat jy verskaf. Raadpleeg jou belastingadviseur as jy oor enigiets twyfel.

  • 'n W-9-vorm sal vereis word van VSA-persone, -maatskappye, -vennootskappe en so meer.
  • 'n W-8BEN-vorm of W-8BEN-E-vorm word gewoonlik vereis van (onderskeidelik) individue en entiteite buite die VSA wat die begunstigde eienaar is van die inkomste wat ontvang word. Dit kan gebruik word om op 'n verdragvoordeel aanspraak te maak (met ander woorde, 'n verlaagde terughoukoers).
  • 'n W-8ECI-vorm word gebruik deur persone wat inkomste eis wat ontvang word en effektief aan 'n VSA-handel of -besigheid verbind is. 'n VSA-TIN sal vereis word van alle begunstigdes wat 'n W-8ECI-vorm verskaf.
  • 'n W-8IMY-vorm word vir sekere tussengangers, vennootskappe en deurvloei-entiteite buite die VSA vereis. As hierdie vorm verskaf word, kan Google bykomende dokumente vra (byvoorbeeld 'n toewysingstaat).
  • 'n W-8EXP-vorm word gebruik deur entiteite om nie-VSA-status as 'n begunstigde eienaar te staaf en dat daar gekwalifiseer word vir 'n verlaagde belastingterughoudingkoers as 'n nie-VSA- sentrale regeringsbank, internasionale organisasie, belastingvrye nie-VSA-organisasie, buitelandse nie-VSA- privaat stigting of regering van 'n VSA-besitting.

Adresse, ID-verifikasie en voordeelbeperkings

Wat moet ek verwag terwyl ek hierdie proses voltooi?

Hieronder is 'n paar belangrike punte wat jy moet oorweeg terwyl jy die proses voltooi:

  • Moenie 'n posbus of "per adres" as 'n permanente woonadres gebruik nie: Ons het gevind dat sommige individue en besighede 'n posbus- of "per adres"-adres as hul permanente woonadres gebruik. As jou permanente woonadres by 'n posbus, per-adres of 'n verskaffer van korporatiewe dienste (soos 'n regsfirma of 'n trustmaatskappy) is, sal jy dalk 'n kopie van jou aktes van oprigting of 'n ander toepaslike dokument moet oplaai wat wys dat die adres jou geregistreerde wettige adres is.
  • Identiteitverifikasie: Daar kan van jou vereis word om jou identiteit te verifieer as een van die volgende situasies van toepassing is:
    • Ontbrekende TIN of TIN is nie 'n 9-syfernommer nie
    • TIN wat ingevoer is, is tans nie uitgereik nie
    • TIN-en-naamkombinasie stem nie met IRS-rekords ooreen nie
    • Ongeldige TIN-passingversoek
  • VSA-adresse benodig ekstra ondersteuning: As jy op inwonerstatus as 'n nie-VSA-persoon aanspraak maak en 'n permanente adres of posadres het wat in die Verenigde State geleë is, sal jy bykomende inligting moet verskaf om die feit te ondersteun dat jy nie 'n VSA-persoon is nie.
  • Beperkings op voordele (slegs entiteite): Entiteite wat op verdragvoordele aanspraak maak, moet sertifiseer dat hulle aan die tersaaklike belastingverdrag se artikel oor die beperking van voordele voldoen. Raadpleeg jou toepaslike belastingverdrag of 'n professionele belastingadviseur om te bepaal of jy vir belastingverdragvoordele kwalifiseer.

Belastingidentiteit

Wat is sommige sleutelterme met betrekking tot belastingidentifikasie?

Wettige naam

Voer jou wettige naam in presies soos dit op jou regsdokumente verskyn.

  • As jy inkomste as 'n individu verdien: Verskaf jou wettige naam in die naamveld. Jy sal 'n vertaalde naam moet soos verskaf soos wat op jou regsdokumente (byvoorbeeld jou paspoort) verskyn.
    • As jy 'n besigheid het wat jy met die vorm wil assosieer, moet jy dit in die DBA-veld insluit. As jou betalingsprofiel onder 'n besigheidsnaam is, moet jy daardie naam in die DBA-veld insluit.
  • As jy inkomste as 'n entiteit verdien: Jou entiteit se naam moet in die naamveld wees. As jou betalingsprofiel onder 'n individuele naam is, moet jy daardie naam in die DBA-veld insluit.

Jy kan gevra word om bykomende dokumente te verskaf om jou wettige naam te verifieer. Vind uit hoe om jou betalingsprofiel op te dateer.

DBA-naam

'n Doen-besigheid-as-naam (DBA) is 'n maatskappynaam wat van die eienaar se naam verskil. Jy kan, afhangend van die soort vorm wat jy verskaf, ook 'n persoon se wettige naam verskaf.

Geïgnoreerde entiteit

'n Geïgnoreerde entiteit is 'n besigheidsentiteit wat 'n enkele eienaar het, nie ingevolge die VSA se belastingwetgewing 'n korporasie is nie en nie beskou word as 'n entiteit wat afsonderlik is van die eienaar daarvan vir die doeleindendes van die VSA se federale inkomstebelasting nie.

Kom meer te wete oor geïgnoreerde entiteite by die IRS (die VSA se belastingowerheid).
Wat is 'n TIN (belastingbetaleridentifikasienommer)?

'n Belastingbetaleridentifikasienommer (TIN) is 'n belastingverwerkingnommer wat die IRS (die VSA se belastingowerheid) vir alle VSA-belastingvorms vereis. Nie-VSA-burgers sal dalk 'n individuele TIN (ITIN) moet hê. As jy op 'n belastingverdragvoordeel aanspraak maak, word daar van jou vereis om óf 'n buitelandse TIN óf 'n VSA-TIN te verskaf. Kom meer te wete oor TIN'e van die IRS.

Wenk: Bladsye op die IRS-webwerf word nie deur Google onderhou of gekontroleer nie en Google kan nie die akkuraatheid bevestig van die inligting wat voorgehou word nie. As jy verdere vrae het, moet jy dalk eerder professionele belastingadvies kry.

Raakpleeg jou plaaslike belastingowerheid of kry professionele belastingadvies om te bepaal watter belastingidentifikasienommers aanvaar word. Google kan nie belastingadvies gee nie.

Voorbeelde van buitelandse TIN'e van reg oor die wêreld sluit in (hierdie lys is nie volledig nie):

  • Indië: permanente rekeningnommer (PAN).
  • Indonesië: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  • Japan: individuele nommer (genoem "My nommer").
  • Rusland: persoonlike belastingbetaleridentifikasienommer, bekend as INN.
  • Verenigde Koninkryk: unieke belastingbetalerverwysing (UTR), nasionale versekeringnommer (NINO).

Raadpleeg jou plaaslike belastingowerheid of kry professionele belastingadvies om te bepaal watter belastingidentifikasienommers aanvaar word. Google kan nie belastingadvies gee nie.

Verifikasieproses vir belastingbetaleridentifikasienommer (TIN)

Google verifieer van tyd tot tyd uitgewerbelastinginligting by die Verenigde State se Internal Revenue Service (IRS). Tydens hierdie kontrolerings kan die IRS ons in kennis stel dat die belastinginligting in jou rekening onakkuraat of verouderd is. In daardie geval sal ons jou betalings terughou totdat jy jou belastinginligting weer indien. Dit is 'n voorkomende stap teen regsoptrede deur die IRS.

Hieronder is moontlike redes hoekom jou belastinginligting as onakkuraat of verouderd aangegee is:

  • Ontbrekende belastingbetaleridentifikasienommer (TIN) of TIN is nie 'n 9-syfernommer nie
  • TIN wat ingevoer is, is tans nie uitgereik nie
  • TIN-en-naamkombinasie stem nie met IRS-rekords ooreen nie
  • Ongeldige TIN-passingversoek
As jou rekening om een van hierdie redes opgeskort is, moet jy jou belasting weer indien om die opskorting te verwyder. Jou betalings sal teruggehou word totdat jy jou belastinginligting weer ingedien het. Deursoek die IRS-webwerf vir meer inligting oor TIN-verifikasie.

Belastingverdragvoordele

My land of streek en die Verenigde State het 'n inkomstebelastingverdrag. Hoe kan ek verseker dat die verdrag se besonderhede toegepas word?

As jou land of streek en die Verenigde State 'n inkomstebelastingverdrag het, sal die belastingnutsding in die Vennootsentrum die besonderhede daarvan tydens die indiening van belastingvorms identifiseer.

Jy kan op die IRS-webwerf uitvind of jou land of streek 'n belastingverdrag met die VSA het.

Dit is 'n IRS-webwerf en word nie deur Google onderhou of gekontroleer nie en Google kan nie die akkuraatheid bevestig van die inligting wat voorgehou word nie. As jy verdere vrae het, moet jy dalk eerder professionele belastingadvies kry.

Hoekom is daar veelvuldige betalingtipes en watter moet ek kies?

Betalings wat met betrekking tot Google-produkte gedoen word, kan soms in veelvuldige kategorieë val. Google hou belasting teen die toepaslike koers terug op grond van die inkomstetipe wat betaal word en ooreenstemmende verdraganspraak. Google sal nie bykomende verdragaansprake gebruik nie, tensy sodanige inkomstetipe betaal word. Inkomste vanaf Play Boeke-vennote val onder "Ander kopieregtantième".

Hoe om belastingdokumente te voorbeskou

Kan ek 'n voorskou kry van my belastingvorms wat ek ingevul het?
Google sal PDF's genereer van die IRS-vorms wat ingevul is. Daar sal van jou vereis word om te bevestig dat jou dokumente akkuraat is. As jy veranderinge moet maak, kan jy eenvoudig na die Vennootsentrum teruggaan en dit hersien.

Belastingsertifisering

Wat is VSA-aktiwiteite?
VSA-aktiwiteite is die lewering van 'n diens in die Verenigde State. Dit kan insluit om in die VSA werknemers te hê of toerusting te besit wat by die generering van inkomste betrokke is.
Wat is 'n beëdigde verklaring van onveranderde omstandighede?

'n Beëdigde verklaring van onveranderde omstandighede kan saam met 'n geldige W-8 verskaf word. Dit maak dit vir Google moontlik om die nuwe vorm wat verskaf is toe te pas op 'n vorige tydperk waarin 'n uitgewer betaal is. Dit beteken dat Google enige betalings wat gedoen is in die vorige tydperk waarop die beëdigde verklaring van toepassing is, kan hanteer as dat dit dieselfde belastingstatus het as wat tans deur die nuwe belastingvorm bepaal word.

Dit kan gebruik word om Google te help om 'n terugbetaling van terughoubelasting te verskaf, mits die vorm die uitgewer op 'n laer terughoukoers geregtig maak en hulle 'n terugbetaling geëis het binne die wetlike tydperk vir die verskaffing van terugbetalings (tot 31 Desember van die jaar waarin die terughouding voorkom).

Indiening en kontrolerings

Wat is my belastingvorm se status?
  • Word gekontroleer: Jou ingediende belastinginligting word tans gekontroleer.
    • Dit kan tot 7 werksdae neem.
    • Ons sal jou in die Google-betalingsentrum en per e-pos in kennis stel as bykomende dokumente nodig is om jou belastinginligting te bekragtig of jou identiteit te verifieer.
  • Goedgekeur: Jou belastingligting is aanvaar soos jy dit ingedien het.
  • Afgewys: Jy belastinginligting kan om 'n paar redes afgewys word:
    • Die belastingbetaleridentifikasienommer (TIN) wat jy ingevoer het, kon nie in IRS-rekords gekry word nie. Dit kan wees omdat die IRS-stelsel nie opgedateer is nie of omdat jy onlangs 'n TIN geskep het.
    • Die TIN-en-naamkombinasie wat jy ingevoer het, stem nie met IRS-rekords ooreen nie.
    • Jou belastinginligting kan nie bekragtig word met die dokumente wat jy verskaf het nie.

Ons sal jou in die Google-betalingsentrum en per e-pos in kennis stel as jou vorm afgewys is. Dien 'n nuwe vorm in of kontak jou belastingadviseur. Maak seker dat jou wettige inligting in jou Faktureringprofiel presies met die inligting op jou belastingvorm ooreenstem voordat jy dit indien.

Hoekom word my dokumente nagegaan?

Die inligting wat jy in die belastingnutsding verskaf, gaan deur 'n reeks kontroles om veiligheid, akkuraatheid en volledigheid te verseker. Soms kan selfs 'n klein fout op jou dokumente veroorsaak dat jou belastinginligting as "word gekontroleer" aangedui word. Die beste manier om vertragings met die verwerking van jou belastinginligting te beperk, is om seker te maak dat die belastinginligting wat jy verskaf met jou betalingsprofielinligting ooreenstem.

Sommige algemene oorsake wat 'n kontrolering sal veroorsaak, sluit in:

Vir W9-vorms:

  • Die "wettige naam" wat in die belastingnutsding verskaf is, stem nie met die naam op jou betalingsprofiel ooreen nie.
  • Die "geïgnoreerde entiteit"-naam wat in die belastingnutsding verskf is, stem nie met die naam op jou betalingsprofiel ooreen nie.
  • Die ID-nommer (SSN) wat in die belastingnutsding verskaf is, is ongeldig of behoort aan 'n persoon wie se naam nie met die naam in die rekening ooreenstem nie. Dit kan langer neem om te kontroleer.

Vir W8-vorms:

  • Die "wettige naam" wat in die belastingnutsding verskaf is, stem nie met die naam op jou betalingsprofiel ooreen nie
  • Die "geïgnoreerde entiteit"-naam wat in die belastingnutsding verskf is, stem nie met die naam op jou betalingsprofiel ooreen nie.
  • Die "woonadres" of "posadres" wat in die belastingnutsding verskaf is, is in die Verenigde State of stem nie ooreen met die land of streek waar jy op verdragvoordele aanspraak maak nie.
  • 'n "Per adres"- of "posbus"-adres is in die belastingnutsding verskaf.
  • Die vormveld "kapasiteit" is in die belastingnutsding ingevul.
Wenk: Alle W8-IMY-vorms wat ingedien is, sal gekontroleer word.
Hoekom word ek gevra om verifikasiedokumente te verskaf?

Daar kan van jou vereis word om jou identiteit te verifieer as een van hierdie situasies van toepassing is:

  • Ontbrekende TIN of TIN is nie 'n 9-syfernommer nie
  • TIN wat ingevoer is, is tans nie uitgereik nie
  • TIN-en-naamkombinasie stem nie met IRS-rekords ooreen nie
  • Ongeldige TIN-passingversoek
Kom meer te wete oor die dokumente wat ons vir elke belastingvorm aanvaar.
Wat gebeur as my vorm afgekeur word omdat "Kombinasie van TIN en naam nie met IRS-rekords ooreenstem nie?"
Die naam en TIN wat jy op jou belastingvorm verskaf, moet ooreenstem met die naam en TIN waarmee jy by die IRS geregistreer is. As jy nie met die naam en TIN wat jy verskaf het by die IRS geregistreer is nie, moet jy jou belastingvorm weer indien met die korrekte inligting. Om die inligting wat jy ingedien het na te gaan:
  1. Meld in Google Play Boeke-vennootsentrum by jou rekening aan.
  2. Klik die Betaalsentrum-oortjie.
  3. Klik in "Betalingsprofiel" Wysig en dan Bestuur instellings en dan Verenigde State Belastinginligting en dan Bestuur belastinginligting.
  4. Klik die skakel na die belastingvorm wat jy ingedien het.
Wat as die naam wat met die rekening geassosieer word nie met die naam op die belastingvorm ooreenstem nie?
Die naam op die belastingvorm moet ooreenstem met die naam wat in jou betalingsprofiel gelys word sodat ons jou belastingvorm kan bekragtig. Gaan hierdie inligting in jou betalingsprofiel na:
  • As die naam in jou betalingsprofiel jou korrekte wettige naam weerspieël, kan jy jou belastingvorm weer indien.
  • As die naam in jou betalingsprofiel verkeerd is, moet jy die naam in jou betalingsprofiel na jou wettige naam opdateer en jou belastingvorm weer indien. 

Wenk: As jy 'n "bedryf besigheid as"-naam (DBA of D/B/A) het, kan jy daardie naam in die toepaslike afdeling van die belastingvorm invul.

As jy onseker is oor watter naam met jou rekening geassosieer word:
  1. Meld in Google Play Boeke-vennootsentrum by jou rekening aan.
  2. Klik die Betaalsentrum-oortjie.
  3. Klik Wysig en dan Bestuur instellings in "Betalingsprofiel".
  4. Rollees óf na "Naam en adres" of "Besigheidnaam en -adres" om die individuele of besigheidnaam te kry wat met jou rekening geassosieer word.

Inkomste en ontvangste

Watter dokumente moet ek voorberei as my VSA-belastinginligting vir kontrolering aangegee word?
As jou VSA-belastinginligting vir bykomende kontrolering aangegee word, sal jy dalk 'n bykomende vorm van identifikasie moet verskaf. Ons aanvaar .png-, .jpeg- en .pdf-lêers. Kom meer te wete oor goedgekeurde belastingdokumente en vorme van identifikasie.
Wat is belastingterughouding?

Belastingterughouding is wanneer belastings van jou betalings afgetrek word sodat hulle aan 'n regering betaal kan word om aan die begunstigde se VSA-belastingaanspreeklikheid te voldoen.

Ingevolge VSA-belastingwetgewing is Google 'n terughoudingsagent waarvan vereis word om aan VSA-belastingwetgewing te voldoen en om waar nodig belastings op tersaaklike Play Boeke-verdienste terug te hou. Belastingterughouding kan al in Junie 2021 begin.

Hoe sal dit my inkomste op Play Boeke raak?

Slegs die gedeelte van jou verdienste uit lesers in die VSA sal onderworpe wees aan belastingterughouding en -verslagdoening as jy geldige belastinginligting verskaf.

Die presiese koers van belastingterughouding sal bepaal word deur die belastinginligting wat jy aan Google verskaf. Jy kan jou belastingterughoukoers in die Bestuur Belastinginligting-afdeling in jou Vennootsentrum se betalinginstellings kry nadat jy jou vorm ingedien het. Belastingterughoubedrae word nie in Play Boeke-ontleding gewys nie.

Hipotetiese voorbeeld

'n Play Boeke-uitgewer in Indië in die Play Boeke Vennootprogram het in die afgelope maand USD1 000 op Play Boeke verdien. Hul boeke het USD100 van die USD1 000 uit VSA-lesers gegenereer.

Hier is 'n paar moontlike terughoudingscenario's:

  • Die uitgewer dien nie belastinginligting in nie: Die finale aftrekking is USD240, want die terughoubelastingkoers is tot 24% van die totale wêreldwye verdienste as hulle nie belastinginligting ingedien het nie. Dit beteken dat ons tot 24% van die uitgewer se totale wêreldwye verdienste, nie net hul VSA-verdienste nie, sal moet aftrek totdat hulle volledige belastinginligting indien.
  • Die uitgewer dien belastinginligting in en maak aanspraak op 'n verdragvoordeel: Die finale belastingaftrekking is USD15. Dit is omdat Indië en die VSA 'n belastingverdragverhouding het wat die belastingkoers tot 15% van die verdienste uit verkope in die VSA verlaag.
  • Die uitgewer dien belastinginligting in, maar kwalifiseer nie vir 'n belastingverdragvoordeel nie: Die finale belastingaftrekking sal USD30 wees. Dit is omdat die belastingkoers sonder 'n belastingverdrag 30% van die verdienste uit verkope in die VSA is.

Bereken jou geskatte belastingterughouding

Gebruik hierdie voorbeeldberekening om te verstaan hoe jou Play Boeke-inkomste geraak kan word:

  1. Gaan na die inkomsteverslag in Play Boeke-ontleding en stel die datumfilter op die tersaaklike betalingtydperk, soos 1-31 Oktober. Dit kan nuttig wees om jou Play Boeke-ontleding te stel op die geldeenheid waarin jy betaal word, soos VSA-dollar.
  2. Pas 'n geografiefilter toe om die geskatte inkomste uit die Verenigde State te kry. Kom meer te wete oor jou gehoor in Play Boeke-ontleding.
  3. Gaan na jou Vennootsentrum-rekening om jou belastingterughoukoers te kry. Jou terughoukoers verskyn nadat jy jou VSA-belastinginligting ingedien het.
  4. Vermenigvuldig die resultate van stappe 2 en 3 hierbo.
Belangrik: Die volg van bogenoemde bied net 'n skatting van belastingterughouding. Nadat Google belasting begin terughou het, sal jy die finale teruggehoude bedrag in jou gewone Vennootsentrum-betalingstransaksiesverslag sien (indien enige van toepassing is).

Verkope in VSA en ander lande

Wat gebeur as ek nie inkomste uit VSA-verkope verdien nie?
Alle Play Boeke-uitgewers moet belastinginligting by Google indien, ongeag of hulle inkomste uit verkope in die VSA verdien of nie. As jy in die toekoms inkomste uit lesers in die VSA verdien, sal die indiening van jou VSA-belastinginligting help om die korrekte terughoukoers vir jou te bepaal.
Watter kriteria gebruik julle om te bepaal of ek 'n uitgewer is wat in die VSA geleë is?
Jou ligging word bepaal deur die land of streek van verblyf wat jy in jou belastinginligting verklaar.
Beteken dit dat ek in sowel my land of streek van verblyf as in die VSA belas sal word?

Daar word van Google vereis om VSA-belastings op jou Play Boeke-verdienste uit lesers in die VSA terug te hou. Jou plaaslike inkomstebelastingwette kan steeds op jou Play Boeke-verdienste van toepassing wees.

Baie lande of streke het belastingverdrae wat dubbele belasting verminder of uitskakel. Daarby kan sekere lande of streke buitelandse belastingkrediete toelaat om te help om internasionale belastinglaste te verlig. Jy sal dalk jou belastinglas kan verlig deur op 'n belastingverdrag in die belastingnutsding in die Vennootsentrum aanspraak te maak. Raadpleeg jou belastingadviseur.

Belastingterughouding en Google

Watter soort belastingverslagdoeningdokumente verskaf Google?

Jy kan finale belastingterughoudingbedrae in jou Vennootsentrum-betalingsverslag volgens jou betalingsiklus kry.

Alle uitgewers wat belastinginligting indien en wat kwalifiserende betalings ontvang, sal elke jaar voor of op 15 Maart 'n belastingvorm (soos 'n 1042-S of 1099-MISC) vir die vorige jaar se belastingterughoudings ontvang. Gaan na die Vennootsentrum se hulpsentrum om 'n kopie of hersiening te versoek of om 'n VSA-jaareindbelastingvorm nietig te verklaar.

Kan ek 'n belastingterugbetaling uit vorige terughoudings kry?

Google kan VSA-terughoubelasting in sekere omstandighede terugbetaal as opgedateerde belastinginligting teen 31 Desember 2021 verskaf is. As 'n opgedateerde W-8-belastingvorm met 'n eis vir 'n laer belastingkoers byvoorbeeld op tydige wyse verskaf word, sal Google terughoudingbedrae weer bereken en die verskil terugbetaal.

Jy sal 'n beëdigde verklaring van onveranderde omstandighede moet verskaf en moet verklaar dat die veranderinge wat aan jou vorm gemaak is op 'n datum in die verlede van toepassing is. Jy kan dit in die "Beëdigde verklaring oor statusverandering"-afdeling in stap 6 van die belastingnutsding in die Vennootsentrum doen.

Jy kan hierdie terugbetalings in die betalingsiklus kry nadat jy jou vorm opgedateer het.

Hierdie omstandighede is beperk en geldige belastinginligting moet ontvang word teen die einde van die kalenderjaar waarin die belasting teruggehou is. As jy nie daardie geldige belastinginligting teen die einde van die kalenderjaar verskaf nie, sal jy 'n versoek vir 'n terugbetaling direk by die IRS moet indien. Ons beveel aan dat jy professionele belastingadvies met die oog daarop kry.

Jy kan enige toepaslike terugbetalings in jou Vennootsentrum-betalingsverslag aan die einde van die betalingsiklus kry nadat jy jou belastinginligting in die Vennootsentrum opgedateer het.

Is dit buiten Play Boeke op my ander Vennootsentrum-verdienste van toepassing?
As jy geldige belastinginligting verskaf, is die VSA-terughoubelastings ingevolge hoofstuk 3 slegs op jou Play Boeke-verdienste van toepassing.

Belastingterughouding

Wanneer is VSA-belastingterughouding van toepassing?

'n Gedokumenteerde nie-VSA-persoon (met 'n geldige W-8-vorm op lêer) is gewoonlik onderworpe aan VSA-belasting op inkomste wat uit VSA-bronne verdien word. As 'n nie-VSA-persoon byvoorbeeld dienste in die VSA lewer, is die betalings wat verband hou met die dienste wat in die VSA gelewer word onderworpe aan VSA-inkomstebelastingterughouding.

Die terughoukoers hang af van die soort inkomste wat ontvang word, of die begunstigde vir verdragvoordele kwalifiseer en of daar 'n aanspraak is op verdragvoordele op 'n W-8-vorm wat geldig ingevul is as die begunstigde kwalifiseer. Die IRS vereis dat die party wat die betaling aan 'n nie-VSA-persoon doen die bedrag terughou en indien toepaslik by die IRS inbetaal, en sekere inligtingopgawes voltooi aan die einde van die kalenderjaar waarin die betaling gedoen is.

Wat is die terughoukoers en kan hierdie koers verlaag word?

As 'n geldige belastingvorm nie verskaf is nie, is die verstekterughoukoers gewoonlik 30% op toepaslike betalings. Hierdie koers kan verlaag word as:

  • Jy 'n belastinginwoner is van 'n land of streek wat 'n inkomsteverdrag met die VSA het.
  • Die soort inkomste wat jy ontvang vir 'n verdragvoordeel kwalifiseer.
  • Jy aan al die verdragvereistes voldoen en 'n geldige eis vir verdragvoordele indien.

In sommige gevalle is die verstekterughoukoers 24% waar 'n daar veronderstel word dat 'n ongedokumenteerde vennoot van die VSA is.

Gaan na Instelings en dan Bestuur belastinginligting om relevante terughoukoerse in jou betalingsprofiel te kry.

Het jy meer hulp nodig?

Probeer die volgende stappe:

Search
Vee soektog uit
Maak soekkassie toe
Hoofkieslys
3836262019290364505
true
Deursoek Hulpsentrum
true
true
true
true
true
82437
false
false